×

【无限次查阅·重要提示】

为确保您第一时间收到各类审计资源
并享受无限次查阅【内审网·海量干货】权限
请务必先搜索或扫码关注公众号【内审网】

内审网公众号,ID:neishenwang

内控合规

关于举办“全维进阶:内部审计高水平闭环管理与 典型项目实战落地”咨询课程的通知 各相关单位:在新的发展阶段,内部审计已成为各类单位风险防控、合规经营、价值创造的关键抓手,内部审计要进一步在各单位工作大局中精准定位...
请微信扫描二维码进入
审计如同企业经济健康的“体检师”,审计工作从精心的计划开始,经过严谨的程序实施和证据获取,最终以专业的审计报告作为成果输出。每一个阶段都紧密相连,环环相扣,共同确保审计工作的质量和价值。审计专业性和实操性较强,所涉及的知识面非常...
内控不是羁绊,赋能高效发展,助力行稳致远——专注于内控体系建设咨询服务—— 在市场竞争日趋激烈、合规监管越来越严、风险挑战持续加剧的当下,企业内控体系的薄弱环节可能成为成长型企业发展的致命短板:管理粗放、内控...
13658   2023-11-01

内部控制评价办法

内部控制评价办法第一章 总 则第一条 为了促进XX公司(以下简称“公司”)全面评价内部控制的设计与运行,规范公司内部控制评价程序,揭示和防范风险,促进公司健康可持续发展。根据《公司法》、《企业内部控制基本...
各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局),新疆生产建设兵团财政局,财政部各地监管局,有关单位:为深入贯彻落实党的二十大精神和中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于进一步加强财会监督工作的意见》以及《国务院关于进一步提高上市公司...
浅析《必须招标的工程项目规定》2018年6月,国家发展改革委印发《必须招标的工程项目规定》(国家发展改革委令第16号,以下简称“16号令”),对实施18年的《工程建设项目招标范围和规模标准规定》进行大修改。...
上 海 国 家 会 计 学 院上国会培〔2023〕21号关于举办“会计档案无纸化政策与实操”培训班的通知各相关单位:十九届五中全会提出,中国的经济社会发展应准确把握新发展阶段、深...
审计整改报告和跟踪检查实施办法第一章 总则第一条 为落实审计整改工作责任,提高审计整改的规范性和严肃性,根据《XX审计整改工作规定(试行)》,制定本办法。第二条 本办法所称审计整改报告,是...
上 海 国 家 会 计 学 院上国会培〔2023〕40 号关于举办“微咨询课程:对标一流·华为的内控与风险管理体系”研修班的通知各相关单位:在我...
14251   2023-08-22

宁德时代:内部审计制度

宁德时代新能源科技股份有限公司内部审计制度第一章 总则第一条 为了规范与保障宁德时代新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)内部审计监督, 提高审计工作质量, 实现内部审计经常化、制度化, 发挥...
【提示】在内审网或审计网校公众号回复“2023内控白皮书”下载完整版白皮书《中国上市公司内部控制白皮书(2023年)》(下称《白皮书》)近日正式发布。《白皮书》显示,上市公司在实施内部控制评价过程中,普遍存在着过...
党委书记权力清单1、在上级党组织领导下,根据党章规定,全面加强党对国有企业的领导,贯彻执行重大事项党委前置研究制度,充分发挥党委把方向、管大局、促落实的政治核心和领导核心作用。2、拟定年度...
中央企业法律纠纷案件管理办法 (2023年6月12日 国务院国有资产监督管理委员会令第 43 号公布 自 2023年8月1日 起施行)第一章 总则第一条 为深入贯彻习近平法...
中央和国家机关基层党组织党建活动经费管理办法(自2017年10月1日起施行)第一章 总  则第一条 为加强中央和国家机关基层党组织建设,推进“两学一做”学习教育常态化制度化,规范党建活动...
1、供应商评价表2、供应商调查表3、供应商评审记录表供应商名称...
1、供应商评价表供应商名称联系人...
为规范各项费用报销及付款程序,加强财务管理,控制成本,切实保障公司利益,特制定本制度。第一部分 报销的审批流程及原则(一)报销流程1.一般的报销流程(预算范围之内或有经审批的费用)经办人—>...
财政部 证监会 审计署 银监会 保监会关于印发《企业内部控制基本规范》的通知财会[2008]7号中直管理局,铁道部、国管局,总后勤部、武警总部,各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局)、审计厅(局),...