搜索结果
2024-10-18
国家发改委:评标专家和评标专家库管理办法(2025 年1 月1 日实施)
中华人民共和国国家发展和改革委员会令第26
2024-10-15
文物保护、开发利用审计:思路、方法、问题(收藏备用)
不可移动文物保护和开发利用审计思路文物承
2024-10-11
药品销售管理审计:典型问题、对应建议(参考)
随着《政府工作报告》提出要促进医保、医疗
2024-09-12
工程项目全过程审计实务与案例(线上线下)培训通知
上海国家会计学院上国会培〔2024 〕35 号关于举办工程项目全过程审计实务与案例(线上线下)研修班的通知各相关单位:工程项目审计是我国内部审计实务工作中的重要组成部分,其最大特点是融专业性、技术性、经济性为一体,具有较强的综合性与实践性。当前,工程
2024-09-12
渔业发展补助资金审计:问题、建议
浅析渔业发展补助资金管理使用存在问题及其
2024-09-07
审计妙用:6w2h 分析法
6w2h 分析法也叫八何分析法,是一种通用决策方
2024-09-06
医保基金专项审计- 问题清单:对应整改情况报告(很落地)
x
审计x
:2023 年x
月x
日至x
月x
日,xx 对xxx202x 至202x 年度城乡居民医疗保险基金进行专项审计。审计中查出存在的问题属实,客观公正,所提出的建议非常中肯,对改进和提高今后的医保管理水平有着重要的指导意义。我x
将按照审计报告中指出的医疗机构超标准收费、自
2024-09-05
学校营养餐专项审计:问题发现、整改情况报告(收藏备用)
根据《中华人民共和国审计法》第十九条规定和县委审计委员会审议批准,x
审计x
派出审计组于202x 年x
月x
日至202x 年x
月x
日对xxx 学校营养餐情况进行专项审计调查,并对重要的事项进行了必要的延伸和追溯。围绕审计调查指出的问题,县局高度重视,制定问题整改方
2024-09-03
内部控制审计实战与案例- 培训课程
上海国家会计学院上国会培〔2024 〕57 号关于举办内部控制审计实务与案例研修班的通知各相关单位:内部控制是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全及完整、财务报告及相关信息真实完整、提高经营效率和效果、促进企业实现发展战略的基石。内部控制审计是推动
2024-08-30
没地位的内部审计:正在边缘化!?(20 条变局举措)
在和内审同仁们交流过程中,时常听闻吐槽:内审,地位太低了。我们内审,就是一个边缘化、可有可无的存在。内审,总被质疑是事后诸葛。大家认为,在天下太平之时,很少有人会想到内部审计潜移默化、润物细无声的价值,更鲜有人会认为内审在组织的发展中贡献
