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审计新闻

关于举办“全维进阶:内部审计高水平闭环管理与 典型项目实战落地”咨询课程的通知 各相关单位:在新的发展阶段,内部审计已成为各类单位风险防控、合规经营、价值创造的关键抓手,内部审计要进一步在各单位工作大局中精准定位...
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审计如同企业经济健康的“体检师”,审计工作从精心的计划开始,经过严谨的程序实施和证据获取,最终以专业的审计报告作为成果输出。每一个阶段都紧密相连,环环相扣,共同确保审计工作的质量和价值。审计专业性和实操性较强,所涉及的知识面非常...
目录分类 >> 考试课程 CIA 考试课程 【点此:学习最新培训课程】  重磅赠送:优质题库、全套教材、模拟考试!高效学习,助力一把过! 【CIA考试:报考、注册、认...
审计·内控·合规·财税 最新实务课程计划清单 经典公开课 | 热门网课 | 内训定制课 》最新实务经典公开课(线上/线下直播):点此报名参加 》热门网课(录播随时...
©内审网  || 审先生 / 文哪个单位能不关心对外投资“效益”?哪个“老板”又不担心投资失控、“暴雷”?而这些年,知名企业(含上市公司)投资失控案例频现,有的审计无法入场、有...
无访谈,不审计!审计访谈是审计工作中最最常用的方法,是审计人员最最必备的关键技能,也是一个老生常谈、故事颇多的审计话题。我们很容易从书籍中看到,关于审计访谈理论的相关介绍,但是,一旦落到不同实务场景的审计项目中,一旦需要...
一、重视审前调查工作搞好审前调查,对发现被审计单位存在的重大违规违纪问题线索至关重要。在实施审计前,只有在对被审计单位的工作职能、财务管理体制、内控制度、人员、机构及所属单位等基本情况了如指掌的情况下,才能总揽审计项目全...
近年来,B县打响了城市更新和城市建设攻坚战,多渠道筹集了大量项目资金,由E投资公司负责工程管理和审核拨付。 B县审计局对某项目开展专项审计时,审计组老刘委以重任,以丰富的审计经验和敏锐的洞察力,最终查出巨额资金挪作他用的...
为规范企业财务管理工作,推进企业财务管理内部控制制度的建设和执行,按照公司审计工作计划,对财务部开展财务管理内控审计。本次审计方案如下:一、审计目的通过对财务管理内部控制的设计和执行情况进行审计,查找财务管理中的...
物业管理审计报告内审网 整编集团审计部按照集团领导的指示,于20XX年X月X日至20XX年X月X日期间,对物业公司的内部控制流程进行了审计,本次审计主要关注了安全保卫、卫生环境和服务职能等重点工作环节。审...
姜珏 / 文;内审网 / 整编懒蚂蚁效应不知你是否听说过“懒蚂蚁效应”?懒蚂蚁效应是日本北海道大学进化生物研究小组对三个分别由30只蚂蚁组成的黑蚁群的活动观察。结果...
XXX公司审计部职能介绍1、在董事会审计委员会的领导下,依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《内部审计制度》及国家相关法律法规的相关规定,独立行使审计监督、评价权,在股份公司及控股子公司范围内开展内部审计工作。...
三公消费“三公消费”指政府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费,是当前公共行政领域亟待解决的问题之一。在对政府部门的经责审计及政府工作人员的离任审计中,中央八项规定的执行情况是审计的一个重...
6404   2022-02-27

合同管理专项审计案例

公司正处在快速成长和扩张时期,投资和建设需要签订大量的经济合同,涉及合同合作单位资信背景的复杂性和履约能力的不确定性。审计部为进一步了解重大经济合同的订立情况、履约情况、合同变更的合规性、合同归档管理等情况,开展...
一、审计方法1、控制审计方法(1)收集、审阅现行的部管理制度。主要包括预算管理、财务管理、资产管理、业务管理等制度,分析掌握被审计单位部管理制度执行的关键环节和重点监控点,评价部管理制度建立健全情况,以及...
公司财务部:根据年度审计计划安排,审计部于X年X月X日至X月X日对本部财务部门、分公司财务部门进行了货币资金管理的审计,审计期间范围:X年X月X日至X年X月X日。一、审计概况审计依据:《会计法》、...
张华 / 文;内审网 / 整编在行政事业单位个人所得税审计中应重点关注以下几个方面:一、关注单位是否履行代扣代缴义务根据《个人所得税法》第九条规定,个 人所得税以所得人为纳税人,以支付所得的单位或者个人为...
6016   2022-02-21

差旅费审计报告

关于对差旅费进行审计的审计报告内审第X号根据《内部审计管理制度》及领导安排,总经办审计组对母公司的差旅费进行专项审计,审计过程中我们实施了适当的、必要的审计程序,按照既定的审计方案,结合公司实际情况,总经...
一、基本情况(一)xx情况Xxx组建于年月,是单位,法人证书号:00000;法定代表人:xxx。制发机关:xxx;登记管理机关:xxx;开办资金:万元。住所:xxx。宗旨和业务范围:截止xxx年x...
案例内容与过程审计人员对于损益形成分别进行了控制测试和实质性测试。(一) 对损益形成进行控制测试通过调查表、流程图对内部控制有了全面,测评与评价对被审计单位进行了控制性测试...
5321   2022-02-16

仓库管理专项审计报告

内审网 整编根据公司审计工作计划,审计部成立项目组于20XX年X月X日至20XX年X月X日期间,对公司各仓库管理情况进行了专项审计。本次审计,重点关注了仓库管理相关规章制度、流程的建立健全情况,仓库存货出入库及保...