审计报告模板
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2025-02-10
2025年培训课程计划:审计/内控/合规(全年计划·收藏) 置顶
上 海 国 家 会 计 学 院 提示: 1.《培训文件》《全年课程计划文件》及《报名表》可扫码底部二维码,添加报名对接老师微信获取, 可点此查阅《培训文件》在线版本 2.新增课程通知:本年“数...
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2022-04-09
贵州茅台酒股份有限公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告
贵州茅台酒股份有限公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告2021年度,公司董事会审计委员会根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》和贵州茅台酒股份有限...
3489
2022-04-03
关于集团20XX年内控体系工作情况的报告
内部控制作为企业生产经营活动自我调节和自我约束的内在机制,其建立、健全及实施是企业生产经营成败的关键。为全面掌握集团当前内部控制体系建设与监督工作,科学谋划下一步内控体系建设工作,推动集团乘风破浪高质量发展,由我牵头,财务部具体承办,组...
3132
2022-03-10
XX集团人力行政中心行政管理专项审计报告
根据公司审计工作计划,集团审计部于20XX年3月X日至20XX年3月X日,对集团人力行政中心行政管理工作实施了专项审计。基于集团人力行政中心及有关人员支持与配合,审计工作已如期完成,现将审计结果报告如下:...
4120
2022-03-03
物业管理专项审计调查报告(收藏备用)
物业管理审计报告内审网 整编集团审计部按照集团领导的指示,于20XX年X月X日至20XX年X月X日期间,对物业公司的内部控制流程进行了审计,本次审计主要关注了安全保卫、卫生环境和服务职能等重点工作环节。审...
4708
2022-02-25
货币资金管理审计报告(征求意见稿)
公司财务部:根据年度审计计划安排,审计部于X年X月X日至X月X日对本部财务部门、分公司财务部门进行了货币资金管理的审计,审计期间范围:X年X月X日至X年X月X日。一、审计概况审计依据:《会计法》、...
5247
2022-02-21
差旅费审计报告
关于对差旅费进行审计的审计报告内审第X号根据《内部审计管理制度》及领导安排,总经办审计组对母公司的差旅费进行专项审计,审计过程中我们实施了适当的、必要的审计程序,按照既定的审计方案,结合公司实际情况,总经...
64228
2022-02-19
销售与收款内控专项审计报告
关于销售与收款循环内部控制情况的审计报告根据年度审计计划及总裁的安排,审计部于XXXX年X月XX日起对公司所属销售部门(营销中心、XX业务部及国贸部,以下简称“被审部门”)的内部控制情况进行了审计。根据审计需要,我们将审...
2876
2022-02-18
原法定代表人XXX同志任期经济责任的审计报告
一、基本情况(一)xx情况Xxx组建于年月,是单位,法人证书号:00000;法定代表人:xxx。制发机关:xxx;登记管理机关:xxx;开办资金:万元。住所:xxx。宗旨和业务范围:截止xxx年x...
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2022-02-16
仓库管理专项审计报告
内审网 整编根据公司审计工作计划,审计部成立项目组于20XX年X月X日至20XX年X月X日期间,对公司各仓库管理情况进行了专项审计。本次审计,重点关注了仓库管理相关规章制度、流程的建立健全情况,仓库存货出入库及保...
2778
2022-01-04
XX单位XX职务XX同志任期经济责任审计报告
XX单位XX职务XX同志任期经济责任审计报告审字[20XX ]第X号[导语部分:简要说明审计概况,包括审计立项依据/背景,审计工作时间及方式,审计内容及涵盖的空间/时间范围和重点,所采取的主要审...
2839
2021-12-30
经济责任审计:报告模板、征求意见书、签收单
关于对(姓名)在(被审计单位名称)任(职务)期间的经济责任的审计报告根据审字[ ]第 号立项书,我们自××××年××月××日至××××年××月××日对×××同志自××××年××月至××××年××月在(被审计单位名称)任(职务)期...
2817
2021-12-22
快递物流费用专项审计报告
内审网评分:65分(满分100分)发现问题的领域、建议角度可供参考借鉴,但文字表述和报告结构有较大提升空间。内审网鼓励业内伙伴保持谦逊、开放的态度,取长补短、互通有无,共同成长,也为行业发展贡献力量。如您有优秀的...
2456
2021-12-20
国有企业内部审计述职报告
为了适应新形势下的发展,财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制度。为了总结经验教训,更好的完成20xx年的各项工作任务,我部就财务、审计方面的工作作出总结如下:一、审计方面的工作1、根据市局财务审计工作会议...
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2021-12-20
国家审计述职报告
XX年,我局在区委、区府和市审计局的正确领导下,以“XXXX”重要思想为指导,以XXXX为统领,积极学习贯彻新的《审计法》和今年上级审计工作会议精神,认真履行审计监督职能,紧紧围绕区委、区府工作中心,坚持“依法审计、服务大局、围...
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2021-12-20
公司内部审计述职报告
一年来,在公司领导的亲切关怀和指导下,我在审计部经理的岗位上,带领审计部的全体同仁严格按照年初制定的审计计划,紧紧围绕公司提出的“加大核查、审核、监管力度,确保各项制度深入落实”这一工作目标,积极主动地在公司内部开展了审计工作。...
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