大中华金融:将继续对上海快鹿采取法律行动
- 2016-07-25 11:46:00
- 内审网 转贴
- 1739
新浪港股讯 7月25日消息,大中华金融(00431)发表公告称已指示法律顾问分别于本月12日及16日,向上海快鹿发出两份函件以及其于中国的法律顾问发出一份函 件,未收到回馈。将聘请法律顾问对上海快鹿采取法律行动。董事会正在确定将对上海快鹿采取之法律行动对本公司及其附属公司之影响,并将另行刊发公布以向公 众及其投资者更新任何重大进展。
以下是大中华金融公告全文:
内幕消息-将对上海快鹿采取之法律行动
本公布乃由大中华金融控股有限公司(“本公司”)根据上市规则第13.09(2)(a)条及证券及期货条例第XIVA部之内幕消息条文而刊发。
于本公布日期,本公司董事会(“董事会”)于中华人民共和国(“中国”)聘请法律顾问执行其于本公司全资附属公司上海佑胜投资咨询有限公司(“佑 胜”)、上海新盛典当有限公司(“新盛”)与新盛登记股东(包括上海快鹿投资(集团)有限公司(“上海快鹿”))订立之可变动权益实体合约(“可变动权益 实体合约”)下之权利,以保护其于新盛之权益。
已对上海快鹿采取之行动
于二零一六年六月二十九日及二零一六年七月十三日收到有关多项指称 本公司透过可变动权益实体合约拥有上海中源典当有限公司、上海当天金融信息服务有限公司及新盛控制权之有效性之投诉函件(“投诉函件”)(诚如本公司日期 为二零一六年七月十三日之公布所述)后,经咨询本公司于香港及中国之法律顾问,本公司已就投诉函件指示其于香港及中国之法律顾问分别于二零一六年七月十二 日及二零一六年七月十六日向上海快鹿发出两份函件以及向上海快鹿于中国之法律顾问发出一份函件,要求:-
(1)
上海快鹿向本公司提供上海快鹿董事会授权发出投诉函件之决议案或会议记录;
(2)
上海快鹿向本公司提供支持投诉函件所载指称之证据;及
(3)
上海快鹿纠正所有不当指称并协助本公司执行其于可变动权益实体合约下之权利。
将对上海快鹿采取之法律行动
由于本公司于本公布日期尚未收到上海快鹿之任何反馈,本公司已于中国聘请法律顾问对上海快鹿采取法律行动,以执行本公司于可变动权益实体合约下之权利。
董事会对将采取法律行动之影响之评估
董事会目前正向其中国法律顾问寻求法律意见,以确定将对上海快鹿采取之法律行动对本公司及其附属公司之影响,并将另行刊发公布以向公众及其投资者更新任何重大进展。
- 2025年培训课程计划:审计/内控/合规(全年计划·收藏)
- 风险管理、内控合规体系建设与实践” (线上/线下)-培训通知
- DeepSeek工程审计创新应用、暨工程造价管理与审计实务案例
- DeepSeek驱动内审创新与价值重构(线上/线下)实务培训通知
- 【最新】中/高级审计师 / CIA 考试培训课程
- AI驱动采购全流程风险管理、审计实务课程-培训通知
- 拥抱AI:DeepSeek赋能工程建设项目审计实务-培训通知
- 拥抱AI:DeepSeek赋能内审智能化转型与实践课程
- 公开课 / 内训课 / 网课-审计·内控·财税:实务课程计划清单
- 【热门】新时期内审精英实务综合课
- “经济责任审计实务与案例” (线上+线下) 培训通知
- 穿透式监管视角下的企业内控升级与风险管控实践-研修班培训通知
- AI驱动“审计人员四能四会胜任力提升与思维决策”(线上+线下)培训通知
- 拥抱AI:DeepSeek赋能智能财务创新与实践课程
- “内部审计负责人与后备人才岗位能力提升”-—对标一流企业的内部审计转型与价值重塑-高级研修班培训通知
- 148121 【2025高级审计师/初级中级考试 // 正高/高审评审培训课程】
- 110372 【CIA 国际注册内部审计师】培训课程全集
- 100494 【课件】内部审计实务+案例·精讲
- 95088 【课件】注册制IPO审计全流程实务详解
- 86948 【课件】尽职调查实务:要点+详解
- 86140 【课件】审计实务-入门到精通
- 84370 【课件】审计角度解构年报
- 82893 【课件】内审精英训练营:43门,147课时
- 14578 【课件】金税四期税务风险监控指标及应用
- 11085 【反舞弊审计】系列课程(139节课程)
- 10581 【课件】国际合同风险实务解析
- 10539 【课件】EXCEL实战技能与图表应用(全面)
- 96474 《内部审计工作法》
- 95604 《数字化审计实务指南》高效审计工具书
- 95587 《内部审计工作指南》+《增值型内部审计》+《内部审计情景案例》《内部审计思维与沟通》《合规型内部审计》
- 95324 《企业内部审计全流程指南》
- 95235 《内控总监工作笔记》 企业内部控制工作法及案例解析
- 94611 《金融机构审计实务指南》
- 94544 《企业内部控制流程手册》- 第3版
- 93868 《业内部控制架构设计实操手册》
- 93750 《行政单位经济责任审计实务指南》
- 93570 《财务审计实务指南》
- 93562 《企业内部控制基本规范操作指南 图解版》
- 93539 《内审人员进阶之道 内部审计操作实务与案例解析》
- 93274 《企业内控精细化管理全案》第三版
- 93254 《房地产企业审计从入门到精通》模块分解+操作流程+案例解析
- 92768 《舞弊审计实务指南》
- 92478 《企业内部控制全流程实操指南》