×

【无限次查阅·重要提示】

为确保您第一时间收到各类审计资源
并享受无限次查阅【内审网·海量干货】权限
请务必先搜索或扫码关注公众号【内审网】

内审网公众号,ID:neishenwang

审计管理

关于举办“内部审计全维度实战进阶”咨询课程的通知各相关单位:2026年全新开启,在新的发展阶段,内部审计要在各单位工作大局中精准定位,持续加强自身建设,积极主动作为,充分发挥在风险防控、价值创造中的特殊作用,以更...
审计如同企业经济健康的“体检师”,审计工作从精心的计划开始,经过严谨的程序实施和证据获取,最终以专业的审计报告作为成果输出。每一个阶段都紧密相连,环环相扣,共同确保审计工作的质量和价值。审计专业性和实操性较强,所涉及的知识面非常...
无访谈,不审计!审计访谈是审计工作中最最常用的方法,是审计人员最最必备的关键技能,也是一个老生常谈、故事颇多的审计话题。我们很容易从书籍中看到,关于审计访谈理论的相关介绍,但是,一旦落到不同实务场景的审计项目中,一旦需要...
原标题:对内部审计十年发展的反思过去的10年发生了许多重大事件,极大地改变了内部审计人员必须应对的风险状况。从金融危机后严厉新法规的出台,到网络攻击的激增,再到与人工智能、数据伦理和隐私相关风险的涌现,这十年重塑了内部审计的工作...
一、集团企业内部审计组织架构的影响因素有哪些?在具体的管理实践中,集团企业内部审计组织架构会受到多种因素的影响。一是集团企业的治理结构。不同集团企业的治理结构不同,会对内部审计的组织架构产生不同程度的影响,进而影...
10年前,也就是我担任IIA首席执行官的第一年即将结束的时候,我写了一篇博文,内容是回顾本世纪头十年里对内部审计产生巨大影响的事件。很难相信,今天又到了回顾第二个十年的时刻!对于内部审计机构来说,2010’s年代开始时,在后金融危机时期...
我永远不会忘记我七年级的英语老师告诉我们的一句话,“你说什么不重要,重要的是怎么说”。显然,她是夸张的,但具有一定的道理:不同的表达方式会有不同的影响。一份写得好的审计报告应该是一份行动呼吁,但是一份写得不好的报告可能导致不当的行动或根...
原标题:强制执行还是启发诱导?这对内部审计来说不是一个两难选择在我的职业生涯中,经常有人把内部审计人员视为“组织警察”,专门躲在树后,挥舞着众所周知的雷达枪,像等待猎物一样等待着公司官员或其他员工的违规行为。这种看法是不利的,因...
11月27日晚间,收到了陈国华老师发来的国际内部审计师协会(IIA)秘书长兼首席执行官理查德·钱伯斯先生最新分享文章《Enforce or Enlighten? This Should Not Be aDilemma for I...
时光荏苒,转眼间已从事审计工作近三年。认真回顾总结这充实而紧张的三年,感受颇深,所获良多,现浅谈几点心得体会。一、完成“两大转变”“两大转变”一是由社会在职人员向审计机关公务员的角色转变。机关工作讲原则讲纪律,重...
今年在集团公司的正确领导下,审计部严格遵守国家各项法律、法规,认真履行集团的《内部审计管理制度》。根据集团公司20xx年度工作的总体要求和审计计划,内部审计工作以集团公司企业管理年为中心,加强企业精细化管理,突出重点,切实履行职责,较好...
一年来,在公司领导的亲切关怀和指导下,我在审计部经理的岗位上,带领审计部的全体同仁严格按照年初制定的审计计划,紧紧围绕公司提出的加大核查、审核、监管力度,确保各项制度深入落实这一工作目标,用心主动地在公司内部开展了审计工作。经过全体同志...
2017年,市审计局完成财政审计项目11个,经责项目18个,专项审计调查1个,审计发现问题146个,移送案件线索5条,出具审计决定书9份,查出管理不规范资金7.4亿元,违规金额2.8亿元,提出审计建议104条。基建工程项目定案数232个...
XX公司内部审计工作计划 一、 指导思想201X年内部审计工作将紧密围绕集团公司发展目标,树立科学的审计理念,坚持“围绕中心、突出重点、求真务实”的工作方针,即围绕增强集团公司经济效益这个中心,重点对集团公司的热点和难...
XXX公司关于下发2018年内部审计工作计划的 通知 2018年,xxx公司将在省公司党委和审计部的指导下,创新审计理念,转换思维方式,提高审计实效,坚持“审管并重、以审促管”的审计工作思路,...
20XX年度内部审计工作计划 一、集团公司内部审计工作思路以财务收支审计为基础,以经营业绩审计为中心,同时开展经济效益审计、经济责任审计、基建工程审计;保障集团制度贯彻与落实,充分发挥内部审计在防范风险、完善管理...
在成功地满足利益相关者不断增长和变化的需求方面,内部审计有着悠久的历史。从上世纪90年代转向基于风险的审计,到应对各方面的监管变化(包括针对贪腐的法律、财务报告以及最近的数据隐私和文化),该行业一直在适应关键利益相关者的动态期望。...
XX公司 审字〔2018年〕00X号    签发人:内部审计通知书 XX有限公司:根据公司下发的年度审计计划,审计部计划于2018年XX月XX日-20...