办公用品管理-专项审计方案
- 2023-06-09 06:05:00
- 审先生 原创
- 8232
审先生/文 内审网/整编
厘清蛛丝马迹,往往“别有天地”!
办公用品管理,因其琐碎、细微,往往被多数单位所忽视,同样,也很大程度上没有得到审计部门应有的重视。
曾与多位审计同仁交流办公用品管理审计开展的情况,大致统计,超过60%审计部门从未开展过办公用品管理专项审计。
不少小伙伴对于办公用品管理审计的价值,一直局限于办公用品管理的本身,长期忽略了这个领域的特殊意义所在。
要知道,这可是一个容易出成果,容易有以外收获的领域啊!
曾试问过一些审计同仁几个简单的问题:
1.想一想,在单位内部,高层管理人员最能在第一时间亲身感知到的有哪些方面,办公用品管理水准及办公用品本身的优劣是不是其中之一?
2.你的单位,是不是长期未对办公用品形成全过程的、有效的管理、监督机制?
3.长期被集体忽视的领域,且表面问题诸多,是不是某些当事人在该领域处于长期松懈的状态?
4.负责办公用品采购的部门,是不是同时也负责其他更大项目的采购,负责办公用品供应商管理的部门,是不是同时也负责其他更大项目供应商的管理?
不需要我做进一步的解释,大家早已茅塞顿开,一些小伙伴感慨道:自己几乎从来没有从这个角度进行过深入思考。
所以,习惯性思维陷阱真的很可怕,人很容易对于某些长期存在,形成合理性的默认,审计人员也概莫能外,但是,我们的审计职业要求我们,必须有意的提示自己,持续保持敏感性,秉持怀疑态度。要知道,蛛丝马迹之后,往往“别有天地”!鉴于办公用品管理领域的审计现状,以及
近期一些小伙伴的询问,特花些时间进行梳理,从办公用品管理审计背景与目的、审计范围、时间与分工、审计方式方法、审计内容和重点、所需资料、审计报告结构、审计整改跟进、审计质量控制等方面着手,形成《办公用品管理专项审计方案》,供小伙伴们参考,希望有所帮助或启发,更希望从这个领域挖出更有价值的其他线索!贡献审计价值!
办公用品管理专项审计方案 (点此阅读全文)
- 2024实务课程计划:审计/内控/财税/金融(全年计划·收藏)
- 内审精英训练营:43门在线课程
- “内部审计负责人与后备人才岗位能力”高级研修班培训通知
- 内部控制审计实战与案例-培训课程
- “新会计法贯彻实施暨高风险业务循环中的内控实务”研修班-培训通知
- 风险管理、内控合规体系建设与实践” (线上/线下)-培训通知
- “风险导向审计实务与案例”(线上+线下)培训通知
- “内控‘三合一’体系建设与违规经营投资责任追究”培训通知
- “经济责任审计实务与案例” (线上+线下) 培训通知
- “采购全流程风险管理与审计实务”培训通知
- “工程项目审计与典型案例分析”(线上+线下)培训通知
- 【最新】中/高级审计师 / CIA 考试培训课程
- “对标一流,数字化审计实践与企业增值”培训通知
- 重磅!走进蒙牛:数字化转型之智慧财务共享” 研修班-培训通知
- “全面预算管理体系建设与标杆企业实践” (线上+线下)培训通知
- 17385 【2024高级/初级/中级审计师考试,高审评审培训课程】
- 11135 【课件】内部审计实务+案例·精讲
- 10630 【CIA 国际注册内部审计师】培训课程+题库+模拟考试
- 7314 【课件】国有企业审计与内部控制
- 7263 【课件】审计方案+报告+证据+审计能力建设+经济责任审计培训课程
- 6048 【经济责任审计·准则解读】课程
- 5727 【课件】注册制IPO审计全流程实务详解
- 5622 【绩效审计与内部控制审计】培训课程
- 5278 【建设工程全过程审计】培训课件
- 5108 【EPC工程总承包项目管理与审计实务】培训课程
- 4754 【工程项目招投标风险管理与审计】培训课程
- 4241 【建设项目竣工决算审计】培训课程
- 7704 《企业内部审计全流程指南》
- 7480 《数字化审计实务指南》高效审计工具书
- 6588 《内控总监工作笔记》 企业内部控制工作法及案例解析
- 6008 《行政单位经济责任审计实务指南》
- 5831 《内审人员进阶之道 内部审计操作实务与案例解析》
- 5788 《内部审计工作法》
- 5624 《企业内部控制全流程实操指南》
- 5609 《金融机构审计实务指南》
- 5577 《企业内部控制流程手册》- 第3版
- 5563 《房地产企业审计从入门到精通》模块分解+操作流程+案例解析
- 5524 《财务审计实务指南》
- 5519 《舞弊审计实务指南》
- 5421 《企业内控精细化管理全案》第三版
- 5281 《业内部控制架构设计实操手册》
- 5232 《企业内部控制基本规范操作指南 图解版》
- 4702 《企业内部审计实务详解》审计程序+实战技法+案例解析