审计新闻
824
2026-01-26
“内部审计全维度实战进阶” 咨询课程通知 置顶
关于举办“内部审计全维度实战进阶” 咨询课程的通知 各相关单位: 2026年全新开启,在新的发展阶段,内部审计要在各单位工作大局中精准定位,持续加强自身建设,积极主动作为,充分发挥在风险防控、价值创造中的特殊作用...
1520
2025-09-27
超重磅!审计实操全流程(从未如此详尽) 置顶
审计如同企业经济健康的“体检师”,审计工作从精心的计划开始,经过严谨的程序实施和证据获取,最终以专业的审计报告作为成果输出。每一个阶段都紧密相连,环环相扣,共同确保审计工作的质量和价值。审计专业性和实操性较强,所涉及的知识面非常...
36239
2
2025-05-06
【最新】中/高级审计师 / CIA 考试培训课程 置顶
目录分类 >> 考试课程 CIA 考试课程 【点此:学习最新培训课程】 重磅赠送:优质题库、全套教材、模拟考试!高效学习,助力一把过! 【CIA考试:报考、注册、认...
9651
2025-02-20
公开课 / 内训课 / 网课-审计·内控·财税:实务课程计划清单 置顶
审计·内控·合规·财税 最新实务课程计划清单 经典公开课 | 热门网课 | 内训定制课 》最新实务经典公开课(线上/线下直播):点此报名参加 》热门网课(录播随时...
11924
2023-11-18
对外投资-专项审计方案:审计方法、所需资料 置顶
©内审网 || 审先生 / 文哪个单位能不关心对外投资“效益”?哪个“老板”又不担心投资失控、“暴雷”?而这些年,知名企业(含上市公司)投资失控案例频现,有的审计无法入场、有...
23543
2023-06-18
内部审计访谈:关键步骤,这24个坑,不要再踩! 置顶
无访谈,不审计!审计访谈是审计工作中最最常用的方法,是审计人员最最必备的关键技能,也是一个老生常谈、故事颇多的审计话题。我们很容易从书籍中看到,关于审计访谈理论的相关介绍,但是,一旦落到不同实务场景的审计项目中,一旦需要...
1615
2016-09-20
徐州地税局:构建内部审计“一盘棋”工作格局
近年来,徐州地税局强化内审职责和工作力量,不断加大领导干部经济责任审计工作力度和深度,推进审计监督全覆盖,为完成地税工作任务和推进税收现代化服务形成有效的内部监督制约机制。为破解离任审计“先离后审”不利于整改的弊端,徐州地税局加大审计...
1971
2016-09-20
苏州恒久:发布内部审计制度
苏州恒久:内部审计制度(2016年9月)公告日期 2016-09-12苏州恒久光电科技股份有限公司  ...
2142
2016-07-29
审计伙伴们:万科独董独不独?
原标题:万科的独董丧失了独立性 还是首次展现了独立性在我看来,证券监管部门提出的要有关各方协商解决问题是给迷途知返者最后的一个机会。如果华润宝能尊重万科长期以来被公认为典范的公司治理结构,维护公司“无实际控制人”的企业改革标杆,支持对...
1758
2016-07-26
福建厦门国资委举行国资系统企业内部审计人员培训班
厦门市国资系统企业内部审计人员培训班于2016年7月13日在厦门市委党校开班,此次培训班由厦门国资委稽查监督处组织,厦门市国资系统相关单位100多人参加培训。培训班开班仪式由市国资委张振斌副巡视员主持,张副巡视员说明举办此次培训班目的...
1640
2016-07-15
财政部发布关于加强政府采购活动内部控制管理的指导意见
近日, 财政部发布《关于加强政府采购活动内部控制管理的指导意见》(以下简称《指导意见》),要求采购人、集中采购机构和监管部门应当发挥内部审计、纪检监察等机构的监督作用,加强对采购执行和监管工作的常规审计和专项审计。《指导意见》指出,加...
2014
2016-07-12
金昌市国税局“两个坚持”强化内部审计监督职能
甘肃新闻网6月21日电 金昌市国税局披露,截至目前,该局开展市、县两级金税运行费用、因公出国(境)费用、信息系统(软件)建设情况专项审计(调查)和四个基本建设项目自查自纠工作,通过审计共发现问题5个,涉及违规金额0.93万元,提出管理意见建...
2012
2016-07-12
湘阴县教育局重视支持内部审计工作
近几年,湘阴县教育局非常重视内部审计工作,充分发挥内审部门作用。内审工作在该县一直处于先进行列。2015年该局内审股共实施审计项目97个,审计资金总额92477万元,审减建设工程造价911万元,查出帐务处理不当资金150.14万元,提出合理...
2035
1
2016-07-12
证监会新设内审部 建立内部问责机制
据财新报道,证监会内部通知称新设内审部,内审部设4个处,分别为综合处、内审一处、内审二处和内审三处。内审部的编制人员一共16名,其中局级领导3名,处级领导5名,处级非领导3名,其他在编人员5名。 所谓内审(Internal Au...
2396
2016-07-12
慧点科技构筑全过程审计信息平台
内部审计是现代企业管理的重要组成部分。内部审计相关的内部监督、评价、咨询服务三大职能在增加企业价值、改善企业运营、促进企业持续健康发展、服务企业战略目标达成等方面有着十分重要的意义。随着企业的高速发展,各种风险防控需求日益增加,传统的手工审...
2799
2016-07-12
国家烟草专卖局总公司印发实施意见 落实审计全覆盖增强行业免疫力
为落实党中央、国务院关于实行审计全覆盖的有关要求,近日,国家烟草专卖局、中国烟草总公司印发关于进一步落实审计全覆盖的实施意见,要求行业各级审计部门全面履行审计职责,发挥监督职能,积极落实审计全覆盖。实施意见提出,行业内部审计要建立健全...
热门网课
- 158466 【2025高级审计师/初级中级考试 // 正高/高审评审培训课程】
- 118941 【CIA 国际注册内部审计师】培训课程全集
- 102814 【课件】内部审计实务+案例·精讲
- 96331 【课件】注册制IPO审计全流程实务详解
- 88267 【课件】尽职调查实务:要点+详解
- 87573 【课件】审计实务-入门到精通
- 85426 【课件】审计角度解构年报
- 84191 【课件】内审精英训练营:43门,147课时
- 15468 【课件】金税四期税务风险监控指标及应用
- 12005 【反舞弊审计】系列课程(139节课程)
- 11380 【课件】EXCEL实战技能与图表应用(全面)
- 11366 【课件】国际合同风险实务解析
热门好书
- 97854 《内部审计工作法》
- 97199 《内控总监工作笔记》 企业内部控制工作法及案例解析
- 97033 《数字化审计实务指南》高效审计工具书
- 96931 《内部审计工作指南》+《增值型内部审计》+《内部审计情景案例》《内部审计思维与沟通》《合规型内部审计》
- 96750 《企业内部审计全流程指南》
- 96170 《金融机构审计实务指南》
- 95590 《企业内部控制流程手册》- 第3版
- 95283 《行政单位经济责任审计实务指南》
- 95270 《业内部控制架构设计实操手册》
- 95014 《房地产企业审计从入门到精通》模块分解+操作流程+案例解析
- 94959 《财务审计实务指南》
- 94903 《内审人员进阶之道 内部审计操作实务与案例解析》
- 94804 《企业内部控制基本规范操作指南 图解版》
- 94695 《企业内控精细化管理全案》第三版
- 94216 《舞弊审计实务指南》
- 94028 《企业内部控制全流程实操指南》



