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内部审计理论制度

上 海 国 家 会 计 学 院 提示: 1.《培训文件》《全年课程计划文件》及《报名表》可扫码底部二维码,添加报名对接老师微信获取, 可点此查阅《培训文件》在线版本 2.新增课程通知:本年“数...
原标题:内部审计可能为错误的“个体”工作——而不是为错误的“人群”工作IIA(国际注册内部审计部协会)是一个全球性组织。我作为IIA的负责人--总裁和首席执行官,经常有机会与那些享有一定知名度的人打交道,比如:各国元首、美国国会...
第一章 总则第一条 为了坚持和加强党对审计工作的集中统一领导,强化对党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员(以下统称领导干部)的管理监督,促进领导干部履职尽责、担当作为,确保党中央令行禁止,根据《中华人民...
第一章 总 则第一条 为了规范内部审计业务外包管理行为,保证内部审计质量,根据《内部审计基本准则》,制定本准则。第二条 本准则所称内部审计业务外包管理,是指组织及其内部审计机构将业务委托给本...
第一章 总 则第一条为了规范政府采购行为,提高政府采购资金的使用效益,维护国家利益和社会公共利益,保护政府采购当事人的合法权益,促进廉政建设,制定本法。第二条在中华人民共和国境内进行的政府采购适用...
在很多英语的国家,都有这样一个传统,每逢新年钟声敲响的时候,人们都会唱起“友谊地久天长”。这首歌改编自罗伯特·伯恩斯(Robert Burns)1788年创作的一首诗,通常被用来作为对过去一年的告别,和对新一年的期待。我的传统并不是...
1.“Audit”的遗憾《索耶内部审计》篇首的一段话,让我(Mr.内婶儿,个人微信:duoaishi)印象深刻,每每跟人谈到内部审计的职责,自己都会想起这段引人深思的无奈之言,书中提到:“John B.Thurston——国际...
1.蓝斯登原则在你往上爬的时候,一定要保持梯子的整洁,否则你下来时可能会滑倒。点评:进退有度,才不至进退维谷;宠辱皆忘,方可以宠辱不惊。眼光与心态要平淡,做人与处事要平和。2.斯坦纳定理在哪里说得愈少,在哪里听到的就愈多。点评:...
-1-一些前言这几年,社交平台和自媒体可谓站在风口乘风破浪、快速兴起,我们都亲眼见证了互联网在工作、学习、生活上给我们的巨大改变。而对于我来说,最大、最直接的感触是,专业交流圈子在短短几年内快速扩大,特别是在内审网官网(www.nei...
9800   2018-12-13

内部审计章程模板

第一章 总则第一条 为规范公司内部审计工作,明确内部审计的职责和权限,发挥内部审计在强化内部控制、改善经营管理、提高经济效益中的作用,促进公司经营效率、经济效益的提高,确保内部控制持续有效实施,维护投资者的权益,实现内部审计的制度化和...
采购,是企业从供应商市场获取产品或服务,以保证企业生产及经营正常开展的一项日常经营活动。企业采购的原则是以最低化成本与最优化性价比相结合,为企业找到最适合的资源,以支持企业的正常运作。但是在企业采购流程中,由于企业供应商寻源、选择、...
3106   2018-11-27

企业集团内部审计模式

内部审计机构是集团内部监督体系的重要组成部分,其合理设置和职能的有效发挥对于企业集团治理结构的优化有着不可忽视的影响。企业集团内部审计模式的设计包括设置内部审计网络框架、确定内部审计的范围及内容、配备和管理内部审计人员等方面。企业...
一、不相容职务分离控制概述即经济业务的授权者和执行者要分离,执行者与记录者、监督站要分离,物资财产的保管者和使用者与记录者要分离。不相容职务分离的核心是内部牵制。单位在设计内部控制制度时,首先要考虑哪些岗位和职务是不相容的;其次要明确规...
7月11日,王宝强原经纪人宋喆涉嫌职务侵占罪一案开庭审理。据王宝强代理律师透露,宋喆当庭认罪,请求法院从轻处罚。据了解,本案中宋喆是王宝强原经纪人,修某则是某文化传媒公司外聘艺人统筹。根据检方指控,2014年到2016年,宋喆利用担任王...
内审充分利用IT互联网技术,宏观价值无限1.完善企业的治理,提升企业的内部审计管理能力。通过分析企业内部的盈利能力,来进行综合治理,并监督治理的整个过程,将企业内部成本进行有效控制,改善企业的经济效益,使企业更加全面的掌握经济发...
4345   2018-05-11

举报制度模板

一、总则1. 为加强XXX公司举报工作,规范举报工作程序、保障XXX公司的健康发展,特制定本制度。2. 本制度所称“举报”是指任何单位或个人采取公开或非公开的形式,向公司内部审计部检举揭发任何违反公司道德准则及其...