×

重要提示

为确保您第一时间收到
最新审计行业大事、方法案例、报告模板等
请务必记得搜索或扫码关注公众号【内审网】

内审网公众号,ID:neishenwang

内控合规

目录分类 >> 考试课程 CIA 考试课程 【点此:学习最新培训课程】  重磅赠送:优质题库、全套教材、模拟考试!高效学习,助力一把过! 【本年CIA考试:报考、注册...
上 海 国 家 会 计 学 院 提示:《培训文件》及《报名表》可扫码添加报名对接老师微信获取, 可点此查阅《培训文件》在线版本 更新:4月“对标一流,数字化审计实践与企业增值”课程变更至深圳举办,4...
上 海 国 家 会 计 学 院 上国会培〔2024〕4号关于举办“微咨询课程:风险管理、内部控制与合规管理” 研修班的通知 各相关单位: 近年来,由于内控体系跟随风险变化动态调整...
1528   2023-06-12

《企业内部控制基本规范》 置顶

财政部 证监会 审计署 银监会 保监会关于 印发《企业内部控制基本规范》的通知 财会[2008]7号中直管理局,铁道部、国管局,总后勤部、武警总部,各省、自治区、直...
       20XX 年度内部控制工作方案一、内控体系建设工作总体目标根据财政部《关于印发 <行政事业单位内部控制规范(试行) >的通知》 ( 财会〔 201...
子流程风险点银行存款及帐户管理未经授权的人员处理银行存款业务及帐户管理(例如:未经授权的...
子流程风险点原料原料的投放未按操作规程进行...
子流程风险点存货入库错收产品/材料物资或将不应接收的产品/材料物资入库验收单与实际收...
中国证券监督管理委员会公告〔2022〕 14 号现公布《上市公司独立董事规则》,自公布之日起施行。证 监 会2022年1月5日上市公司独立董事规则 ...
目 录第一篇 采购标准编制规范第二篇 委托加工制程质量管理制度第三篇 采购验收实施细则第四篇 不合格购品处理规定第五篇 采购质量改善实施方案...
公司独立董事及审计委员会年报工作制度(2023年1月X日经公司第X届董事会第X次会议审议通过)1 总则1.1目的为进一步加强XX公司 (以下简称公司)的治理结构,完...
审计整改管理办法 第一章 总则第一条 为进一步深化审计管理工作,更好地服务于企业的经营发展,促进审计查出问题的及时整改落实,加速审计成果转化,特制定本办法。第二条 本办法适用于XX集团股份有限公司及下属各...
1250   2023-01-05

内部控制监督检查制度

内审网 / 整编内部控制监督检查制度第一章 总 则第一条 为规范公司内部控制监督检查行为,保障内部控制监督检查工作的有效实施,根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》和《中国内部审计准则》等法...
礼金礼品登记上交处理办法为进一步推进党风廉政建设和反腐败工作,确保全员廉洁从业、廉洁用权、廉洁修身、廉洁齐家,根据XX要求,以及XX相关规定,结合XX实际,制定本办法。第一条  本办法所称礼金礼...
内控越来越多的被各界提及,但有多少人真正了解所谓内控呢?内控体系常被人默认为指定各种各样的制度对企业业务进行约束。现实中,出现了许多在内控管理中错误的观点,比如:1.“内部控制是审计部门的事”、“内部控制...
内部控制管理及检查监督办法第一章 总则第一条 为建立健全和有效实施内部控制制度,提高本公司风险管理水平,保护投资者的合法权益,依据《公司法》、《证券法》、《国务院批转证监会<关于提高上市公司质量意见>的通知》...
为进一步理顺集团公司采购价格管理流程,降低集团公司的采购成本,提高集团公司各工厂的竞争力,特对采购询价管理作出以下规定:一、比价运作程序1、采购前由采购人员询价,询价时要以同等技术标准填写...
2460   2022-10-27

供应商管理制度

第一章 总 则 第一条 目的为建立健全科学、公正、长效的供应商管理机制,对供应商的选择、评价过程实施控制,开发和培育优质供应商,规范供应商管理,优化供应商梯队,促进战略性采购体系建设,持续为集团从外部获取优势资源,提高集...
1000   2022-10-26

企业监察管理制度

监察管理部(以下简称:“监察部”)作为服务于公司整体经营、管理、发展战略目标的部门,工作重点在于防范公司经营风险,规范公司管理,提高公司运营效率。通过监察部工作,促进公司员工在公司制度规定的授权内自觉履行自己的职责;披露公司及下...