“高舞弊业务审计实战——从线索挖掘到整改闭环”课程通知
- 2026-03-22 18:30:00
- 上海国家会计学院 审计网校 转贴
- 8
上 海 国 家 会 计 学 院
上国会培〔2026〕53号
关于举办“高舞弊业务审计实战——从线索挖掘到整改闭环”研修班的通知
各相关单位:
2026年以来,国资国企监管进入精细化管控新阶段,国务院国资委《中央企业违规经营投资责任追究实施办法》正式落地,将购销管理、工程建设、资金运作等领域纳入重点监管范围,对企业业务审计与风险防控提出了刚性要求。当前,企业业务运营风险呈现新型化、隐蔽化、链条化特征,关联交易操纵、流程管控漏洞、权责边界模糊等问题频发,传统抽样审计与事后核查模式已难以应对系统性风险,亟需构建“精准识别-溯源整改-长效防控”的全链条业务审计体系。
从实务场景来看,销售、资金、采购、工程作为权力集中、资金密集、资源富集的核心业务环节,既是企业价值创造的关键载体,也是运营风险的高发领域,更是新规重点监管的风险靶点。此类环节的管控疏漏不仅会造成直接经济损失,更可能引发合规危机与声誉风险,制约企业高质量发展。为助力企业精准对接监管要求,破解业务审计实务中的痛点难点,上海国家会计学院特开设2026年“高舞弊业务审计实战——从线索挖掘到整改闭环”研修班。
课程聚焦四类核心业务领域,深度融合最新政策解读与数字化审计工具应用,通过典型案例拆解、实战技巧传授与闭环模型搭建,系统覆盖业务风险识别、根源分析、整改设计、动态管控全流程,助力审计及风控人员升级业务审计战术打法,突破“查而不改、改而无效”的困境,推动企业构建适配新时代监管要求的长效风控机制,以审计赋能筑牢合规经营防线。
附件:
一、研修班课程简介
二、报名回执表
上海国家会计学院教务二部
2026年1月
培训报名联系人:汪老师,添加微信ID:cn17888
或扫描微信二维码添加
附件一:课程简介
一、培训安排
1.时间地点:
(1)第一期:2026年4月16日-17日(15日报到)
地点:上海国家会计学院,可免费选修“2026内部审计高质量发展论坛”(4月18日)。
(2)第二期:2026年9月12日-13日(11日报到)
地点:杭州
二、培训对象
1.各企业总审计师、审计总监、处长、经理等内部审计部门负责人及相关内审人员;
2.企业纪检监察、内控、合规、财务、风险管理部等相关职能部门负责人和相关人员; 3.第三方机构从业人员,高校教师。
三、课程收益
1.掌握销售、资金、采购、工程四大领域全流程风险点及审计切入方法,具备典型风险行为的线索识别与取证能力。
2.从根源分析风险成因,掌握整改闭环设计逻辑,搭建标准化的整改与动态风控管理机制。
3.运用穿透式审计方法解决复杂业务场景问题,形成从问题发现到根源治理的思维模式,提升协同治理实效。
4.将审计方法与风控工具落地于实务,助力企业降低风险发生率,完善合规管理体系。
四、课程内容
模块一:销售舞弊审计、整改闭环与风控要务
1.销售全流程舞弊审计要点
(1)销售计划、定价、渠道与客户管理、信用评估、合同执行、发货交付、收款结算等环节审计要点
(2)定价舞弊、渠道套利、信用骗贷等典型审计案例与线索识别技
2.整改闭环设计与风控体系化动态管控
(1)销售舞弊风险的根源分析与整改路径设计
(2)销售反舞弊风控体系的构建与优化:组织职责分离、流程透明可控、系统权限控制、定期审查机制
(3)体系化动态监控机制的建立与运行维护
模块二:资金舞弊审计、整改闭环与风控要务
1.资金全流程舞弊审计要点
(1)资金计划、审批、收付、对账、投融资管理等环节审计要点
(2)虚假账户、挪用资金、私设“小金库”、违规融资、高风险人员管理等典型审计案例与线索识别技巧
2.整改闭环与风控体系化动态管控
(1)资金舞弊风险的根源分析与整改路径设计
(2)资金反舞弊风控体系的构建与优化:权限分离、流程可控、系统控制、时实监控预警机制
(3)整改效果跟踪与资金风险动态评估机制
模块三:采购舞弊审计与整改闭环
1. 采购舞弊审计特点与痛点
(1)采购舞弊高发场景与典型特征
(2) 采购审计核心痛点
- 线索难发现、证据难固定
- 流程全、漏洞隐、整改虚
- 重合规轻实质、重形式轻风险
2. 实战案例:采购舞弊精准审计与取证
(1)高风险场景直击:
- 虚假招标、串标围标、定向中标
- 价格虚高、独家指定、拆分规避招标
- 虚假验收、超量采购、重复采购
- 利益输送、隐蔽关联交易、回扣与商业贿赂
(2)关键审计要点:
- 风险线索定位与异常数据识别
- 隐蔽关联交易取证思路与证据链构建
- 串标围标、价格操纵查证技巧
3. 整改闭环:协同治理与长效机制建设
(1)高风险问题整改方案制定
(2)采购审计整改闭环标准化体系
(3)做一个真正懂采购的价值创造者
模块四:工程舞弊防控与审计监督
1.工程关键环节风险点与审计实务
(1)制度及保障机制、项目立项、设计、招标、合同管理、实施、验收等环节的常见风险与审计要点
(2)立项违规、招标串通、验收舞弊的侦查逻辑
2.穿透式舞弊审计在整改溯源中的应用
五、拟邀师资
本课程师资由具备大型企业审计监察一线实战经验的专家共同构成。
六、收费标准 1.培训费:4200元/人;
2.食宿统一安排,费用自理,具体费用标准以开课通知为准; 3.费用支付方式:培训费由上海国家会计学院收取,支付宝/微信扫码、汇款。食宿费由酒店收取,现场支付;
4.培训费发票由学院提供,院外住宿食宿费发票由酒店提供。
七、结业证书 上海国家会计学院颁发结业证书,并注明学时。是否可以作为继续教育学时,烦请学员咨询当地主管部门。
八、报名方式
请参加人员填写《报名表》(联系老师获取)发至报名对接老师,我们将在开课前一周向报名学员发送《开课通知》。
培训报名联系人:汪老师,添加微信ID:cn17888
或扫描微信二维码添加
- “内部审计全维度实战进阶” 咨询课程通知
- 超重磅!审计实操全流程(从未如此详尽)
- 关于举办 “内部审计负责人与后备人才岗位能力提升” 高级研修班的通知
- “高舞弊业务审计实战——从线索挖掘到整改闭环”课程通知
- 风险导向审计实务与案例(线上/线下)培训通知
- AI赋能内部审计实战课程通知
- 全面预算管理与成本管控(线下+线下)课程通知
- 微咨询课程:穿透式监管视角下的企业内控升级与一流企业风险管控实践
- “人工智能+”驱动下的内部审计管理与变革 实务课程通知
- 工程项目审计实务(线上+线下)课程通知
- 金融机构内审核心能力提升系列课
- 【最新】中/高级审计师 / CIA 考试培训课程
- 公开课 / 内训课 / 网课-审计·内控·财税:实务课程计划清单
- “新时期经济责任审计深化、迎审协同与违规追责实务”高级研修班的课程通知
- “企业成本管控全流程优化:方法、工具与难点、痛点解析”(线上+线下)课程通知
- 159565 【2025高级审计师/初级中级考试 // 正高/高审评审培训课程】
- 120089 【CIA 国际注册内部审计师】培训课程全集
- 103103 【课件】内部审计实务+案例·精讲
- 96449 【课件】注册制IPO审计全流程实务详解
- 88380 【课件】尽职调查实务:要点+详解
- 87723 【课件】审计实务-入门到精通
- 85515 【课件】审计角度解构年报
- 84322 【课件】内审精英训练营:43门,147课时
- 15549 【课件】金税四期税务风险监控指标及应用
- 12096 【反舞弊审计】系列课程(139节课程)
- 11461 【课件】EXCEL实战技能与图表应用(全面)
- 11433 【课件】国际合同风险实务解析
- 97979 《内部审计工作法》
- 97424 《内控总监工作笔记》 企业内部控制工作法及案例解析
- 97162 《数字化审计实务指南》高效审计工具书
- 97048 《内部审计工作指南》+《增值型内部审计》+《内部审计情景案例》《内部审计思维与沟通》《合规型内部审计》
- 96887 《企业内部审计全流程指南》
- 96281 《金融机构审计实务指南》
- 95703 《企业内部控制流程手册》- 第3版
- 95396 《行政单位经济责任审计实务指南》
- 95386 《业内部控制架构设计实操手册》
- 95163 《房地产企业审计从入门到精通》模块分解+操作流程+案例解析
- 95088 《财务审计实务指南》
- 95018 《内审人员进阶之道 内部审计操作实务与案例解析》
- 94909 《企业内部控制基本规范操作指南 图解版》
- 94824 《企业内控精细化管理全案》第三版
- 94373 《舞弊审计实务指南》
- 94151 《企业内部控制全流程实操指南》
