中国会计学会内部控制专业委员会2016年学术年会暨内部控制专题研讨会在浙江杭州召开
- 2016-12-04 17:00:00
- 内审网 转贴
- 2203
原标题为:中国会计学会内部控制专业委员会2016年学术年会暨内部控制专题研讨会在浙江杭州召开
2016年1 2月3日 ,由 中国会计学会 内部控制 专业委员会主办, 浙江工商大学财务与会计学院 、 浙江省 会计学 会、中国民营企业内部 控制 研究中心承办的中国 会计 学会内部控制专业委员会2016年学术年会暨内部控制专题研讨会在 浙江 杭州 召开。来自理论界、实务界的专家学者以及 商业会计 杂志社等媒体代表出席了会议。
3日上午,开幕式由浙江工商大学 财务 与 会计学院 院长徐永斌 教授 主持,浙江工商大学副校长钱天国致欢迎词,中国会计学会学术部主任喻灵、浙江省会计学会副会长蒋振成、中国会计学会内部控制专业委员会主任 杨雄胜 教授分别致辞。
主题报告环节,由 南京 审计 大学时现教授、 中山 大学 林斌 教授主持。 北京 工商大学 杨有红 教授、暨南大学 丁友刚 教授、南京大学博士生 张萍 、海亮 集团 内控 审计总监 傅怀全 分别以“内控建设的中国难题与国际借鉴”“高校内部控制建设心得与体会”“本土情境下内部控制模式的探索”“民营企业内部控制的特色”为题进行了报告。
3日下午,会议分为“内部控制教材建设分会场”“内部控制理论与实务互动分会场”“论文报告分会场”进行进一步研讨。
- 【全维进阶】内部审计高水平闭环管理与典型项目实战落地-课程通知
- 超重磅!审计实操全流程(从未如此详尽)
- 内审价值提升与核心能力进阶-实务课程
- 国有企业:迎审实战策略、违规经营投资责任追究-实务课程
- 数智化驱动:内审价值增值与实践案例-课程通知
- 最新!风险、合规、内控、审计、法务五位一体能力构建与穿透式协同治理-实务课程
- AI赋能内部审计实战课程通知
- 全面预算管理与成本管控(线下+线下)课程通知
- 工程项目审计实务(线上+线下)课程通知
- 金融机构内审核心能力提升系列课
- 【最新】中/高级审计师 / CIA 考试培训课程
- 公开课 / 内训课 / 网课-审计·内控·财税:实务课程计划清单
- 关于举办“十五五”高质量发展下的内部审计新范式:战略协同、数智赋能与价值创造高级研修班的通知
- 行政事业单位纪检监察巡视审计发现问题暨内部控制评价与建设推进-实务课程通知
- AI赋能:财务审计全流程提效与智能决策实战-课程通知
- 182759 【2025高级审计师/初级中级考试 // 正高/高审评审培训课程】
- 142821 【CIA 国际注册内部审计师】培训课程全集
- 124330 【课件】内部审计实务+案例·精讲
- 117204 【课件】注册制IPO审计全流程实务详解
- 108711 【课件】尽职调查实务:要点+详解
- 108263 【课件】审计实务-入门到精通
- 106129 【课件】审计角度解构年报
- 105140 【课件】内审精英训练营:43门,147课时
- 35744 【课件】金税四期税务风险监控指标及应用
- 31851 【反舞弊审计】系列课程(139节课程)
- 31608 【课件】EXCEL实战技能与图表应用(全面)
- 31371 【课件】国际合同风险实务解析
- 118147 《内部审计工作法》
- 117771 《数字化审计实务指南》高效审计工具书
- 117579 《内控总监工作笔记》 企业内部控制工作法及案例解析
- 117470 《内部审计工作指南》+《增值型内部审计》+《内部审计情景案例》《内部审计思维与沟通》《合规型内部审计》
- 117127 《企业内部审计全流程指南》
- 116411 《金融机构审计实务指南》
- 115991 《企业内部控制流程手册》- 第3版
- 115640 《行政单位经济责任审计实务指南》
- 115479 《业内部控制架构设计实操手册》
- 115462 《房地产企业审计从入门到精通》模块分解+操作流程+案例解析
- 115092 《企业内部控制基本规范操作指南 图解版》
- 114992 《内审人员进阶之道 内部审计操作实务与案例解析》
- 114973 《财务审计实务指南》
- 114955 《企业内控精细化管理全案》第三版
- 114578 《舞弊审计实务指南》
- 114431 《企业内部控制全流程实操指南》
