审计管理
3669
2026-04-22
【全维进阶】内部审计高水平闭环管理与典型项目实战落地-课程通知 置顶
关于举办“全维进阶:内部审计高水平闭环管理与 典型项目实战落地”咨询课程的通知 各相关单位:在新的发展阶段,内部审计已成为各类单位风险防控、合规经营、价值创造的关键抓手,内部审计要进一步在各单位工作大局中精准定位...
4012
2025-09-27
超重磅!审计实操全流程(从未如此详尽) 置顶
审计如同企业经济健康的“体检师”,审计工作从精心的计划开始,经过严谨的程序实施和证据获取,最终以专业的审计报告作为成果输出。每一个阶段都紧密相连,环环相扣,共同确保审计工作的质量和价值。审计专业性和实操性较强,所涉及的知识面非常...
24951
2023-06-18
内部审计访谈:关键步骤,这24个坑,不要再踩! 置顶
无访谈,不审计!审计访谈是审计工作中最最常用的方法,是审计人员最最必备的关键技能,也是一个老生常谈、故事颇多的审计话题。我们很容易从书籍中看到,关于审计访谈理论的相关介绍,但是,一旦落到不同实务场景的审计项目中,一旦需要...
2123
2019-11-29
自命“暗枪”、狩猎“问题”,还是“远见、增值”,内审,你不该为难!
原标题:强制执行还是启发诱导?这对内部审计来说不是一个两难选择在我的职业生涯中,经常有人把内部审计人员视为“组织警察”,专门躲在树后,挥舞着众所周知的雷达枪,像等待猎物一样等待着公司官员或其他员工的违规行为。这种看法是不利的,因...
2742
2019-11-29
内部审计,坚持做对的事情,无须纠结!
11月27日晚间,收到了陈国华老师发来的国际内部审计师协会(IIA)秘书长兼首席执行官理查德·钱伯斯先生最新分享文章《Enforce or Enlighten? This Should Not Be aDilemma for I...
4592
2019-11-27
审计总结模板3 | 个人审计工作总结(分享·收藏·留用)
时光荏苒,转眼间已从事审计工作近三年。认真回顾总结这充实而紧张的三年,感受颇深,所获良多,现浅谈几点心得体会。一、完成“两大转变”“两大转变”一是由社会在职人员向审计机关公务员的角色转变。机关工作讲原则讲纪律,重...
4774
2019-11-27
审计总结模板1 | 内部审计部门工作总结
今年在集团公司的正确领导下,审计部严格遵守国家各项法律、法规,认真履行集团的《内部审计管理制度》。根据集团公司20xx年度工作的总体要求和审计计划,内部审计工作以集团公司企业管理年为中心,加强企业精细化管理,突出重点,切实履行职责,较好...
2555
2019-11-27
审计总结模板2 | 企业内部审计负责人工作总结
一年来,在公司领导的亲切关怀和指导下,我在审计部经理的岗位上,带领审计部的全体同仁严格按照年初制定的审计计划,紧紧围绕公司提出的加大核查、审核、监管力度,确保各项制度深入落实这一工作目标,用心主动地在公司内部开展了审计工作。经过全体同志...
2413
2019-11-26
审计总结模板 | 2017年审计工作总结(张家港市审计局)
2017年,市审计局完成财政审计项目11个,经责项目18个,专项审计调查1个,审计发现问题146个,移送案件线索5条,出具审计决定书9份,查出管理不规范资金7.4亿元,违规金额2.8亿元,提出审计建议104条。基建工程项目定案数232个...
4122
2019-11-26
审计计划模板 | 20XX年度内部审计计划-模板3(收藏·备用)
XX公司内部审计工作计划 一、 指导思想201X年内部审计工作将紧密围绕集团公司发展目标,树立科学的审计理念,坚持“围绕中心、突出重点、求真务实”的工作方针,即围绕增强集团公司经济效益这个中心,重点对集团公司的热点和难...
4028
2019-11-26
审计计划模板 | 20XX年度内部审计计划-模板2(收藏·备用)
XXX公司关于下发2018年内部审计工作计划的 通知 2018年,xxx公司将在省公司党委和审计部的指导下,创新审计理念,转换思维方式,提高审计实效,坚持“审管并重、以审促管”的审计工作思路,...
5588
2019-11-26
审计计划模板 | 20XX年度内部审计计划-模板1(收藏·备用)
20XX年度内部审计工作计划 一、集团公司内部审计工作思路以财务收支审计为基础,以经营业绩审计为中心,同时开展经济效益审计、经济责任审计、基建工程审计;保障集团制度贯彻与落实,充分发挥内部审计在防范风险、完善管理...
2588
2019-11-26
内部审计路在何方?看看!5个大胆预测…
在成功地满足利益相关者不断增长和变化的需求方面,内部审计有着悠久的历史。从上世纪90年代转向基于风险的审计,到应对各方面的监管变化(包括针对贪腐的法律、财务报告以及最近的数据隐私和文化),该行业一直在适应关键利益相关者的动态期望。...
6924
2019-11-22
【模板】内部审计通知书-模板1
XX公司 审字〔2018年〕00X号 签发人:内部审计通知书 XX有限公司:根据公司下发的年度审计计划,审计部计划于2018年XX月XX日-20...
5390
2019-11-22
企业内部审计,到底该不该外包?
一、内部审计外包概述1.内部审计外包的含义。内部审计外包是指企业通过协议将部分或全部内部审计职能委托给外部专业组织或人员。内部审计外包产生于公司非核心业务外包。内部审计外包时,执行审计工作的主体从企业内部...
4638
2019-11-22
【模板】内部审计通知书-模板2
XX集团审计部 审计通知书 XX (内审)通【20XX】第1 号 XX公司: 根据《内部审计制度》的规定及集团公司的安排,审计部决定派出审计组, 自XX年XX月XX日...
3498
2019-10-25
两难?身处如此审计部门,该走or该留?
从几年前内审网及公众号上线开始,就持续收到小伙伴们关于所在审计岗位去留问题的求助。而这两年,随着内审网用户的不断增加,似乎纠结于这个问题的小伙伴并不在少数,而其中,最典型也最具代表性的问题是:身在仅1个人的审计部,自己到底该走,还是该留...
热门网课
- 177417 【2025高级审计师/初级中级考试 // 正高/高审评审培训课程】
- 137703 【CIA 国际注册内部审计师】培训课程全集
- 119382 【课件】内部审计实务+案例·精讲
- 112402 【课件】注册制IPO审计全流程实务详解
- 104024 【课件】尽职调查实务:要点+详解
- 103452 【课件】审计实务-入门到精通
- 101315 【课件】审计角度解构年报
- 100338 【课件】内审精英训练营:43门,147课时
- 30989 【课件】金税四期税务风险监控指标及应用
- 27352 【反舞弊审计】系列课程(139节课程)
- 26934 【课件】EXCEL实战技能与图表应用(全面)
- 26852 【课件】国际合同风险实务解析
热门好书
- 113440 《内部审计工作法》
- 112990 《数字化审计实务指南》高效审计工具书
- 112843 《内控总监工作笔记》 企业内部控制工作法及案例解析
- 112727 《内部审计工作指南》+《增值型内部审计》+《内部审计情景案例》《内部审计思维与沟通》《合规型内部审计》
- 112487 《企业内部审计全流程指南》
- 111786 《金融机构审计实务指南》
- 111375 《企业内部控制流程手册》- 第3版
- 110938 《行政单位经济责任审计实务指南》
- 110869 《房地产企业审计从入门到精通》模块分解+操作流程+案例解析
- 110829 《业内部控制架构设计实操手册》
- 110506 《企业内部控制基本规范操作指南 图解版》
- 110400 《内审人员进阶之道 内部审计操作实务与案例解析》
- 110311 《财务审计实务指南》
- 110276 《企业内控精细化管理全案》第三版
- 109923 《舞弊审计实务指南》
- 109676 《企业内部控制全流程实操指南》

