×

【无限次查阅·重要提示】

为确保您第一时间收到各类审计资源
并享受无限次查阅【内审网·海量干货】权限
请务必先搜索或扫码关注公众号【内审网】

内审网公众号,ID:neishenwang

审计新闻

关于举办“内部审计全维度实战进阶” 咨询课程的通知 各相关单位: 2026年全新开启,在新的发展阶段,内部审计要在各单位工作大局中精准定位,持续加强自身建设,积极主动作为,充分发挥在风险防控、价值创造中的特殊作用...
审计如同企业经济健康的“体检师”,审计工作从精心的计划开始,经过严谨的程序实施和证据获取,最终以专业的审计报告作为成果输出。每一个阶段都紧密相连,环环相扣,共同确保审计工作的质量和价值。审计专业性和实操性较强,所涉及的知识面非常...
目录分类 >> 考试课程 CIA 考试课程 【点此:学习最新培训课程】  重磅赠送:优质题库、全套教材、模拟考试!高效学习,助力一把过! 【CIA考试:报考、注册、认...
审计·内控·合规·财税 最新实务课程计划清单 经典公开课 | 热门网课 | 内训定制课 》最新实务经典公开课(线上/线下直播):点此报名参加 》热门网课(录播随时...
©内审网  || 审先生 / 文哪个单位能不关心对外投资“效益”?哪个“老板”又不担心投资失控、“暴雷”?而这些年,知名企业(含上市公司)投资失控案例频现,有的审计无法入场、有...
无访谈,不审计!审计访谈是审计工作中最最常用的方法,是审计人员最最必备的关键技能,也是一个老生常谈、故事颇多的审计话题。我们很容易从书籍中看到,关于审计访谈理论的相关介绍,但是,一旦落到不同实务场景的审计项目中,一旦需要...
从事内审内控工作这些年,经常听大伙儿谈及舞弊,总的感觉是内审内控人员对于舞弊往往很难事先察觉发现,而更多的是通过举报得到线索进而查实的。也曾就舞弊预防话题,与业界进行过深度交流,有人认为舞弊无法预防,有人认为舞弊...
采购管理如此复杂,舞弊漏洞如此繁多,那么,采购舞弊方式有多少种呢?从整个采购流程进行分析,存在不少于42个舞弊风险,包括招投标舞弊、合同舞弊、付款舞弊等。其中招投标舞弊方式22种(类),它分为公开招投标舞弊和邀标舞弊,其中招投标舞弊方式...
-1--2--3--4-
所有审计需要的资料包括:1、单位简介、工作总结;2、单位执行的制度;3、财务报表、账簿及凭证。采购部内部审计需要的资料包括:1、采购业务流程、采购审批流程、签订合同权限;2、采购招标文件;...
审计能否顺利进行,实现既定目标,审计调查人员不但要掌握并熟练运用各种查账技巧,更重要的是能否发现问题,找出疑点。笔者在多年的审计实践中,运用审计查账方法与技巧,经常会发现各种违纪违规和一些经济案件,现就审计财务查账技巧方面谈十点看法。&...
主表的“经营活动产生的现金流量净额” 1、销售商品、提供劳务收到的现金 =利润表中主营业务收入×(1+16%)+利润表中其他业务收入+(应收票据期初余额-应收票据期末余额)+(应收账款期初余额-应收账款期末余额)...
个人所得税在中国境内有住所的个人需就其全球收入在中国缴纳个人所得税。计算应交时借:应付职工薪酬等科目贷:应缴税费——应交个人所得税实际上交时借:应缴税费——应交个人所得税...
-1-2019年3月10日,埃塞俄比亚航空从亚的斯亚贝巴飞往肯尼亚内罗毕的ET302航班失事,航班上搭乘着149名乘客和8名机组成员无一人生还。失事飞机上有8名中国人。该失事航班ET302的机型为波音737-MAX8客机,是于2...
-1-近期,多个同行朋友通过内审网平台,与我交流腐败与反腐败的话题,各家案例的分享,各自思想的碰撞,可谓感触很深,基于此,正准备写写自己对于腐败、廉洁的所思所想之时,看到了滴滴合规部门微信公众号滴滴清风的一篇推文《 被...
Mr.内审(内审网总编):首先,个人是较为认可并充分理解黄建平代表所阐述的民营企业腐败相关问题。近年来,国家机关与国有企事业单位抓老虎、拍苍蝇,让体制内的反腐长期处于高压态势,体制内的风气有了较大好转,初步形成了不敢腐的发展环境。...
消灭“野狗”,请走“老白兔”,阿里巴巴的人才盘点这样做!在中国企业中,马云是少有的对于人才盘点给予高度重视的老板之一,阿里巴巴每年度最为重要的三个会之一,就是人才盘点会议。在人才盘点的会议上,马云会认真梳理手里的...
合同审查之难,在于没有标准,在于难以制定标准,但是标准化是一个行业或一门技术成熟的重要标志,没有高度的标准化就有被这个高速发展的科技时代孤立的风险。这是个全世界与软件工程师竞争的时代,这种竞争在律师行业将会显得更加惨烈,作为其中一员,不...
在施工企业,80%以上的会计工作集中在施工项目部会计核算上。解决了施工项目会计核算问题,也就解决了施工企业会计核算主要问题。施工项目会计核算要标准化、流程化。本文试图从会计科目上对施工项目会计核算需注意关键点加以探讨。资...
我们知道,评估和改善组织的风险管理、控制和治理过程的有效性是内部审计的基本职能,在对法律法规遵从性有严格要求的地方,尤其要注意这一点。这个特定的措辞来自于《国际内部审计专业实务框架(IPPF)》中包含的内部审计的定义。其背后的潜台词是:...
我们中那些年龄足够大的人,或许还能记得70年代由著名的投资顾问公司(E.F. Hutton)所播发的标志性广告:“当投资大亨E.F.赫顿讲话时,每个人都应洗耳恭听”。这句话特别适用于交易市场。当一个人的客户在说话时,为客户提供服务的人最...