审计新闻
882
2026-01-26
“内部审计全维度实战进阶” 咨询课程通知 置顶
关于举办“内部审计全维度实战进阶”
咨询课程的通知
各相关单位:
2026年全新开启,在新的发展阶段,内部审计要在各单位工作大局中精准定位,持续加强自身建设,积极主动作为,充分发挥在风险防控、价值创造中的特殊作用...
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2025-09-27
超重磅!审计实操全流程(从未如此详尽) 置顶
审计如同企业经济健康的“体检师”,审计工作从精心的计划开始,经过严谨的程序实施和证据获取,最终以专业的审计报告作为成果输出。每一个阶段都紧密相连,环环相扣,共同确保审计工作的质量和价值。
审计专业性和实操性较强,所涉及的知识面非常...
36272
2
2025-05-06
【最新】中/高级审计师 / CIA 考试培训课程 置顶
目录分类
>> 考试课程
CIA 考试课程
【点此:学习最新培训课程】
重磅赠送:优质题库、全套教材、模拟考试!高效学习,助力一把过!
【CIA考试:报考、注册、认...
9681
2025-02-20
公开课 / 内训课 / 网课-审计·内控·财税:实务课程计划清单 置顶
审计·内控·合规·财税
最新实务课程计划清单
经典公开课 | 热门网课 | 内训定制课
》最新实务经典公开课(线上/线下直播):点此报名参加
》热门网课(录播随时...
11963
2023-11-18
对外投资-专项审计方案:审计方法、所需资料 置顶
©内审网 || 审先生 / 文
哪个单位能不关心对外投资“效益”?
哪个“老板”又不担心投资失控、“暴雷”?
而这些年,知名企业(含上市公司)投资失控案例频现,有的审计无法入场、有...
23569
2023-06-18
内部审计访谈:关键步骤,这24个坑,不要再踩! 置顶
无访谈,不审计!
审计访谈是审计工作中最最常用的方法,是审计人员最最必备的关键技能,也是一个老生常谈、故事颇多的审计话题。
我们很容易从书籍中看到,关于审计访谈理论的相关介绍,但是,一旦落到不同实务场景的审计项目中,一旦需要...
5513
2022-02-25
货币资金管理审计报告(征求意见稿)
公司财务部:
根据年度审计计划安排,审计部于X年X月X日至X月X日对本部财务部门、分公司财务部门进行了货币资金管理的审计,审计期间范围:X年X月X日至X年X月X日。
一、审计概况
审计依据:《会计法》、...
12871
2022-02-22
个人所得税审计4大关注点
张华 / 文;内审网 / 整编
在行政事业单位个人所得税审计中应重点关注以下几个方面:
一、关注单位是否履行代扣代缴义务
根据《个人所得税法》第九条规定,个 人所得税以所得人为纳税人,以支付所得的单位或者个人为...
5855
2022-02-21
差旅费审计报告
关于对差旅费进行审计的审计报告
内审第X号
根据《内部审计管理制度》及领导安排,总经办审计组对母公司的差旅费进行专项审计,审计过程中我们实施了适当的、必要的审计程序,按照既定的审计方案,结合公司实际情况,总经...
3490
2022-02-18
原法定代表人XXX同志任期经济责任的审计报告
一、基本情况
(一)xx情况
Xxx组建于年月,是单位,法人证书号:00000;法定代表人:xxx。制发机关:xxx;登记管理机关:xxx;开办资金:万元。住所:xxx。
宗旨和业务范围:
截止xxx年x...
4250
2022-02-17
某股份有限公司生产成本审计案例
案例内容与过程
审计人员对于损益形成分别进行了控制测试和实质性测试。
(一) 对损益形成进行控制测试
通过调查表、流程图对内部控制有了全面,测评与评价对被审计单位进行了控制性测试...
5175
2022-02-16
仓库管理专项审计报告
内审网 整编
根据公司审计工作计划,审计部成立项目组于20XX年X月X日至20XX年X月X日期间,对公司各仓库管理情况进行了专项审计。本次审计,重点关注了仓库管理相关规章制度、流程的建立健全情况,仓库存货出入库及保...
2091
2022-02-14
5大方面!公立医院审计:数据分析,大有可为
开展公立医院审计工作,反映医院在执行改革政策和日常运营管理中遇到的新问题新障碍,有利于推动构建更加优质高效的医疗卫生服务体系。但需要看到,公立医院业务领域信息化程度高、数据体量大,与基层审计机关人员力量少、审计任务重存在明显冲突...
2773
2022-02-04
工程项目竣工成本锁定的管理建议
项目竣工三个月内锁定成本是项目成本控制的一个重要环节,它充分体现了会计信息提供的及时性。当工程项目达到竣工待结算阶段, 其主要工程量已施工完成,这时就需要对整个项目运行过程中已发生和将要发生的成本进行全面梳理和准确认定。
...
4079
2022-01-24
风险梳理!存货审计:怎能止步于“监盘”?
一、存货监盘
(一)存货监盘的含义
1.存货监盘是一项复合性审计程序
在审计过程中,存货监盘审计程序的运用是将审计的观察程序和检查程序相结合的一种审计方法,是一项复合性审计程序。
2.存货监盘的目的是获取...
2155
2022-01-22
采购战略审计、采购组织审计:内容、方法
采购战略审计
采购战略审计是指对采购战略制定的合理性和采购战略执行的有效性进行评价与分析。
一、评价采购战略制定合理性时需要考虑:
(一)采购战略是否明确,采购战略与公司整体战略的匹配程度如何,是否体现安全保障、性价比...
2611
2022-01-20
采购管理审计前期准备工作
采购管理审计前期准备是在具体实施采购管理审计程序之前对各项审计工作作出的准备和安排,主要包括确定审计对象,获取与阅读前期资料,制定审计方案。基本过程包括:
一、确定审计对象
内部审计人员应综合...
2415
2022-01-19
采购制度审计:重点关注6大领域!(极简总结)
采购制度审计是指对采购相关制度和规定内容的合法性、设计的合理性、执行的有效性开展审计工作。
一、应获取的相关资料
包括采购相关制度,采购子流程的实施细则、管理办法或流程规定等。
...
4296
2022-01-18
采购绩效审计、采购系统可靠性审计方法(妥存)
采购绩效考核审计
采购绩效考核审计是指被审计单位对采购部门的采购计划和业务执行情况进行系统而客观的考核评价所进行的审计。
一、应获取的相关资料
包括采购部门和人员的采购绩效指标和绩效评价结果,月度、季度采购分析和总结报...
3131
2022-01-14
采购验收与付款审计:核心内容、详细方法(收藏)
验收入库审计
验收入库审计是指在采购的物资运达公司后或服务提供后,对验收、入库、退货等业务活动的合规性和有效性等所进行的审查和评价。
一、应获取的相关资料。包括采购合同、采购订单、货运单、装箱单、出厂检验报告单、采购...
4797
2022-01-13
采购合同审计实施细则
采购合同审计是对采购合同签订的合规合法性、合同条款的完整性和合法性、采购合同执行的有效性、采购合同管理的规范性等所进行的审计。
一、应获取的相关资料
包括公司内部有关合同管理制度、采购合同清单、合同正...
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