外部审计
83165
2025-02-10
2025年培训课程计划:审计/内控/合规(全年计划·收藏) 置顶
上 海 国 家 会 计 学 院 提示: 1.《培训文件》《全年课程计划文件》及《报名表》可扫码底部二维码,添加报名对接老师微信获取, 可点此查阅《培训文件》在线版本 2.新增课程通知:本年“数...
8679
2024-05-24
会计师事务所数据安全管理暂行办法》
各省、自治区、直辖市财政厅(局)、网信办,新疆生产建设兵团财政局、网信办,深圳市财政局:为贯彻落实《国务院办公厅关于进一步规范财务审计秩序 促进注册会计师行业健康发展的意见》(国办发〔2021〕30号)有关要求,加强会计师事务所...
1105
2022-06-15
换个角度!康美药业案例分析(注会人人自危?)
日前,深圳市注册会计师协会(下称“深注协”)官网发布了一份《专业技术委员会第二次研讨会会议纪要》。研讨会上,委员们关注了“康美案”对会计师事务所和注册会计师个人的处罚影响,并对注册会计师目前的执业环境、过错评判标准及事务...
1049
2020-10-14
财政部:关于推进会计师事务所函证数字化相关工作的指导意见(财会〔2020〕13号)
关于推进会计师事务所函证数字化相关工作的指导意见财会〔2020〕13号各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局)、国资委、市场监管局(厅、委)、银保监局、证监局、档案局,新疆生产建设兵团...
96634
2020-10-08
企业内部控制审计指引
企业内部控制审计指引第一章 总 则第一条 为了规范注册会计师执行企业内部控制审计业务,明确工作要求,保证执业质量,根据《企业内部控制基本规范》、《中国注册会计师鉴证业务基本准则》及相关...
1776
2020-09-19
审计访谈,真没那么简单
本专家提示由福建省注册会计师协会起草,不能替代中国注册会计师审计准则及其应用指南的相关要求,仅供注册会计师在执业过程中参考。由于被审计单位的情况千差万别,专家提示亦并非对所有可能出现问题的全面描述,其结论亦可能会因不同情况而有所改变,注...
3682
2020-05-21
否定的内控审计意见VS标准财报审计意见,你怎么看?
世界各国对于内控审计在财报审计中的左右愈加重视,否定的内部控制审计报告下的标准无保留财报审计意见的出现,有对其进行进一步分析的必要。2015年上市公司年报中存在5家上述情况,对其进行分析后,认为注册会计师应当加大对这一情况下审计风险的关...
1737
2020-03-07
证监会通报2019年审计与评估机构检查处理情况
证监会通报2019年审计与评估机构检查处理情况为进一步优化审计、评估机构执业生态,证监会坚持“四个敬畏、一个合力”,不断加大事后监管力度,持续督促审计、评估机构勤勉尽责,切实提升资本市场财务信息质...
3166
2020-03-01
行业突发!会计师事务所取消证券业务资格限制!将实施备案管理!
关于《证券服务机构从事证券服务业务备案管理规定(征求意见稿)》的起草说明2019 年 12 月 28 日,第十三届全国人大常委会第十五次会议审议通过了修订后的《证券法》,新《证券法》将于 2020 年 3 月 1 日起施...
热门网课
- 128554 【2025高级审计师/初级中级考试 // 正高/高审评审培训课程】
- 92665 【CIA 国际注册内部审计师】培训课程全集
- 84538 【课件】内部审计实务+案例·精讲
- 79691 【课件】注册制IPO审计全流程实务详解
- 79663 【课件】审计方案+报告+证据+审计能力建设+经济责任审计培训课程
- 79608 【EPC工程总承包项目管理与审计实务】培训课程
- 79255 【课件】国有企业审计与内部控制
- 79089 【经济责任审计·准则解读】课程
- 78991 【绩效审计与内部控制审计】培训课程
- 78794 【建设工程全过程审计】培训课件
- 77369 【建设项目竣工决算审计】培训课程
- 77218 【工程项目招投标风险管理与审计】培训课程
热门好书
- 80948 《内部审计工作法》
- 80083 《企业内部审计全流程指南》
- 79959 《数字化审计实务指南》高效审计工具书
- 79502 《内控总监工作笔记》 企业内部控制工作法及案例解析
- 79487 《金融机构审计实务指南》
- 79131 《内部审计工作指南》+《增值型内部审计》+《内部审计情景案例》《内部审计思维与沟通》《合规型内部审计》
- 78980 《行政单位经济责任审计实务指南》
- 78863 《企业内部控制流程手册》- 第3版
- 78767 《内审人员进阶之道 内部审计操作实务与案例解析》
- 78751 《业内部控制架构设计实操手册》
- 78634 《财务审计实务指南》
- 78456 《房地产企业审计从入门到精通》模块分解+操作流程+案例解析
- 78124 《企业内控精细化管理全案》第三版
- 78044 《企业内部控制基本规范操作指南 图解版》
- 78029 《舞弊审计实务指南》
- 77492 《企业内部控制全流程实操指南》