企业内部控制应用指引第5号——企业文化
- 2020-10-01 06:05:00
- 五部委 转贴
- 3171
企业内部控制应用指引第5号——企业文化
第一章 总 则
第一条 为了加强企业文化建设,发挥企业文化在企业发展中的重要作用,根据《企业内部控制基本规范》,制定本指引。
第二条 本指引所称企业文化,是指企业在生产经营实践中逐步形成的、为整体团队所认同并遵守的价值观、经营理念和企业精神,以及在此基础上形成的行为规范的总称。
第三条 加强企业文化建设至少应当关注下列风险:
(一)缺乏积极向上的企业文化,可能导致员工丧失对企业的信心和认同感,企业缺乏凝聚力和竞争力。
(二)缺乏开拓创新、团队协作和风险意识,可能导致企业发展目标难以实现,影响可持续发展。
(三)缺乏诚实守信的经营理念,可能导致舞弊事件的发生,造成企业损失,影响企业信誉。
(四)忽视企业间的文化差异和理念冲突,可能导致并购重组失败。
第二章 企业文化的建设
第四条 企业应当采取切实有效的措施,积极培育具有自身特色的企业文化,引导和规范员工行为,打造以主业为核心的企业品牌,形成整体团队的向心力,促进企业长远发展。
第五条 企业应当培育体现企业特色的发展愿景、积极向上的价值观、诚实守信的经营理念、履行社会责任和开拓创新的企业精神,以及团队协作和风险防范意识。
企业应当重视并购重组后的企业文化建设,平等对待被并购方的员工,促进并购双方的文化融合。
第六条 企业应当根据发展战略和实际情况,总结优良传统,挖掘文化底蕴,提炼核心价值,确定文化建设的目标和内容,形成企业文化规范,使其构成员工行为守则的重要组成部分。
第七条 董事、监事、经理和其他高级管理人员应当在企业文化建设中发挥主导和垂范作用,以自身的优秀品格和脚踏实地的工作作风,带动影响整个团队,共同营造积极向上的企业文化环境。
企业应当促进文化建设在内部各层级的有效沟通,加强企业文化的宣传贯彻,确保全体员工共同遵守。
第八条 企业文化建设应当融入生产经营全过程,切实做到文化建设与发展战略的有机结合,增强员工的责任感和使命感,规范员工行为方式,使员工自身价值在企业发展中得到充分体现。
企业应当加强对员工的文化教育和熏陶,全面提升员工的文化修养和内在素质。
第三章 企业文化的评估
第九条 企业应当建立企业文化评估制度,明确评估的内容、程序和方法,落实评估责任制,避免企业文化建设流于形式。
第十条 企业文化评估,应当重点关注董事、监事、经理和其他高级管理人员在企业文化建设中的责任履行情况、全体员工对企业核心价值观的认同感、企业经营管理行为与企业文化的一致性、企业品牌的社会影响力、参与企业并购重组各方文化的融合度,以及员工对企业未来发展的信心。
第十一条 企业应当重视企业文化的评估结果,巩固和发扬文化建设成果,针对评估过程中发现的问题,研究影响企业文化建设的不利因素,分析深层次的原因,及时采取措施加以改进。
- “内部审计全维度实战进阶” 咨询课程通知
- 超重磅!审计实操全流程(从未如此详尽)
- 关于举办“十五五”高质量发展下的内部审计新范式:战略协同、数智赋能与价值创造高级研修班的通知
- 行政事业单位纪检监察巡视审计发现问题暨内部控制评价与建设推进-实务课程通知
- AI赋能:财务审计全流程提效与智能决策实战-课程通知
- 关于举办 “内部审计负责人与后备人才岗位能力提升” 高级研修班的通知
- “高舞弊业务审计实战——从线索挖掘到整改闭环”课程通知
- 风险导向审计实务与案例(线上/线下)培训通知
- AI赋能内部审计实战课程通知
- 全面预算管理与成本管控(线下+线下)课程通知
- 微咨询课程:穿透式监管视角下的企业内控升级与一流企业风险管控实践
- “人工智能+”驱动下的内部审计管理与变革 实务课程通知
- 工程项目审计实务(线上+线下)课程通知
- 金融机构内审核心能力提升系列课
- 【最新】中/高级审计师 / CIA 考试培训课程
- 159619 【2025高级审计师/初级中级考试 // 正高/高审评审培训课程】
- 120150 【CIA 国际注册内部审计师】培训课程全集
- 103113 【课件】内部审计实务+案例·精讲
- 96453 【课件】注册制IPO审计全流程实务详解
- 88382 【课件】尽职调查实务:要点+详解
- 87730 【课件】审计实务-入门到精通
- 85518 【课件】审计角度解构年报
- 84333 【课件】内审精英训练营:43门,147课时
- 15551 【课件】金税四期税务风险监控指标及应用
- 12101 【反舞弊审计】系列课程(139节课程)
- 11462 【课件】EXCEL实战技能与图表应用(全面)
- 11434 【课件】国际合同风险实务解析
- 97983 《内部审计工作法》
- 97428 《内控总监工作笔记》 企业内部控制工作法及案例解析
- 97165 《数字化审计实务指南》高效审计工具书
- 97051 《内部审计工作指南》+《增值型内部审计》+《内部审计情景案例》《内部审计思维与沟通》《合规型内部审计》
- 96892 《企业内部审计全流程指南》
- 96283 《金融机构审计实务指南》
- 95710 《企业内部控制流程手册》- 第3版
- 95400 《行政单位经济责任审计实务指南》
- 95388 《业内部控制架构设计实操手册》
- 95168 《房地产企业审计从入门到精通》模块分解+操作流程+案例解析
- 95089 《财务审计实务指南》
- 95021 《内审人员进阶之道 内部审计操作实务与案例解析》
- 94912 《企业内部控制基本规范操作指南 图解版》
- 94825 《企业内控精细化管理全案》第三版
- 94376 《舞弊审计实务指南》
- 94153 《企业内部控制全流程实操指南》
