审计报告模板
1211
2026-01-26
“内部审计全维度实战进阶” 咨询课程通知 置顶
关于举办“内部审计全维度实战进阶”咨询课程的通知各相关单位:2026年全新开启,在新的发展阶段,内部审计要在各单位工作大局中精准定位,持续加强自身建设,积极主动作为,充分发挥在风险防控、价值创造中的特殊作用,以更...
1786
2025-09-27
超重磅!审计实操全流程(从未如此详尽) 置顶
审计如同企业经济健康的“体检师”,审计工作从精心的计划开始,经过严谨的程序实施和证据获取,最终以专业的审计报告作为成果输出。每一个阶段都紧密相连,环环相扣,共同确保审计工作的质量和价值。审计专业性和实操性较强,所涉及的知识面非常...
2348
2021-05-22
XX公司风险评估报告(很好)
XX公司风险评估报告根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 5 号——交易与关联交易》的要求,本公司查验了XX集团财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)的《金融许可证》《企业法人营业执照》等...
3811
2021-05-17
维维食品饮料股份有限公司2020 年度内部控制评价报告
维维食品饮料股份有限公司2020 年度内部控制评价报告维维食品饮料股份有限公司全体股东:根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部 控制规范体...
4593
2021-04-17
公司邀请招标采购专项流程审计报告
公司邀请招标采购专项流程审计报告公司领导:根据公司2016年流程审计工作的安排,公司流程审计工作小组于5月至8月对公司邀请招标采购业务进行了专项流程审计,现将本次流程审计具体情况汇报如下:...
2462
2021-04-14
审计报告这“七忌”,你会认可吗?
审计报告要达到重点突出、说明清楚、分析透彻、建议可行的目的,充分发挥其观察经济运行的“显微镜”,诊断政策执行的“听诊器”之功能,必须做到“七忌”:一忌事实不清,武断下结论。事实是审计报告的基础,是作出审计...
3084
2021-04-06
审计报告,最常被“批注”的8类问题(附5大整体性优化建议)
审计报告8类常见问题一、语言意思表达不准确如:“分公司续期业务部内勤40人,外勤319人,营销部内勤人数195人,外勤2711人”,应该是“分公司续期业务渠道或营销业务渠道”,而不是“部门”。...
5500
2021-03-25
审计报告模板 | 财务收支审计报告
内审网评分:80分(满分100分)内审网鼓励业内伙伴保持谦逊、开放的态度,取长补短、互通有无,共同成长,也为行业发展贡献力量。如您有优秀的审计案例、报告,我们欢迎去敏(屏蔽具体单位、个人名...
6095
2021-03-25
报告模板 | 计划物控部专项审计报告
内审网评分:82分(满分100分)内审网鼓励业内伙伴保持谦逊、开放的态度,取长补短、互通有无,共同成长,也为行业发展贡献力量。如您有优秀的审计案例、报告,我们欢迎去敏(屏蔽具体单位、个人名...
4136
2021-03-25
离任审计报告-XX信用社主任
内审网评分:75分(满分100分)内审网鼓励业内伙伴保持谦逊、开放的态度,取长补短、互通有无,共同成长,也为行业发展贡献力量。如您有优秀的审计案例、报告,我们欢迎去敏(屏蔽具体单位、个人名...
3422
2021-03-25
离任审计报告-XX银行XX副行长
内审网评分:80分(满分100分)内审网鼓励业内伙伴保持谦逊、开放的态度,取长补短、互通有无,共同成长,也为行业发展贡献力量。如您有优秀的审计案例、报告,我们欢迎去敏(屏蔽具体单位、个人名...
5477
2020-12-29
经济合同管理情况专项审计报告
内审网评分:78分(满分100分) 内审网鼓励业内伙伴保持谦逊、开放的态度,取长补短、互通有无,共同成长,也为行业发展贡献力量。如您有优秀的审计案例、报告,我们欢迎去敏(屏蔽具体单位、个人名称)后在内...
3862
2020-12-25
国家审计:5份审计查出问题的整改报告
1 发展改革委、财政部关于中央财政投资专项和稳投资相关资金管理方面问题的整改情况 对审计查出的中央财政投资专项和稳投资相关资金管理方面的问题,发展改革委、财政部高度重视,认真研究部署整改工作,...
2204
2020-12-25
国务院关于2019年度中央预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告
审先生(个人微信号:duoaishi):2020年12月23日,审计署审计长侯凯受国务院委托,向全国人大常委会报告了2019年度中央预算执行和其他财政收支审计查出问题的整改情况,通读报告全文,无论从报告结构、问题纲要、整改措施、行...
3802
2020-12-18
经济责任审计方案及报告模板(下)
X审X通〔XXX〕XX号 XXXXXX(审计机关)关于对XXX同志进行 任期经济责任审计的通知 XXX党委或人民政府: 根据XX委组织部委托,我XXX(厅、局)决定派出审计组,自XX...
4783
2020-12-18
经济责任审计方案及报告模板(上)
目录 (一)地方党政领导干部任期经济责任审计实施方案 (二)地方党政领导干部任期经济责任审计通知书 (三)地方党政领导干部任期经济责任审计报告 (四)地方党政领导干部任期经济...
4244
2020-10-30
XX国有房产招租管理专项审计报告(偏流程性)
XX:公司内审X按202X年内部审计项目计划,在对XX区域2017--2019年房产招租管理情况检查中发现,相关招租制度(细则)不够健全、制度规定未能执行到位,致使部分房产招租的公开、公平原则未能全面遵循。具体情况报告如下:...
热门网课
- 159636 【2025高级审计师/初级中级考试 // 正高/高审评审培训课程】
- 120164 【CIA 国际注册内部审计师】培训课程全集
- 103120 【课件】内部审计实务+案例·精讲
- 96453 【课件】注册制IPO审计全流程实务详解
- 88383 【课件】尽职调查实务:要点+详解
- 87731 【课件】审计实务-入门到精通
- 85519 【课件】审计角度解构年报
- 84333 【课件】内审精英训练营:43门,147课时
- 15553 【课件】金税四期税务风险监控指标及应用
- 12101 【反舞弊审计】系列课程(139节课程)
- 11465 【课件】EXCEL实战技能与图表应用(全面)
- 11434 【课件】国际合同风险实务解析
热门好书
- 97984 《内部审计工作法》
- 97433 《内控总监工作笔记》 企业内部控制工作法及案例解析
- 97166 《数字化审计实务指南》高效审计工具书
- 97055 《内部审计工作指南》+《增值型内部审计》+《内部审计情景案例》《内部审计思维与沟通》《合规型内部审计》
- 96896 《企业内部审计全流程指南》
- 96284 《金融机构审计实务指南》
- 95710 《企业内部控制流程手册》- 第3版
- 95400 《行政单位经济责任审计实务指南》
- 95391 《业内部控制架构设计实操手册》
- 95171 《房地产企业审计从入门到精通》模块分解+操作流程+案例解析
- 95092 《财务审计实务指南》
- 95021 《内审人员进阶之道 内部审计操作实务与案例解析》
- 94912 《企业内部控制基本规范操作指南 图解版》
- 94825 《企业内控精细化管理全案》第三版
- 94377 《舞弊审计实务指南》
- 94155 《企业内部控制全流程实操指南》
