内部审计理论制度
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2026-01-26
“内部审计全维度实战进阶” 咨询课程通知 置顶
关于举办“内部审计全维度实战进阶”咨询课程的通知各相关单位:2026年全新开启,在新的发展阶段,内部审计要在各单位工作大局中精准定位,持续加强自身建设,积极主动作为,充分发挥在风险防控、价值创造中的特殊作用,以更...
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2025-09-27
超重磅!审计实操全流程(从未如此详尽) 置顶
审计如同企业经济健康的“体检师”,审计工作从精心的计划开始,经过严谨的程序实施和证据获取,最终以专业的审计报告作为成果输出。每一个阶段都紧密相连,环环相扣,共同确保审计工作的质量和价值。审计专业性和实操性较强,所涉及的知识面非常...
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2019-12-28
第3101号内部审计实务指南——审计报告(2020年1月1日实施)
各会员单位:为了进一步完善内部审计准则体系,指导内部审计实践,中国内部审计协会组织修订完成了《第3101号内部审计实务指南—审计报告》。经中国内部审计协会第七届常务理事会第二次会议审议通过,现予以印发,自2020年1月1...
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2019-12-06
全文:《北京市内部审计规定》(建议收藏)
北京市人民政府令第289号《北京市内部审计规定》已经2019年9月24日市人民政府第46次常务会议审议通过,现予公布,自2020年1月1日起施行。市长 陈吉宁2019年10月...
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2019-12-06
全文:《北京市内部审计规定》(建议收藏)
北京市人民政府令 第289号《北京市内部审计规定》已经2019年9月24日市人民政府第46次常务会议审议通过,现予公布,自2020年1月1日起施行。市长 陈吉宁2019年10月17日...
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2019-12-03
8大核心原则,内审人须抬头看看!
原标题:IIA对公司治理的原则性观点----写在美国公司治理指数(ACGI)即将发布之际本世纪的头十年里,企业丑闻总是以令人尴尬的频率出现。无论是逃避监管、发生财务错报,还是高管的不当行为,每一起丑闻都反映出了严重的问题。...
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2019-12-02
问题的2大根源!内审,你想过吗?
问题很多,原因在哪?我在多个场合分享过一个感触,近年,中国资本市场暴露的系列舞弊案件,让这个市场像极了本世纪初级的美国市场。有人看到诸如今年康美、赫美、康得新、长生生物系列案件群发时,立马吐槽社会体制,却没想到该类问题并不以社会...
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2019-11-15
国资委:关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见
为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,认真落实党中央、国务院关于防范化解重大风险和推动高质量发展的决策部署,充分发挥内部控制(以下简称内控)体系对中央企业强基固本作用,进一步提升中央企业防范化解重大风险能力,加快培...
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2019-11-14
大咖观点:关系公众利益时,内部审计该如何干?
原标题:内部审计与公众利益经常阅读我博文的读者都知道,我特别强调内部审计在帮助组织实现其目标方面的作用。它是内部审计定义的一部分,也是我们作为专业人员的核心工作。无论我们在哪里履行内部审计人员的职责,为组织服务都必须根植...
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2019-10-15
国际内审协会秘书长:内审人员应坚持的10条核心原则【下篇】
在我上一篇博文中,我探讨了IIA最近发布的《展示内部审计专业实务的核心原则》中的“内部审计实务的核心原则”的前五条。在这篇博文中,我将研究剩下的五项原则。在介绍执行原则之前,我还要重申一下我的真诚信念:展示我们对核心原则的坚持,...
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2019-10-14
请谨记:内部审计人员应坚持的10条核心原则【上篇】
“聪明人有计划;智者自有原则。”--拉赫利·法鲁克(Raheel Farooq)在21世纪,内部审计的世界可能令人振奋、让人满意,也可能使人伤透脑筋、充满刺激,有时甚至是让人感到非常可怕。当今组织所面临的挑战,使得提供独...
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2019-08-22
内部审计实务指南第5号——企业内部经济责任审计指南
第一章 总则第一条 为规范企业内部经济责任审计工作,提高审计质量,根据国家有关规定和内部审计准则,制定本指南。第二条 本指南所称企业内部经济责任审计,是指企业内部审计机构对企业内部管理...
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2019-08-22
内部审计实务指南第4号——高校内部审计
第一章 总 则第一条 为了规范高校内部审计的内容、程序与方法,根据内部审计基本准则与具体准则制定本指南。第二条 本指南所称高校内部审计,是指高校内部审计机构和人员通...
3939
2019-08-22
内部审计实务指南第3号——审计报告(2020年1月1日废止)
(内审网注:本指南于2020年1月1日废止,请参阅中国内部审计协会于2019年12月26日最新发布的:第3101号内部审计实务指南——审计报告 )第一章 总则第一条 为了指导内部审计人员编制和出具审计报...
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2019-08-22
内部审计实务指南第2号――物资采购审计
第一章 总则第一条 为了规范物资采购审计的内容、程序与方法,根据《内部审计基本准则》及内部审计具体准则制定本指南。第二条 本指南所称物资采购审计是指组织内部审计机构及人...
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2019-08-22
内部审计实务指南第1号――建设项目内部审计
第一章 总 则第一条 为了规范建设项目内部审计的内容、程序与方法,根据《内部审计基本准则》及内部审计具体准则制定本指南。第二条 本指南所称建设项目内部审计,是指组织内部审计机构和人员对建设项目实施...
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2019-08-19
审计常用法律法规资源库汇编【建议收藏·备用】
最新:国家法律法规数据库 1.中国政府网政策数据库 国务院政策文件库 2.中央纪委 国家监委法规库 3.中国共产党新闻网习近平系列重要讲话数据...
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