利用计量实权贪污腐败的37种手法
- 2020-12-11 06:05:00
- 吴永 严祥 吴倩倩等 原创
- 1861
本文节选自行业最新力作《 地产风控管理》——行业多位大咖数十年实务经验总结分享,工作方法、程序、问题、案例…多行业通用, 风控、内审、内控、法务、监察小伙伴必备的工具书, 干货满满!
内审网读者享受全网最惠待遇 ! 点此查看 目录内容
1、与运输商勾结,利用公司空白验收单从供应商处提货,倒卖非法获利。
2、开假入库验收单,无实物入库。
3、通过外包单位提取资金私分,事后多结算或者减少分包管理费。
4、伪造材料,办理入库验收手续。
5、加大分包工程结算套取资金,支付业务招待、奖金、过节费等。
6、不据实验收结算,修改规格型号,按高价结算,收受材料商贿赂。
7、在租赁过程中虚报租金,阴阳票据骗取公款。
8、利用采购验收物资,虚报验收量冒领公款。
9、利用工程结算收受外协单位贿赂。
10、购买假发票,私刻两公章,模仿其他材料人员和项目经理签字,以多家供应商名义办理虚假入库手续。
11、出具工程分包假决算书,虚列成本,套取资金。
12、分包实施过程中,材料使用混乱无记录。
13、出入库无手续,随意增加减少出入库物资数量。
14、材料领用记录不全。
15、代理供应商进行物资结算,收取好处费。
16、串通技术、会计,编制虚假分包工程结算单,套取公款。
17、伪造与业主客户的虚假工程结算书,隐藏转移客户支付款。
18、伪造分包结算单,套取公款。
19、结算单审批走形式。
20、多开工程计量单。
21、做假分包工程结算,获得分包商好处费。
22、开具假材料发票,获得供应商好处费。
23、做分包假签证,收受分包方贿赂。
24、收受贿赂,为分包方在工程管理、计量等提供方便。
25、收受贿赂,为特定分包方工程计量、结算谋取利益。
26、与材料商分包商勾结开假发票,办理分包工程假结算套取公款。
27、编制虚假财务票据和结算单据,套取公款。
28、收受材料商、分包商贿赂,为他们谋取利益(增加计量)。
29、干预调整分包结算价格和数量。
30、不严格控制物资进场数量,虚增、多签收料单据。
31、不严格进行盘点和消耗管理。
32、在材料计量工作过程中进行舞弊计量,收受供应商贿赂。
33、为分包工程计量、签证补签提供便利,收受分包方贿赂。
34、虚增材料款套取公款。
35、虚增分包工程量套取公款。
36、处理废旧物资时少计量,收受贿赂。
37、对进场的运送物资的运输车辆不进行严格的检查,与送货人内外勾结,循环进场多计量、多签收料单据。
- “内部审计全维度实战进阶” 咨询课程通知
- 超重磅!审计实操全流程(从未如此详尽)
- 高风险业务经营价值挖掘与风控实务(线上+线下)培训通知
- “人工智能+”驱动下的内部审计管理与变革 实务课程通知
- AI驱动采购全流程风险管理、审计实务课程-培训通知
- 工程项目审计实务(线上+线下)课程通知
- 金融机构内审核心能力提升系列课
- 【最新】中/高级审计师 / CIA 考试培训课程
- 公开课 / 内训课 / 网课-审计·内控·财税:实务课程计划清单
- 【热门】内审精英训练营实务综合课(43门)
- “合规审计与反舞弊调查” 课程通知
- 2026年培训课程计划:审计/内控/合规(全年计划·收藏)
- 风险导向审计实务与案例(线上/线下)培训通知
- 行政事业单位内部控制评价与建设推进-专题研修课程通知
- 拥抱AI:DeepSeek赋能内审智能化转型与实践课程
- 158458 【2025高级审计师/初级中级考试 // 正高/高审评审培训课程】
- 118933 【CIA 国际注册内部审计师】培训课程全集
- 102808 【课件】内部审计实务+案例·精讲
- 96327 【课件】注册制IPO审计全流程实务详解
- 88264 【课件】尽职调查实务:要点+详解
- 87570 【课件】审计实务-入门到精通
- 85424 【课件】审计角度解构年报
- 84189 【课件】内审精英训练营:43门,147课时
- 15466 【课件】金税四期税务风险监控指标及应用
- 12003 【反舞弊审计】系列课程(139节课程)
- 11379 【课件】EXCEL实战技能与图表应用(全面)
- 11365 【课件】国际合同风险实务解析
- 97852 《内部审计工作法》
- 97195 《内控总监工作笔记》 企业内部控制工作法及案例解析
- 97030 《数字化审计实务指南》高效审计工具书
- 96929 《内部审计工作指南》+《增值型内部审计》+《内部审计情景案例》《内部审计思维与沟通》《合规型内部审计》
- 96746 《企业内部审计全流程指南》
- 96168 《金融机构审计实务指南》
- 95588 《企业内部控制流程手册》- 第3版
- 95279 《行政单位经济责任审计实务指南》
- 95267 《业内部控制架构设计实操手册》
- 95011 《房地产企业审计从入门到精通》模块分解+操作流程+案例解析
- 94956 《财务审计实务指南》
- 94899 《内审人员进阶之道 内部审计操作实务与案例解析》
- 94801 《企业内部控制基本规范操作指南 图解版》
- 94692 《企业内控精细化管理全案》第三版
- 94213 《舞弊审计实务指南》
- 94023 《企业内部控制全流程实操指南》