其他培训
106
2026-06-16
“AI驱动:注册会计师核心能力进阶” 实务课程 置顶
上 海 国 家 会 计 学 院上国会培〔2026〕67号关于举办“AI驱动的注册会计师核心能力进阶”研修班的通知各相关单位:注册会计师行业正处于数智化转型与政策密集迭代的关键阶段,...
21169
2026-06-16
AI 与业务双驱动:采购与供应链审计 实战课程-培训通知 置顶
上 海 国 家 会 计 学 院 上国会培〔2026〕47号 关于举办“AI与业务双螺旋驱动的采购与供应链审计实务”研修班的通知各相关单位:数字化浪潮下,市场...
3949
2025-12-15
工程项目审计实务(线上+线下)课程通知 置顶
上 海 国 家 会 计 学 院上国会培〔2026〕3号关于举办“工程项目审计实务(线上+线下)”的通知各相关单位:随着我国经济的快速发展...
6491
2025-09-27
超重磅!审计实操全流程(从未如此详尽) 置顶
审计如同企业经济健康的“体检师”,审计工作从精心的计划开始,经过严谨的程序实施和证据获取,最终以专业的审计报告作为成果输出。每一个阶段都紧密相连,环环相扣,共同确保审计工作的质量和价值。审计专业性和实操性较强,所涉及的知识面非常...
2081
2026-02-25
微咨询课程:穿透式监管视角下的企业内控升级与一流企业风险管控实践
上 海 国 家 会 计 学 院 上国会培〔2026〕27号关于举办“微咨询课程:穿透式监管视角下的企业内控升级与一流企业风险管控实践”研修班的通知...
1290
2025-11-14
行政事业单位内部控制评价与建设推进-专题研修课程通知
厦 门 国 家 会 计 学 院关于举办“行政事业单位内部控制评价与建设推进”专题研修班的通知各相关单位:随着《关于进一步加强财会监督工作的意见》的深入实施以及《行政事业单位内部控制评价办法...
667
2025-10-14
关于举办“美的AI实践工作坊”的通知
上 海 国 家 会 计 学 院上国会培〔2025〕203号关于举办“美的AI实践工作坊”的通知各相关单位:当前,人工智能...
508
2025-09-21
厦门:穿透式监管与内控智能化实战
厦 门 国 家 会 计 学 院关于举办“穿透式监管与企业内控智能化实战"研修班(线上/线下课程)的通知各相关单位:在“穿透式监管”逐步成为国资、金融、国企及上市公司核心监管范式的背景...
578
2025-08-11
公司并购与重组 高级研修课程通知
上 海 国 家 会 计 学 院关于举办“公司并购与重组”高级研修班的通知各相关单位:并购重组是优化资源配置、促进产业升级、提高市场效率的重要途径,也是资本市场的重要工具。20...
1593
2025-07-08
ESG与企业可持续发展实务-高级研修课程
上 海 国 家 会 计 学 院上国会培〔2025〕58号关于举办“ESG与企业可持续发展”高级研修班的通知各相关单位:近年来,ESG (环境、社会和治理) 已经成为全球范围内各界关注的...
5023
2023-08-24
“对标一流:华为的内控与风险管理体系” 培训通知
上 海 国 家 会 计 学 院上国会培〔2023〕40 号关于举办“微咨询课程:对标一流·华为的内控与风险管理体系”研修班的通知各相关单位:在我...
热门网课
- 193970 【2025高级审计师/初级中级考试 // 正高/高审评审培训课程】
- 153331 【CIA 国际注册内部审计师】培训课程全集
- 134712 【课件】内部审计实务+案例·精讲
- 127448 【课件】注册制IPO审计全流程实务详解
- 118989 【课件】尽职调查实务:要点+详解
- 118354 【课件】审计实务-入门到精通
- 116275 【课件】审计角度解构年报
- 115349 【课件】内审精英训练营:43门,147课时
- 45778 【课件】金税四期税务风险监控指标及应用
- 41392 【反舞弊审计】系列课程(139节课程)
- 41286 【课件】EXCEL实战技能与图表应用(全面)
- 40963 【课件】国际合同风险实务解析
热门好书
- 128104 《内部审计工作法》
- 128104 《数字化审计实务指南》高效审计工具书
- 127872 《内部审计工作指南》+《增值型内部审计》+《内部审计情景案例》《内部审计思维与沟通》《合规型内部审计》
- 127614 《内控总监工作笔记》 企业内部控制工作法及案例解析
- 127145 《企业内部审计全流程指南》
- 126313 《金融机构审计实务指南》
- 125979 《企业内部控制流程手册》- 第3版
- 125620 《行政单位经济责任审计实务指南》
- 125427 《房地产企业审计从入门到精通》模块分解+操作流程+案例解析
- 125275 《业内部控制架构设计实操手册》
- 125099 《内审人员进阶之道 内部审计操作实务与案例解析》
- 125003 《企业内部控制基本规范操作指南 图解版》
- 124944 《财务审计实务指南》
- 124818 《企业内控精细化管理全案》第三版
- 124540 《舞弊审计实务指南》
- 124530 《企业内部控制全流程实操指南》

