审计报告模板
83170
2025-02-10
2025年培训课程计划:审计/内控/合规(全年计划·收藏) 置顶
上 海 国 家 会 计 学 院 提示: 1.《培训文件》《全年课程计划文件》及《报名表》可扫码底部二维码,添加报名对接老师微信获取, 可点此查阅《培训文件》在线版本 2.新增课程通知:本年“数...
5007
2021-03-25
报告模板 | 计划物控部专项审计报告
内审网评分:82分(满分100分)内审网鼓励业内伙伴保持谦逊、开放的态度,取长补短、互通有无,共同成长,也为行业发展贡献力量。如您有优秀的审计案例、报告,我们欢迎去敏(屏蔽具体单位、个人名...
3400
2021-03-25
离任审计报告-XX信用社主任
内审网评分:75分(满分100分)内审网鼓励业内伙伴保持谦逊、开放的态度,取长补短、互通有无,共同成长,也为行业发展贡献力量。如您有优秀的审计案例、报告,我们欢迎去敏(屏蔽具体单位、个人名...
2864
2021-03-25
离任审计报告-XX银行XX副行长
内审网评分:80分(满分100分)内审网鼓励业内伙伴保持谦逊、开放的态度,取长补短、互通有无,共同成长,也为行业发展贡献力量。如您有优秀的审计案例、报告,我们欢迎去敏(屏蔽具体单位、个人名...
4961
2020-12-29
经济合同管理情况专项审计报告
内审网评分:78分(满分100分) 内审网鼓励业内伙伴保持谦逊、开放的态度,取长补短、互通有无,共同成长,也为行业发展贡献力量。如您有优秀的审计案例、报告,我们欢迎去敏(屏蔽具体单位、个人名称)后在内...
3312
2020-12-25
国家审计:5份审计查出问题的整改报告
1 发展改革委、财政部关于中央财政投资专项和稳投资相关资金管理方面问题的整改情况 对审计查出的中央财政投资专项和稳投资相关资金管理方面的问题,发展改革委、财政部高度重视,认真研究部署整改工作,...
1867
2020-12-25
国务院关于2019年度中央预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告
审先生(个人微信号:duoaishi):2020年12月23日,审计署审计长侯凯受国务院委托,向全国人大常委会报告了2019年度中央预算执行和其他财政收支审计查出问题的整改情况,通读报告全文,无论从报告结构、问题纲要、整改措施、行...
3253
2020-12-18
经济责任审计方案及报告模板(下)
X审X通〔XXX〕XX号 XXXXXX(审计机关)关于对XXX同志进行 任期经济责任审计的通知 XXX党委或人民政府: 根据XX委组织部委托,我XXX(厅、局)决定派出审计组,自XX...
3764
2020-12-18
经济责任审计方案及报告模板(上)
目录 (一)地方党政领导干部任期经济责任审计实施方案 (二)地方党政领导干部任期经济责任审计通知书 (三)地方党政领导干部任期经济责任审计报告 (四)地方党政领导干部任期经济...
3568
2020-10-30
XX国有房产招租管理专项审计报告(偏流程性)
XX:公司内审X按202X年内部审计项目计划,在对XX区域2017--2019年房产招租管理情况检查中发现,相关招租制度(细则)不够健全、制度规定未能执行到位,致使部分房产招租的公开、公平原则未能全面遵循。具体情况报告如下:...
6920
2020-10-21
报告模板 | XX资产清查专项审计报告
内审网评分:75分(满分100分) 审计报告思路、结构、行文逻辑值得学习。XX厅/ 局XX研究中心:受省行政事业单位资产清查联席会议办公室的委托, 我们审计了ABC研究中心( 以下简称ABC公司)...
3900
2020-09-02
XX公司财务负责人离任审计报告
内审网评分:80分(满分100分) 内审网鼓励业内伙伴保持谦逊、开放的态度,取长补短、互通有无,共同成长,也为行业发展贡献力量。如您有优秀的审计案例、报告,我们欢迎去敏(屏蔽具体单位、个人名称)后在内审网...
6189
2020-04-09
审计报告模板 | 2份医院财务收支审计报告
内审网评分:85分(满分100分) 审计报告结构、行文逻辑、文字表达值得学习。 医院财务收支审计报告 根据《中华人民共和国审计法》第××条的规定,省审计厅组织审计组从××××年×...
9664
2019-12-28
第3101号内部审计实务指南——审计报告(2020年1月1日实施)
各会员单位:为了进一步完善内部审计准则体系,指导内部审计实践,中国内部审计协会组织修订完成了《第3101号内部审计实务指南—审计报告》。经中国内部审计协会第七届常务理事会第二次会议审议通过,现予以印发,自2020年1月1...
5689
2019-12-26
【报告模板】关于物流运费的专项审计报告
内审网评分:55分(满分100分) 发现问题的领域、建议角度可供参考,但文字表述和报告结构有较大提升空间,不建议借鉴。内审网鼓励业内伙伴保持谦逊、开放的态度,取长补短、互通有无,共同成长,也为行业...
5283
2019-11-14
【报告模板】内部控制自我评价报告(分众传媒)
分众传媒信息技术股份有限公司全体股东:根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称“企业内部控制规范体系”),结合本公司(以下简称“公司”)内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专...
热门网课
- 128604 【2025高级审计师/初级中级考试 // 正高/高审评审培训课程】
- 92719 【CIA 国际注册内部审计师】培训课程全集
- 84541 【课件】内部审计实务+案例·精讲
- 79696 【课件】注册制IPO审计全流程实务详解
- 79664 【课件】审计方案+报告+证据+审计能力建设+经济责任审计培训课程
- 79611 【EPC工程总承包项目管理与审计实务】培训课程
- 79259 【课件】国有企业审计与内部控制
- 79092 【经济责任审计·准则解读】课程
- 78995 【绩效审计与内部控制审计】培训课程
- 78796 【建设工程全过程审计】培训课件
- 77373 【建设项目竣工决算审计】培训课程
- 77221 【工程项目招投标风险管理与审计】培训课程
热门好书
- 80952 《内部审计工作法》
- 80089 《企业内部审计全流程指南》
- 79963 《数字化审计实务指南》高效审计工具书
- 79506 《内控总监工作笔记》 企业内部控制工作法及案例解析
- 79492 《金融机构审计实务指南》
- 79134 《内部审计工作指南》+《增值型内部审计》+《内部审计情景案例》《内部审计思维与沟通》《合规型内部审计》
- 78984 《行政单位经济责任审计实务指南》
- 78865 《企业内部控制流程手册》- 第3版
- 78772 《内审人员进阶之道 内部审计操作实务与案例解析》
- 78755 《业内部控制架构设计实操手册》
- 78637 《财务审计实务指南》
- 78461 《房地产企业审计从入门到精通》模块分解+操作流程+案例解析
- 78127 《企业内控精细化管理全案》第三版
- 78048 《企业内部控制基本规范操作指南 图解版》
- 78033 《舞弊审计实务指南》
- 77496 《企业内部控制全流程实操指南》