审计案例
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2025-02-10
2025年培训课程计划:审计/内控/合规(全年计划·收藏) 置顶
上 海 国 家 会 计 学 院 提示: 1.《培训文件》《全年课程计划文件》及《报名表》可扫码底部二维码,添加报名对接老师微信获取, 可点此查阅《培训文件》在线版本 2.新增课程通知:本年“数...
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2021-07-26
蹊跷的欠条
冷明宇 李莹 / 文;内审网 / 整编“环境整治款列支通常只有几百元,怎么这一笔7万多元?”不久前,江苏省涟水县纪委监委针对农村集体资产使用开展专项监督。在对农村集体“三资”信息化监管平台的线上检查中,一个细节引起了工作...
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2021-07-22
细节公开!94年女会计“一条龙服务”,职务侵占出大事…
“这是您的发票请收好。”近日,我的驾驶证到期,到附近的交警队申请换证,并交纳了10元工本费。看着窗口递过来的发票,我的思绪不由得回到了此前参与查办的一起案件。去年4月17日,苏州市吴江区公安局移交给我们一名主动投案的监察...
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2021-07-16
幻想一夜暴富,会计“借”走学校86万余元
“为了还钱,一家四口只能挤在小出租房里,我白天上班,晚上送外卖。因为夜里12点以后送外卖的提成高,为了及时接单,我就在手机上设置了三个闹铃,生怕睡着错过单子,但我‘借’的公款太多了,我根本还不起,我太后悔了……”谈话室里,江苏省涟水县外...
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2021-07-07
国家投资建设项目竣工财务决算审计常见问题分析
一、引言随着我国经济的迅猛发展,国家投资的建设项目也如雨后春笋般越来越多,强化建设项目竣工财务决算审计工作,对于建设项目资金的合法和安全使用、保障项目工程质量、预防腐败、维护国家利益、提高社会效益等方面,有其重要意义。同...
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2021-07-06
一条凭证装订线,审计查出合谋侵吞大案
201×年,审计组在审计期间接到了一封反映A单位领导人员合谋侵吞国有资产的举报信。经过调查,审计人员认为举报很可能属实,并在随后的审计中发现了重要的审计线索,通过一本凭证的裝订线并结合必要的外部查证与实物盘点,查清了该单...
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2021-06-21
高校科研经费审计发现4大问题、原因、治理对策
一、科研经费审计中发现的主要问题(一)票实不符,虚列支出,多手段套取科研资金对多所高校的科研经费审计中基本都发现此类问题,尤其在横向课题经费管理使用中存在的问题更为突出。有些课题组分派学生收集汽车票、火车...
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2021-06-18
揭秘!采购拿回扣迹象、方式,附:审计调查方法与案例
本文节选自行业最新力作《 地产风控管理》——行业多位大咖数十年实务经验总结分享,工作方法、程序、问题、案例…多行业通用, 风控、内审、内控、法务、监察小伙伴必备的工具...
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2021-06-13
一份承包合同,牵出的“毒瘤”
项目概况:2020年6月G县审计局根据年初计划,派出审计组对本县S公司董事长进行经济责任审计。在对履行重大经济决策职责审计时,发现该企业违规转包270多万元建设工程项目的违法事实,落实问题后移送G县住房和城乡建设部门处理。做好审...
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2021-06-10
中小学校财务审计常见问题和整改建议
教育经费是各级财政支出的重要份额,决定了教育经费审计要求更加严格。在多年工作基础上,笔者对公办中小学校财务审计的常见问题进行了梳理,从“内部控制管理”、“会计核算及财务管理”和“遵守中央八项规定”三个方面阐述了问题的表现形式,提出了整改...
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2021-06-10
企业费用审计策略和实践探讨
作者 | 卢艺 林小友整编 | 内审网转载务必注明!一、企业费用审计开展情况及存在问题(一)企业费用审计发现的主要问题及特点企业费用审计发现的问题主要有以下特点:...
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2021-06-10
审计案例 | 以虚假项目套取专项资金 (伪装的外衣)
在Y单位经责审计中,审计组人员通过延伸下属S农业科技有限公司的财务收支及资金效益情况,查实了该单位使用虚假项目套取专项资金的案件线索。初见端倪年末岁尾,华灯初上,W审计局的办公室里,审计人员正在埋头忙碌。...
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2021-05-30
支票、财务、法人章一人保管,果然出大事…判18年!
审先生:审计工作中,我们总能注意到,有一部分人,对于某些预防性控制措施不以为然,比如职责分离,觉得没必要、麻烦、伤感情。而到真正出事之后,才幡然醒悟,追悔莫及。我们要知道,无数实践经验和教训总结出来的控制手段,必然有其道理,有人参与,就...
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2021-05-26
审计付款比例,竟发现大猫腻(经典案例)
本文节选自行业最新力作《 地产风控管理》——行业多位大咖数十年实务经验总结分享,工作方法、程序、问题、案例…多行业通用, 风控、内审、内控、法务、监察小伙伴必备的工具书, &nbs...
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2021-04-28
从一封44字的举报信查起
日前,江苏省扬州市邗江区农作物技术推广中心原主任徐某因犯贪污罪、受贿罪,被判处有期徒刑四年六个月,并处罚金人民币三十万元;推广中心党支部原副书记兼会计潘某某因犯贪污罪、受贿罪被判处有期徒刑一年,并处罚金人民币二十万元;公道镇农业综合服务...
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2021-04-23
舞弊审计经验分享
对于舞弊审计,不同的内审人员有不同的看法。有人认为舞弊,比如索贿这种行为已超出审计范围,应属经济犯罪,应该让纪检或者法务的人士来参与,和内审没什么关系;也有人认为作为内审本身就不是政府审计,没有什么资源怎么查;部分人员还认为公司内控很好...
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