审计新闻
9811
2025-09-27
超重磅!审计实操全流程(从未如此详尽) 置顶
审计如同企业经济健康的“体检师”,审计工作从精心的计划开始,经过严谨的程序实施和证据获取,最终以专业的审计报告作为成果输出。每一个阶段都紧密相连,环环相扣,共同确保审计工作的质量和价值。
审计专业性和实操性较强,所涉及的知识面非常...
513
2026-07-10
关于强化上市公司及拟上市企业内部控制建设推进内部控制评价和审计的通知(财会〔2023〕30号) 置顶
关于强化上市公司及拟上市企业内部控制建设推进内部控制评价和审计的通知
财会〔2023〕30号
各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局),新疆生产建设兵团财政局,财政部各地监管局,中国证监会各监管局,上海证券交易所、深圳证券交易...
44349
2
2025-05-06
【最新】中/高级审计师 / CIA 考试培训课程 置顶
目录分类
>> 考试课程
CIA 考试课程
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重磅赠送:优质题库、全套教材、模拟考试!高效学习,助力一把过!
【CIA考试:报考、注册、认...
17322
2025-02-20
公开课 / 内训课 / 网课-审计·内控·财税:实务课程计划清单 置顶
审计·内控·合规·财税
最新实务课程计划清单
经典公开课 | 热门网课 | 内训定制课
》最新实务经典公开课(线上/线下直播):点此报名参加
》热门网课(录播随时...
17083
2023-11-18
对外投资-专项审计方案:审计方法、所需资料 置顶
©内审网 || 审先生 / 文
哪个单位能不关心对外投资“效益”?
哪个“老板”又不担心投资失控、“暴雷”?
而这些年,知名企业(含上市公司)投资失控案例频现,有的审计无法入场、有...
28738
2023-06-18
内部审计访谈:关键步骤,这24个坑,不要再踩! 置顶
无访谈,不审计!
审计访谈是审计工作中最最常用的方法,是审计人员最最必备的关键技能,也是一个老生常谈、故事颇多的审计话题。
我们很容易从书籍中看到,关于审计访谈理论的相关介绍,但是,一旦落到不同实务场景的审计项目中,一旦需要...
7257
2019-11-15
国资委:关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见 国资发监督规〔2019〕101号 置顶
关于印发《关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见》的通知
国资发监督规〔2019〕101号
各中央企业:
《关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见》已经...
14514
2022-07-02
预算审计:常见13类60个问题(含审计方法和步骤、定性依据和处理意见)
一、预决算编制、管理方面存在的问题
1.结余资金未纳入预算
审计方法和步骤:应审查上年经常性结余、专项结余账户账面余额和年终预算收支调入往来账户金额,采用比较法对比账面金额与预算收入编制、批复表中的上年结余金...
2628
2022-07-02
投资审计:5条主线、6个转变、7张图(实战总结)
守正创新谋发展 精审笃业铸华章
贺方 志薛松 / 文 内审网 / 整编
投资审计是党和国家审计监督体系的重要组成部分,也是推进国家治理体系和治理能力现代化的重要力量,在提高...
3090
2022-06-30
2022上半年:审计工作总结(附下半年计划)
内审网 / 整编
20XX上半年审计工作总结及下半年计划
时间很快,转眼已过半年,回望上半年审计工作,在XX的大力支持下,在公司各部门的通力配合下,以及基于审计部全体伙伴的持续...
5484
2022-06-29
进出口业务内部审计制度
一、目的
1、监督公司进出口业务经营政策、方针以及管理制度、纪律在公司及其分公司的贯彻执行,建立和完善公司进出口业务内部审计监察制度、风险管理制度,完善公司进出口业务内部控制制度。
2、内部审计通过对公司进出...
2370
2022-06-29
进出口业务内部审计流程
1、初步分析健全性和有效性
在对控制环境和具体业务进行调查,对被审计单位内部控制有了一个初步的认识的基础上,应对健全性和有效性进行初步分析,以规划将要实施的符合性测试程序。
初步健全性分析主要是分析哪些重要或...
3987
2022-06-29
公司进出口业务内部审计报告
一、导言
基于风险评估,按公司201X年度内部审计计划安排,审计部对公司进出口业务关务模块进行内部审计,涉及的期间是201X年01月01日至201X年12月31日。
二、审计范围:
(一)关务制...
2086
2022-06-28
内部审计实施方案(收藏)
一、以前年度内部审计情况
内审部对XXX公司最近一期审计工作系于201X年X月对被审单位201X年至201X年的各项制度的建立与执行、财务收支及会计核算等情况进行了内部审计(报告详见内审字[201X]第00X号)。在此之前...
1989
2022-06-27
投资审计参考:投资决策程序与规则
投资决策程序与规则
(2022年6月修订)
第一章 总则
第一条 为完善深圳市兆新能源股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)法人治理结构,规范公司投资决策程序,提高决策效率,明确决...
2172
2022-06-23
审计写作实务:5类21种典型错误、改进建议(大咖分享)
作者:张琦(审计署哈尔滨特派办)
笔者从事审计审理工作多年,发现部分审计人员、特别是青年审计人员,由于工作经验不足、主动学习不够,不太熟悉审计业务文书写作的基本规范,造成部分文书文稿质量不高,一定程度上影响工作效率和审计质量。总结...
3190
2022-06-21
深圳市2021年度绩效审计工作报告(公开信息)
深圳市2021年度绩效审计工作报告
——2021年12月在深圳市第七届人民代表大会
常务委员会第六次会议上
市审计局局长 胡卫东
市人大常委会:
我受市政府委托,现向市人大常委...
2918
2022-06-20
终于厘清!投标不足三人,审计到底如何定性?(实用)
郭晶 唐国南 / 文;内审网 / 整编
投标不足三人审计如何定性
招投标是一种择优竞争采购的方式,体现了公开、公正、公平的原则,有利于 建立竞争有序、廉洁高效的市场经济秩序,是审计工作中重点关注的一项内容。在...
3954
2022-06-19
XXX审计整改报告(可参考)
内审网 / 整编
自接到XXX送达的《XXX离任经济责任审计》《2020年度预算执行情况审计》报告以后,XXX高度重视,认真整改,基本达到了审计整改的预期目标,现将具体情况报告如下:
一、领导重视、建立健全长...
4248
2022-06-18
XXX任期审计,发现问题、整改情况报告
内审网 / 整编
根据《关于XXX同志任期经济责任履行情况审计报告》(XXX号)要求,现将审计发现问题和整改情况公开如下。
一、贯彻落实XXX经济方针政策和决策部署,推动部门事业发展方面
(一)挂牌督办措施不到...
4734
2022-06-17
发改局XXX任期经济责任审计,问题整改报告(公开信息)
【点此查看原文】
4506
2022-06-16
采购物料编码管理:10个基本原则和10个知识点
采购从业者 / 文;内审网 / 整编
何为物料编码?简单说是以简短的文字、符号或数字、号码来代表物料、品名、规格或类别及其他有关事项的一种管理工具。
在物料极为单纯、物料种类极少的工厂或许有没有物料编...
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