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审计新闻

关于举办“内部审计全维度实战进阶” 咨询课程的通知 各相关单位: 2026年全新开启,在新的发展阶段,内部审计要在各单位工作大局中精准定位,持续加强自身建设,积极主动作为,充分发挥在风险防控、价值创造中的特殊作用...
审计如同企业经济健康的“体检师”,审计工作从精心的计划开始,经过严谨的程序实施和证据获取,最终以专业的审计报告作为成果输出。每一个阶段都紧密相连,环环相扣,共同确保审计工作的质量和价值。审计专业性和实操性较强,所涉及的知识面非常...
目录分类 >> 考试课程 CIA 考试课程 【点此:学习最新培训课程】  重磅赠送:优质题库、全套教材、模拟考试!高效学习,助力一把过! 【CIA考试:报考、注册、认...
审计·内控·合规·财税 最新实务课程计划清单 经典公开课 | 热门网课 | 内训定制课 》最新实务经典公开课(线上/线下直播):点此报名参加 》热门网课(录播随时...
©内审网  || 审先生 / 文哪个单位能不关心对外投资“效益”?哪个“老板”又不担心投资失控、“暴雷”?而这些年,知名企业(含上市公司)投资失控案例频现,有的审计无法入场、有...
无访谈,不审计!审计访谈是审计工作中最最常用的方法,是审计人员最最必备的关键技能,也是一个老生常谈、故事颇多的审计话题。我们很容易从书籍中看到,关于审计访谈理论的相关介绍,但是,一旦落到不同实务场景的审计项目中,一旦需要...
12月30日,为期1天半的全国审计工作会议在北京闭幕。审计署党组书记、审计长刘家义作了讲话,党组成员、副审计长孙宝厚进行了会议总结,党组成员、副审计长陈尘肇主持会议。审计署领导班子全体成员,中央军委审计署审计长郭春富出席了会议。刘家义...
原标题为:中国会计学会内部控制专业委员会2016年学术年会暨内部控制专题研讨会在浙江杭州召开2016年12月3日,由中国会计学会内部控制专业委员会主办,浙江工商大学财务与会计学院、浙江省会计学会、中国民营企业内部控制研究中心承办的中国会计...
湘潭在线11月30日讯(湘潭日报记者 谢雨 通讯员 肖军)11月24日,湘潭市住建局监察室再次联合第三方会计机构,对住建系统财政资金使用情况进行严格审计,重点对容易产生腐败行为的“风险点”和“风险环节”进行仔细核查,以此打造反腐败的“防火墙...
中国内部审计协会根据《关于开展内部审计信息化优秀成果展示活动的通知》(中内协发〔2016〕18号)要求,组织开展活动,11月,内审协会组织专家对各会员单位选送的成果进行了评审,共评选出拟推选的优秀成果85个,并将名单予以公示。 ...
近日,常熟市财政局出台《常熟市财政局内部控制制度》,通过加强内控有效防范财政风险和廉政风险,逐步建立“科学、规范、高效”的财政内部运行体系。据悉,财政内部控制制度是指为履行公共财政职能,实现财政管理目标,通过规范业务流程,制度并实施科...
为落实中央和省委对审计工作的新部署,适应新形势新任务对审计工作的新要求,进一步强化监督检查力度,以及对内部审计工作的指导监督,经省机构编制管理委员会批复,河南省审计厅成立了审计督察处和内部审计指导处。审计督察处主要负责督察重要工作完成...
原标题:“80后”审计人员:问农户时请村干部暂时回避审计人员在讨论当天的行程路线审计人员随机到农户家中调查情况游飞贵和当地交通局负责人查看公路情况8月中旬以来,国家审计署共派出20名审计人员...
从9月28日开始,县住建局组织专门审计组,利用两天时间,对下属8家企事业单位财务进行内部审计,确保各项资金安全使用。为了保证审计工作取得实效,该局党委进行了专门研究,成立了以局纪委书记为组长,财务、纪检监察等部门负责人为副组长的审计小组,...
英国前任影子大臣埃德·鲍尔斯(Ed Balls)认为,完善之后的内部审计行为准则对于推动伦敦市的风险管理是“至关重要”的。在特许内部审计师公会(CIIA)的年度会议上发言时,鲍尔斯表示支持对内部审计行为准则开展独立的审查,以推动有效的...
为贯彻落实江苏常熟市国资国企会议精神和市委、市政府文件(常发[2014]29号)精神,推动企业建立健全内部监督机制,强化企业的内部监督和风险控制,结合实际,近日,常熟市出台了《关于在国有企业中严肃财经纪律 加强财务管理的意见》、《关于进一步...
9月29日晚间,万润科技发布公告称,董事会于2016 年9月29日收到内部审计部门负责人凌云志先生提交的书面辞职报告。凌云志先生因个人原因,申请辞去内部审计部门负责人职务,其辞职后不再在公司担任任何其它职务。万润科技表示,根据法律、行政法规...
一份新的研究报告显示,女性会计师在内部审计领域日益崭露头角,特别是在美国和加拿大,但与此同时,许多女性会计师感到缺乏与男性同行竞争所需的必要技能。国际内部审计师协会(IIA)发布的这份报告题为《内审领域的女性审计师:全球视角》,它发现...
今年8月,浙江省温州市审计局出台《温州市审计局内部审计工作指导监督办法(试行)》,对指导监督的范围、职责、方式等作出明确规定,进一步加强了国家审计对内部审计工作指导和监督。该《办法》规定,依法属于审计监督对象单位的内部审计工作,包括本...
2016年9月20日,中国内部审计协会在北京举办了第四届金融行业会员单位交流活动,来自40多家金融机构的代表共80余人参加了此次活动。本次活动的主题为“提升内部审计能力,合理保证企业经营目标的实现”。交流活动轮值主席单位中国银河证券股份有...
内部控制是现代企业治理的重要基础,内部控制设计的合理性和执行的有效性,直接关系到企业能否在变幻莫测、充满风险的经济环境中生存和发展。大量的实践证明:得控则强、失控则弱、无控则乱。而内部控制审计负责对组织内部控制自身的监督评价,是内部控制的再...