审计新闻
882
2026-01-26
“内部审计全维度实战进阶” 咨询课程通知 置顶
关于举办“内部审计全维度实战进阶” 咨询课程的通知 各相关单位: 2026年全新开启,在新的发展阶段,内部审计要在各单位工作大局中精准定位,持续加强自身建设,积极主动作为,充分发挥在风险防控、价值创造中的特殊作用...
1563
2025-09-27
超重磅!审计实操全流程(从未如此详尽) 置顶
审计如同企业经济健康的“体检师”,审计工作从精心的计划开始,经过严谨的程序实施和证据获取,最终以专业的审计报告作为成果输出。每一个阶段都紧密相连,环环相扣,共同确保审计工作的质量和价值。审计专业性和实操性较强,所涉及的知识面非常...
36272
2
2025-05-06
【最新】中/高级审计师 / CIA 考试培训课程 置顶
目录分类 >> 考试课程 CIA 考试课程 【点此:学习最新培训课程】 重磅赠送:优质题库、全套教材、模拟考试!高效学习,助力一把过! 【CIA考试:报考、注册、认...
9681
2025-02-20
公开课 / 内训课 / 网课-审计·内控·财税:实务课程计划清单 置顶
审计·内控·合规·财税 最新实务课程计划清单 经典公开课 | 热门网课 | 内训定制课 》最新实务经典公开课(线上/线下直播):点此报名参加 》热门网课(录播随时...
11962
2023-11-18
对外投资-专项审计方案:审计方法、所需资料 置顶
©内审网 || 审先生 / 文哪个单位能不关心对外投资“效益”?哪个“老板”又不担心投资失控、“暴雷”?而这些年,知名企业(含上市公司)投资失控案例频现,有的审计无法入场、有...
23569
2023-06-18
内部审计访谈:关键步骤,这24个坑,不要再踩! 置顶
无访谈,不审计!审计访谈是审计工作中最最常用的方法,是审计人员最最必备的关键技能,也是一个老生常谈、故事颇多的审计话题。我们很容易从书籍中看到,关于审计访谈理论的相关介绍,但是,一旦落到不同实务场景的审计项目中,一旦需要...
2361
2022-01-12
采购价格审计实务手册
采购价格审计是指对采购价格标准确定的合理性和审批程序的规范性等方面所进行的审计。一、应获取的相关资料包括采购价格管理相关制度、采购价格审批单、价格标准、物价变动信息、市场需求信息、经济政策信息、质量和技术信息、供...
2814
2022-01-11
供应商管理审计
供应商管理审计是对供应商开发与认证、供应商选择、供应商考核与评价、供应商数据维护等合规性、合理性和有效性进行的审计。一、应获取的相关资料包括供应商资质审查记录、供应商审计报告、供应商质量技术检验报告、合格...
3154
2022-01-10
招标管理审计:详细审计方法
招标管理审计招标管理审计是指针对需要通过招标形式进行的物资采购和服务采购,对招标前期准备、发标、开标、评标、定标、后期归档等工作的合规性、公正客观性等进行的审计。一、应获取的相关资料包括招标方案及审批文件、招标公...
2158
2022-01-08
采购计划审计:所需资料、主要风险、审计内容(实用)
采购计划审计实务总结采购计划审计是对采购计划中所列价格、数量、质量、采购方式和供应商选择等内容的可靠性、合规性和合理性进行的审计。一、应获取的相关资料包括:货物采购:采购策...
1767
2022-01-07
廉洁自律承诺书
本人姓名:XXX,所在部门:XXX,岗位:XXX为维护公司利益,增强本人奉公守法、廉洁自律意识,培养良好的职业道德操守,保持清醒的头脑,规范自己的行为,本人特做出如下承诺:一、严格遵守法律法规和公司各项规章制度及...
2095
2022-01-06
审计全然不觉!“白富美”出纳自首,判10年!(警醒)
“我很后悔,希望后来人不要重蹈我的覆辙。”2021年11月24日,浙江凤起花鸟城管理有限公司财务人员余玲芬在法庭上忏悔道。当日,杭州市上城区人民法院一审判决余玲芬犯挪用公款罪,判处有期徒刑十年。余玲芬认罪认罚,不上诉。2...
1980
2022-01-05
审计沟通询问的5大技巧
审计过程中,需要运用很多的审计方法获取有效地审计证据,询问就是其中一种非常重要的审计方法。审计询问通常需要围绕审计计划进行,以发现和识别内部控制制度、执行中的薄弱环节或控制缺陷、经营效率低下或者管理环节不协调等问题。一、...
3179
2022-01-04
XX单位XX职务XX同志任期经济责任审计报告
XX单位XX职务XX同志任期经济责任审计报告审字[20XX ]第X号[导语部分:简要说明审计概况,包括审计立项依据/背景,审计工作时间及方式,审计内容及涵盖的空间/时间范围和重点,所采取的主要审...
2379
2022-01-02
如何组建内部审计部门?
朋友老W,原在一家具有证券资格的会计师事务所担任合伙人,在我国引入国际注册内部审计师(CIA)考试的第一年也就是2000年,他就参加并通过了考试。后经一家私营企业A公司高薪聘请,到该企业做内部审计工作。老W到公司...
1719
2021-12-31
2021年:审计,算老几?
“老师,您在审计行业这些年,后来又创办内审网,您带过的审计团队,在公司地位怎么样,能排第几?”时间又到一年的最后一天,小编此前提示我,2021年即将结束,您有没有想在内审网公号跟小伙伴们说的话呢?于是,开篇这句话首先跳出...
3428
2021-12-30
经济责任审计:报告模板、征求意见书、签收单
关于对(姓名)在(被审计单位名称)任(职务)期间的经济责任的审计报告根据审字[ ]第 号立项书,我们自××××年××月××日至××××年××月××日对×××同志自××××年××月至××××年××月在(被审计单位名称)任(职务)期...
2715
2021-12-29
小金库审计:各类手法、审计策略、具体案例
舞弊审计从来都是一个大学问,说到底就是探明人与利益的关系。而小金库只不过是舞弊结果的一种形式而已,当然实施现金库审计,必须精通企业相关业务,明了小金库形成逻辑。第一部分:小金库的形成逻辑小金库的形...
4977
2021-12-29
内部控制审计:调查问卷模板
主要领域内部控制调查问卷 被审计单位:填表人:...
3389
2021-12-28
应收款项审计:审什么?怎么审?
应收及预付款项是企业在生产经营活动中发生的债权,主要包括应收账款、应收票据、预付账款、其他应收款等项目。对于应收款项的审查应结合相关的经济业务一起进行审计,有利于确定其余额的真实性,增减变动的合法性及有无舞弊行为的发生。一、应收...
2556
2021-12-27
经济责任审计模板:通知、进场会议纪要、资料交接单、审计承诺书
编号:XXX 公司审计通知书审字[ ]第 号关于对XXX进行经济责任审计的通知(被审计单位名称):根据本公司规定,经董事长批准,决定派出审计组,自××××年××月××日起,对×××...
热门网课
- 158630 【2025高级审计师/初级中级考试 // 正高/高审评审培训课程】
- 119120 【CIA 国际注册内部审计师】培训课程全集
- 102885 【课件】内部审计实务+案例·精讲
- 96354 【课件】注册制IPO审计全流程实务详解
- 88287 【课件】尽职调查实务:要点+详解
- 87611 【课件】审计实务-入门到精通
- 85442 【课件】审计角度解构年报
- 84210 【课件】内审精英训练营:43门,147课时
- 15484 【课件】金税四期税务风险监控指标及应用
- 12033 【反舞弊审计】系列课程(139节课程)
- 11403 【课件】EXCEL实战技能与图表应用(全面)
- 11381 【课件】国际合同风险实务解析
热门好书
- 97877 《内部审计工作法》
- 97255 《内控总监工作笔记》 企业内部控制工作法及案例解析
- 97057 《数字化审计实务指南》高效审计工具书
- 96951 《内部审计工作指南》+《增值型内部审计》+《内部审计情景案例》《内部审计思维与沟通》《合规型内部审计》
- 96775 《企业内部审计全流程指南》
- 96195 《金融机构审计实务指南》
- 95612 《企业内部控制流程手册》- 第3版
- 95307 《行政单位经济责任审计实务指南》
- 95293 《业内部控制架构设计实操手册》
- 95046 《房地产企业审计从入门到精通》模块分解+操作流程+案例解析
- 94998 《财务审计实务指南》
- 94926 《内审人员进阶之道 内部审计操作实务与案例解析》
- 94825 《企业内部控制基本规范操作指南 图解版》
- 94721 《企业内控精细化管理全案》第三版
- 94244 《舞弊审计实务指南》
- 94054 《企业内部控制全流程实操指南》

