内部审计理论
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2024-01-06
【最新】中/高级审计师 / CIA 考试培训课程 置顶
目录分类 >> 考试课程 CIA 考试课程 【点此:学习最新培训课程】 重磅赠送:优质题库、全套教材、模拟考试!高效学习,助力一把过! 【本年CIA考试:报考、注册...
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2023-11-29
2024实务课程计划:审计/内控/财税/金融(全年计划·收藏) 置顶
上 海 国 家 会 计 学 院 提示:《培训文件》及《报名表》可扫码添加报名对接老师微信获取, 可点此查阅《培训文件》在线版本 更新:4月“对标一流,数字化审计实践与企业增值”课程变更至深圳举办,4...
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2018-12-11
采购审计:基于PDCA循环的一些思考(纯干货)
采购,是企业从供应商市场获取产品或服务,以保证企业生产及经营正常开展的一项日常经营活动。企业采购的原则是以最低化成本与最优化性价比相结合,为企业找到最适合的资源,以支持企业的正常运作。但是在企业采购流程中,由于企业供应商寻源、选择、...
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2018-11-27
企业集团内部审计模式
内部审计机构是集团内部监督体系的重要组成部分,其合理设置和职能的有效发挥对于企业集团治理结构的优化有着不可忽视的影响。企业集团内部审计模式的设计包括设置内部审计网络框架、确定内部审计的范围及内容、配备和管理内部审计人员等方面。企业...
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2018-09-24
终于!有人把内部控制“不相容职务分离”说透彻了(果断分享)
一、不相容职务分离控制概述即经济业务的授权者和执行者要分离,执行者与记录者、监督站要分离,物资财产的保管者和使用者与记录者要分离。不相容职务分离的核心是内部牵制。单位在设计内部控制制度时,首先要考虑哪些岗位和职务是不相容的;其次要明确规...
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2018-07-19
最新!宋喆当庭认罪!职务侵占王宝强工作室230多万,内审人,需要知道这些…【收藏】
7月11日,王宝强原经纪人宋喆涉嫌职务侵占罪一案开庭审理。据王宝强代理律师透露,宋喆当庭认罪,请求法院从轻处罚。据了解,本案中宋喆是王宝强原经纪人,修某则是某文化传媒公司外聘艺人统筹。根据检方指控,2014年到2016年,宋喆利用担任王...
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2018-07-18
身处IT互联网大时代,内审人,你是否想过这些?
内审充分利用IT互联网技术,宏观价值无限1.完善企业的治理,提升企业的内部审计管理能力。通过分析企业内部的盈利能力,来进行综合治理,并监督治理的整个过程,将企业内部成本进行有效控制,改善企业的经济效益,使企业更加全面的掌握经济发...
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2018-05-07
中国移动大咖实战分享:内审亟待尽早看透的“信息化”
同行都在看,公众号搜索“内审网”关注和100000+行业精英共同学习、分享、交流罗勇强 / 文内审网 / 编辑回复"报告大全", 获取各类型审计报告模板!近年来,内部审计在推动完善通信公司管理,加强内部监督,降低运营...
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2018-05-05
干货!5个阶段,梳理内审在工程造价控制中的关注点…
同行都在看,公众号搜索“内审网”关注和100000+行业精英共同学习、分享、交流冯萍 曹宇 / 文内审网 / 编辑本文将以电力工程为例,梳理工程管理5个阶段,内审在工程造价控制中的主要关注点。工程内部审计要对工程投资、建设...
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2018-05-02
松下因此被罚280,000,000美元!内审人应该知晓的《反海外腐败法》(FCPA)
同行都在看,公众号搜索“内审网”关注和100000+行业精英共同学习、分享、交流内婶儿 / 整理内审网 /编辑据科技媒体5月1日报道,美国司·法·部表示,日本电子巨头的子公司松下航空电子公...
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2018-04-23
【实战总结】想提高内审质量?你是否考虑到了这些问题!
同行都在看,公众号搜索“内审网”关注和100000+行业精英共同学习、分享、交流陈香 / 文内审网 / 整理随着经济的发展,各企业成长得更加迅速和多元化,企业规模的不断扩大和经营模式的多元化发展,使得企业管理者在日常经济活动...
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2018-04-10
2018注会教材(CPA)电子版,带电子目录!【网友重磅·分享】
声明:仅限个人学习,不得用作商业用途!点击链接:https://jq.qq.com/?_wv=1027&k=5UeJNm1或,复制到浏览器打开;或,搜索添加QQ群:179353486入群后,直接在群文件下载即可!立即下载...
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2018-04-04
内部审计视角下的企业风险治理
公司治理问题对企业来说贯穿企业发展的始终,企业决策者为在不断变化和日趋复杂的经济环境下达到预期特定的目标,则需要企业不断加强对风险的管理。同样,在企业经营管理期间,严格抓好内部审计也是完善公司治理问题的另一手段。1风险管理、风险治理和内部...
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2017-12-04
利用职务便利侵占单位财产,构成贪污罪还是职务侵占罪?
(部分法律文件实际已更新,本文直接转载)法律依据1.《中华人民共和国刑法》(1997年修订)第二百七十一条 公司、企业或者其他单位的人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大的,...
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2017-11-23
没搞清这6个关系,别轻易说做过内部控制审计!
时至今日,内部控制审计越来越成为审计工作的重要领域,很多小伙伴在同内婶儿(个人ID:1460394675)交流时,都说自己一直在做内控审计,但内婶儿在和大家探讨内控审计中的一些重要理论基础或方法论时,不少小伙伴却模棱两可,难以说清。今天,...
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2017-06-05
PCAOB对审计报告做出重大调整
2017年5月25日,美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)批准了一项新准则——《审计师针对财务报表审计发表无保留意见的审计报告》,其将极大地改变审计报告。除其他事项外,这项新准则将要求审计师在审计报告中纳入与审计委员会就“关键审计事项...
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2016-12-04
岳阳市审计局:略谈国有企业内部审计的职责定位
今年7月,全国国有企业改革座谈会在北京召开,中共中央总书记习近平作出重要指示:国有企业是壮大国家综合实力、保障人民共同利益的重要力量,必须理直气壮做强做优做大,不断增强活力、影响力、抗风险能力,实现国有资产保值增值。对此,作为企业内...
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