审计报告模板
3888
2026-04-22
【全维进阶】内部审计高水平闭环管理与典型项目实战落地-课程通知 置顶
关于举办“全维进阶:内部审计高水平闭环管理与 典型项目实战落地”咨询课程的通知 各相关单位:在新的发展阶段,内部审计已成为各类单位风险防控、合规经营、价值创造的关键抓手,内部审计要进一步在各单位工作大局中精准定位...
4226
2025-09-27
超重磅!审计实操全流程(从未如此详尽) 置顶
审计如同企业经济健康的“体检师”,审计工作从精心的计划开始,经过严谨的程序实施和证据获取,最终以专业的审计报告作为成果输出。每一个阶段都紧密相连,环环相扣,共同确保审计工作的质量和价值。审计专业性和实操性较强,所涉及的知识面非常...
4306
2022-08-31
市交通运输局关于对审计报告指出问题整改落实情况的报告
XXX:根据市审计局《审计报告》(2018年第43号)指出的问题,我局高度重视,认真研究整改措施,扎实推进整改工作。现将整改落实情况报告如下:一、审计查出问题整改的总体情况《审计报...
5726
2022-08-30
审计整改报告(教育行业相关)
来源:宁波市教育局网站;整编:内审网市审计局:《专项审计调查报告》(甬审行调〔2022〕1号)已收悉,我局高度重视,认真研究审计发现的问题,并下发通知要求各相关处室和直属学校落实整改责任,深刻剖析原因,逐条制定整改措施,...
2629
2022-08-15
财务公司风险评估报告(收藏)
云煤能源 / 文;内审网 / 整编云南煤业能源股份有限公司关于对云南昆钢集团财务有限公司的风险评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》的相关要求,云南煤业能源股份有限...
3302
2022-08-10
2022年半年度内部控制自我评价报告
科新机电 / 文;内审网 / 整编四川科新机电股份有限公司 2022年半年度内部控制自我评价报告 根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引...
1472
2022-07-11
林业资源保护和政策执行情况审计整改报告
【点此查阅报告全文】
2538
2022-07-06
果然!内控被否,自评存在重大缺陷(附审计报告及整改措施)
柏堡龙公告 / 文;内审网 / 整编内部控制审计报告中兴财光华审专字(2022)第211043号广东柏堡龙股份有限公司全体股东:按照《企业内部控制审计指引》及中国注...
3422
2022-06-29
公司进出口业务内部审计报告
一、导言基于风险评估,按公司201X年度内部审计计划安排,审计部对公司进出口业务关务模块进行内部审计,涉及的期间是201X年01月01日至201X年12月31日。二、审计范围:(一)关务制...
2670
2022-06-21
深圳市2021年度绩效审计工作报告(公开信息)
深圳市2021年度绩效审计工作报告 ——2021年12月在深圳市第七届人民代表大会常务委员会第六次会议上市审计局局长 胡卫东市人大常委会:我受市政府委托,现向市人大常委...
3384
2022-06-19
XXX审计整改报告(可参考)
内审网 / 整编自接到XXX送达的《XXX离任经济责任审计》《2020年度预算执行情况审计》报告以后,XXX高度重视,认真整改,基本达到了审计整改的预期目标,现将具体情况报告如下:一、领导重视、建立健全长...
3696
2022-06-18
XXX任期审计,发现问题、整改情况报告
内审网 / 整编根据《关于XXX同志任期经济责任履行情况审计报告》(XXX号)要求,现将审计发现问题和整改情况公开如下。一、贯彻落实XXX经济方针政策和决策部署,推动部门事业发展方面(一)挂牌督办措施不到...
4038
2022-06-17
发改局XXX任期经济责任审计,问题整改报告(公开信息)
【点此查看原文】
4093
2022-06-10
某城管局长任中审计:16大问题、整改措施、结果(公开信息)
【点此查阅报告】
4325
2022-06-09
某公安局审计整改报告(公开披露信息)
【点此查阅】
2812
2022-05-10
贵州茅台:2021年度内部控制评价报告
贵州茅台酒股份有限公司2021年度内部控制评价报告贵州茅台酒股份有限公司全体股东:根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制规范体系),结合贵州茅台酒股份有...
14817
2022-05-08
关于对某单位年度工会经费预算执行情况的审计报告
审先生:近年,越来越多的单位都已经按要求对工会独立核算建账,但是,内审网在业内伙伴中初步调查发现,多数单位对工会经费管理情况缺少必要的审计资源投入,有的单位甚至出现对工会经费动歪脑筋,违规使用工会经费的情况。某些...
热门网课
- 178445 【2025高级审计师/初级中级考试 // 正高/高审评审培训课程】
- 138637 【CIA 国际注册内部审计师】培训课程全集
- 120330 【课件】内部审计实务+案例·精讲
- 113270 【课件】注册制IPO审计全流程实务详解
- 104865 【课件】尽职调查实务:要点+详解
- 104353 【课件】审计实务-入门到精通
- 102231 【课件】审计角度解构年报
- 101227 【课件】内审精英训练营:43门,147课时
- 31853 【课件】金税四期税务风险监控指标及应用
- 28053 【反舞弊审计】系列课程(139节课程)
- 27748 【课件】EXCEL实战技能与图表应用(全面)
- 27680 【课件】国际合同风险实务解析
热门好书
- 114266 《内部审计工作法》
- 113819 《数字化审计实务指南》高效审计工具书
- 113697 《内控总监工作笔记》 企业内部控制工作法及案例解析
- 113608 《内部审计工作指南》+《增值型内部审计》+《内部审计情景案例》《内部审计思维与沟通》《合规型内部审计》
- 113290 《企业内部审计全流程指南》
- 112582 《金融机构审计实务指南》
- 112174 《企业内部控制流程手册》- 第3版
- 111751 《行政单位经济责任审计实务指南》
- 111673 《业内部控制架构设计实操手册》
- 111665 《房地产企业审计从入门到精通》模块分解+操作流程+案例解析
- 111299 《企业内部控制基本规范操作指南 图解版》
- 111170 《内审人员进阶之道 内部审计操作实务与案例解析》
- 111114 《财务审计实务指南》
- 111082 《企业内控精细化管理全案》第三版
- 110722 《舞弊审计实务指南》
- 110495 《企业内部控制全流程实操指南》

