审计新闻
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2026-04-22
【全维进阶】内部审计高水平闭环管理与典型项目实战落地-课程通知 置顶
关于举办“全维进阶:内部审计高水平闭环管理与 典型项目实战落地”咨询课程的通知 各相关单位:在新的发展阶段,内部审计已成为各类单位风险防控、合规经营、价值创造的关键抓手,内部审计要进一步在各单位工作大局中精准定位...
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2025-09-27
超重磅!审计实操全流程(从未如此详尽) 置顶
审计如同企业经济健康的“体检师”,审计工作从精心的计划开始,经过严谨的程序实施和证据获取,最终以专业的审计报告作为成果输出。每一个阶段都紧密相连,环环相扣,共同确保审计工作的质量和价值。审计专业性和实操性较强,所涉及的知识面非常...
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2025-05-06
【最新】中/高级审计师 / CIA 考试培训课程 置顶
目录分类 >> 考试课程 CIA 考试课程 【点此:学习最新培训课程】 重磅赠送:优质题库、全套教材、模拟考试!高效学习,助力一把过! 【CIA考试:报考、注册、认...
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2025-02-20
公开课 / 内训课 / 网课-审计·内控·财税:实务课程计划清单 置顶
审计·内控·合规·财税 最新实务课程计划清单 经典公开课 | 热门网课 | 内训定制课 》最新实务经典公开课(线上/线下直播):点此报名参加 》热门网课(录播随时...
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2023-11-18
对外投资-专项审计方案:审计方法、所需资料 置顶
©内审网 || 审先生 / 文哪个单位能不关心对外投资“效益”?哪个“老板”又不担心投资失控、“暴雷”?而这些年,知名企业(含上市公司)投资失控案例频现,有的审计无法入场、有...
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2023-06-18
内部审计访谈:关键步骤,这24个坑,不要再踩! 置顶
无访谈,不审计!审计访谈是审计工作中最最常用的方法,是审计人员最最必备的关键技能,也是一个老生常谈、故事颇多的审计话题。我们很容易从书籍中看到,关于审计访谈理论的相关介绍,但是,一旦落到不同实务场景的审计项目中,一旦需要...
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2017-05-31
*ST弘高就内控问题回函深交所 与审计机构各执一词
由于年报被“非标”导致被“*ST”的\*ST弘高(8.100, 0.00, 0.00%)(002504,SZ),如今在给深交所的回函中还出现了和审计机构说法“打架”的情况。5月31日,*ST弘高就深交所相关问题作出回复...
1864
2017-05-24
乐视网部分内审底稿缺失 挪用版权费发工资
乐视网(300104)发布《中德证券关于乐视网2016年度跟踪报告》公告显示。中德证券就乐视网在公司内部制度的建立和执行、募集资金存放及使用等多个方面发现问题,并列出了应对措施。资料显示,中德证券指出乐视网内部部门...
1846
2017-05-24
中国保险行业协会举办保险行业内审经验交流会
交流会邀请安联保险集团全球内审负责人HerveGloaguen先生作题为《全球保险业内审挑战及国内保险内审重点关注领域的实践》的主题演讲。太保集团、太平集团、平安集团、众安保险内审相关负责人分别就远程审计方法、加强内审整改督查、内审管理平台...
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2017-02-07
关于领取北京2016年9月CIA/CCSA机考考试证书的通知
关于领取2016年9月CIA/CCSA机考考试证书的通知来源:市内审协会 时间:2017-02-032016年9月通过CIA/CCSA机考考试的考生,请于2017年2月6日至2月28日(法定节假日休息)在北京内部审计协会领取您的中、...
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2017-01-11
特别关注:中共中央办公厅 国务院办公厅印发《关于深化职称制度改革的意见》
近日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于深化职称制度改革的意见》,并发出通知,要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。《关于深化职称制度改革的意见》全文如下。职称是专业技术人才学术技术水平和专业能力的主要标志。职称制度是专业技术人才...
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2017-01-11
湖南岳阳内审:湘阴教县育局内部审计工作再上新台阶
湘阴县教育局的内审工作,领导高度重视,有专职的内审人员和机构开展经常性的内审工作,在该县一直处于领先地位。刚刚过去的2016年,湘阴县教育内部审计工作,紧紧围绕教育中心工作,以创新的工作思路,科学的工作方法,求实的工作态度,较圆满的完成了各...
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2017-01-11
四川首次明确 6种情形下必须建立独立内部审计机构
1月11日,记者从省审计厅获悉,省政府办公厅日前印发了《关于进一步加强和改进内部审计工作的意见》(简称《意见》),首次明确规定,6种情形下必须建立健全独立的内部审计机构。这是我省在推动健全完善内部审计体系中迈出的重要一步。我省一贯重视...
2029
2017-01-11
加强内控法制建设 强化企业治理层监督作用
上市公司2015年内控分析报告建议:加强内控法制建设 强化企业治理层监督作用证监会10日消息,为了全面、深入了解上市公司执行企业内部控制规范体系情况,财政部、证监会联合山东财经大学,分析了沪深证券交易所上市公司公开披露的2015年年度...
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2017-01-11
2016年陕西省审计挽回经济损失11.5亿元
记者从1月10日召开的全省审计工作会议上获悉,2016年我省各级审计机关大力创新审计方式方法,全年共审计(调查)9539个单位和项目,促进增收节支47.78亿元,挽回损失11.52亿元,核减投资43.78亿元,移送处理事项509件,涉及人员...
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2017-01-03
全国审计工作会议在京闭幕
12月30日,为期1天半的全国审计工作会议在北京闭幕。审计署党组书记、审计长刘家义作了讲话,党组成员、副审计长孙宝厚进行了会议总结,党组成员、副审计长陈尘肇主持会议。审计署领导班子全体成员,中央军委审计署审计长郭春富出席了会议。刘家义...
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2016-12-04
中国会计学会内部控制专业委员会2016年学术年会暨内部控制专题研讨会在浙江杭州召开
原标题为:中国会计学会内部控制专业委员会2016年学术年会暨内部控制专题研讨会在浙江杭州召开2016年12月3日,由中国会计学会内部控制专业委员会主办,浙江工商大学财务与会计学院、浙江省会计学会、中国民营企业内部控制研究中心承办的中国会计...
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2016-12-04
湘潭住建部门:强化财务内部审计 打造反腐败“防火墙”
湘潭在线11月30日讯(湘潭日报记者 谢雨 通讯员 肖军)11月24日,湘潭市住建局监察室再次联合第三方会计机构,对住建系统财政资金使用情况进行严格审计,重点对容易产生腐败行为的“风险点”和“风险环节”进行仔细核查,以此打造反腐败的“防火墙...
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2016-12-04
中国内部审计协会公示85项信息化优秀成果
中国内部审计协会根据《关于开展内部审计信息化优秀成果展示活动的通知》(中内协发〔2016〕18号)要求,组织开展活动,11月,内审协会组织专家对各会员单位选送的成果进行了评审,共评选出拟推选的优秀成果85个,并将名单予以公示。 ...
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2016-11-28
江苏内审:常熟财政局出台内控制度 防控廉政风险
近日,常熟市财政局出台《常熟市财政局内部控制制度》,通过加强内控有效防范财政风险和廉政风险,逐步建立“科学、规范、高效”的财政内部运行体系。据悉,财政内部控制制度是指为履行公共财政职能,实现财政管理目标,通过规范业务流程,制度并实施科...
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2016-11-28
河南省审计厅成立审计督察处和内部审计指导处
为落实中央和省委对审计工作的新部署,适应新形势新任务对审计工作的新要求,进一步强化监督检查力度,以及对内部审计工作的指导监督,经省机构编制管理委员会批复,河南省审计厅成立了审计督察处和内部审计指导处。审计督察处主要负责督察重要工作完成...
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