审计新闻
882
2026-01-26
“内部审计全维度实战进阶” 咨询课程通知 置顶
关于举办“内部审计全维度实战进阶” 咨询课程的通知 各相关单位: 2026年全新开启,在新的发展阶段,内部审计要在各单位工作大局中精准定位,持续加强自身建设,积极主动作为,充分发挥在风险防控、价值创造中的特殊作用...
1563
2025-09-27
超重磅!审计实操全流程(从未如此详尽) 置顶
审计如同企业经济健康的“体检师”,审计工作从精心的计划开始,经过严谨的程序实施和证据获取,最终以专业的审计报告作为成果输出。每一个阶段都紧密相连,环环相扣,共同确保审计工作的质量和价值。审计专业性和实操性较强,所涉及的知识面非常...
36272
2
2025-05-06
【最新】中/高级审计师 / CIA 考试培训课程 置顶
目录分类 >> 考试课程 CIA 考试课程 【点此:学习最新培训课程】 重磅赠送:优质题库、全套教材、模拟考试!高效学习,助力一把过! 【CIA考试:报考、注册、认...
9681
2025-02-20
公开课 / 内训课 / 网课-审计·内控·财税:实务课程计划清单 置顶
审计·内控·合规·财税 最新实务课程计划清单 经典公开课 | 热门网课 | 内训定制课 》最新实务经典公开课(线上/线下直播):点此报名参加 》热门网课(录播随时...
11962
2023-11-18
对外投资-专项审计方案:审计方法、所需资料 置顶
©内审网 || 审先生 / 文哪个单位能不关心对外投资“效益”?哪个“老板”又不担心投资失控、“暴雷”?而这些年,知名企业(含上市公司)投资失控案例频现,有的审计无法入场、有...
23568
2023-06-18
内部审计访谈:关键步骤,这24个坑,不要再踩! 置顶
无访谈,不审计!审计访谈是审计工作中最最常用的方法,是审计人员最最必备的关键技能,也是一个老生常谈、故事颇多的审计话题。我们很容易从书籍中看到,关于审计访谈理论的相关介绍,但是,一旦落到不同实务场景的审计项目中,一旦需要...
1581
2021-12-22
国务院关于2020年度中央预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告
提示:在审计网校公众号回复"2020ZG",可下载报告全文!——2021年12月21日在第十三届全国人民代表大会常务委员会第三十二次会议上审计署审计长 &nbs...
3502
2021-12-22
快递物流费用专项审计报告
内审网评分:65分(满分100分)发现问题的领域、建议角度可供参考借鉴,但文字表述和报告结构有较大提升空间。内审网鼓励业内伙伴保持谦逊、开放的态度,取长补短、互通有无,共同成长,也为行业发展贡献力量。如您有优秀的...
4133
2021-12-21
采购专项审计方案,附:详细审计程序表
一、审计目的根据公司的采购管理制度,对现阶段采购部门的采购管理工作及内部控制状况进行审计检查,做出客观评价,揭示其中存在的控制风险,并提出可行的建议和改善措施。二、审计内容1、采购管理制度是否有效和完善;...
2941
2021-12-20
国有企业内部审计述职报告
为了适应新形势下的发展,财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制度。为了总结经验教训,更好的完成20xx年的各项工作任务,我部就财务、审计方面的工作作出总结如下:一、审计方面的工作1、根据市局财务审计工作会议...
2056
2021-12-20
国家审计述职报告
XX年,我局在区委、区府和市审计局的正确领导下,以“XXXX”重要思想为指导,以XXXX为统领,积极学习贯彻新的《审计法》和今年上级审计工作会议精神,认真履行审计监督职能,紧紧围绕区委、区府工作中心,坚持“依法审计、服务大局、围...
2905
2021-12-20
公司内部审计述职报告
一年来,在公司领导的亲切关怀和指导下,我在审计部经理的岗位上,带领审计部的全体同仁严格按照年初制定的审计计划,紧紧围绕公司提出的“加大核查、审核、监管力度,确保各项制度深入落实”这一工作目标,积极主动地在公司内部开展了审计工作。...
4414
2021-12-19
审计整改总结报告:审计检查发现问题“回头看”整改情况报告
XX公司“三重一大”决策情况、贯彻“八项规定”、改进工作作风和党风廉政建设“回头看”专项整改活动总结报告 根据上级公司《关于开展审计整改“回头看”专项活动的通知》的有关要求,公司综合部对“三重一大”决策情况、改进...
2548
2021-12-18
福州市大数据审计监督平台应用实践案例
一、案例概况(一)实施背景自2002年以来,审计机关通过实施金审工程,大力发展审计信息化建设,积极推进大数据审计工作,在审计计划编制、审计机关管理...
2395
2021-12-17
审计案例:销售舞弊!天猫店经理私开拼多多店,职务侵占这样玩…
据最新报道,查明:2019年9月至2020年6月,翁某某在上海某电器公司担任电商部经理,主要负责该公司在天猫平台所开设店铺的产品日常维护以及订单处理。期间,翁某某利用其负责管理该公司天猫店铺的职务便利,私开拼多多店铺虚增...
3057
2021-12-17
国有企业审计:核心审计方法、重点关注内容
国有企业审计应关注的内容和审计方法探析这年来,随着经济体制改革不断深入,国有企业格局出现了较大的变化,特别 是基层县市为适应地方经济发展而相继组建了一批新型国有控股公司,涉及投资、 融资、城市基础设施建设等方面,并作为...
4489
2021-12-16
内部审计绩效考核22个关键指标
序号 KPI 考核目的...
3429
2021-12-10
公司内部控制制度
XX股份有限公司内部控制制度第一章 总则 第一条 为加XX股份有限公司(以下简称公司)的内部控制,促进公司规范运作和健康发展,保护股东合法权益,依照《中华人民共和国公司法》、...
2110
2021-12-08
投标舞弊的12种蛛丝马迹
投标报价异常接近,各分项报价不合理,又无合理解释,或差异化极大,呈规律性变化;故意按照招标文件规定的无效标条款,制作无效投标文件;投标人一年内有三次及以上参加报名并购买...
4511
2021-12-07
评标与定标审计:审什么,怎么审? ( 招标采购全过程审计 · 之五 )
招标采购全过程审计 · 之一:审合约规划招标采购全过程审计 · 之二:审合同需求招标采购全过程审计 · 之三:审招标策划招标采购全过程审计 · 之四:开标审计监督一、评标过程审计...
4929
2021-12-02
招投标审计:标书审查115个核心要点
每一次投标都是一场比武,参与竞争的各路人马各路兵器、暗器、资源、韬略全部使上,但最终只有一个胜者。拼公司实力、拼策略、拼关系、拼运气……投标就是一个明争暗斗的江湖。投标江湖,流传着这样一句话:没有废不了的标。一个不起眼的...
热门网课
- 158628 【2025高级审计师/初级中级考试 // 正高/高审评审培训课程】
- 119117 【CIA 国际注册内部审计师】培训课程全集
- 102884 【课件】内部审计实务+案例·精讲
- 96354 【课件】注册制IPO审计全流程实务详解
- 88287 【课件】尽职调查实务:要点+详解
- 87610 【课件】审计实务-入门到精通
- 85442 【课件】审计角度解构年报
- 84210 【课件】内审精英训练营:43门,147课时
- 15484 【课件】金税四期税务风险监控指标及应用
- 12033 【反舞弊审计】系列课程(139节课程)
- 11403 【课件】EXCEL实战技能与图表应用(全面)
- 11381 【课件】国际合同风险实务解析
热门好书
- 97877 《内部审计工作法》
- 97254 《内控总监工作笔记》 企业内部控制工作法及案例解析
- 97057 《数字化审计实务指南》高效审计工具书
- 96951 《内部审计工作指南》+《增值型内部审计》+《内部审计情景案例》《内部审计思维与沟通》《合规型内部审计》
- 96775 《企业内部审计全流程指南》
- 96195 《金融机构审计实务指南》
- 95612 《企业内部控制流程手册》- 第3版
- 95307 《行政单位经济责任审计实务指南》
- 95293 《业内部控制架构设计实操手册》
- 95046 《房地产企业审计从入门到精通》模块分解+操作流程+案例解析
- 94997 《财务审计实务指南》
- 94926 《内审人员进阶之道 内部审计操作实务与案例解析》
- 94825 《企业内部控制基本规范操作指南 图解版》
- 94719 《企业内控精细化管理全案》第三版
- 94243 《舞弊审计实务指南》
- 94054 《企业内部控制全流程实操指南》

