套路解码 | 百万差价的租房合同
- 2021-08-10 06:25:00
- 陈志威 转贴
- 1763
“12间店面,年租金共1万元,租期20年,租金不变。”不久前,浙江省瑞安市纪委监委在开展村级财务专项督查时,沙垟上村的一份解困房租赁合同引起了督查人员的注意。随着调查深入,这张租赁合同背后“百万差价”的猫腻渐渐浮出水面。
2009年,浙江省瑞安市沙垟上村为解决本村困难户住房问题,由该村村集体和村民集资建成了12栋解困房,并约定这批解困房1楼的12间店面所有权归沙垟上村村集体。当时,沙垟上村村集体经济薄弱,村里没有收入来源,村“两委”便决定将这12间店面对外公开招租,结果却空置3年无人问津。
直到2012年上半年,在外经商的沙垟上村村民谢世佩回到村里看到招租公告后,找到时任村党支部书记谢永国和同村好友谢某照商量:“我们三人合伙将这12间店面低价承租下来,以后自行经营或转租来赚取差价,肯定稳赚不赔!”三人一拍即合。
为掩人耳目,谢永国和谢世佩、谢某照达成约定,以谢世佩个人名义承租12间店面,租金和收益由三人平分。
为了压缩“投资成本”,提升“利润空间”,谢永国、谢世佩两人合唱了一出“双簧”——谢世佩在村“两委”会上提出,为解决房屋空置问题,愿以每年租金1万元价格租下12间店面,而谢永国心领神会,当场拍板表示同意。于是,2012年下半年,在未经村民代表大会集体表决的情况下,谢世佩以年租金1万元的低价和村里签订租赁合同,租期长达20年。
“个别村‘两委’成员曾提出意见,认为租金太低了,如果按照市场价,这12间店面总年租金可达6万元左右,20年至少能为村里创收120万元。但谢永国在租赁合同上签了字,其他人就没再反对。”当时在场的村干部向调查人员透露。
后来,谢世佩当选该村党支部书记,为掩人耳目、长久经营这笔“稳赚不赔”的买卖,谢世佩又和谢永国、谢某照商量,以谢某照的名义继续承租这12间店面。
2021年3月,谢世佩、谢永国的“生意经”被调查人员识破。最终,二人因违反廉洁纪律,受到党内严重警告处分,违纪所得均退回村集体。源于中国纪检监察报
- “内部审计全维度实战进阶” 咨询课程通知
- 超重磅!审计实操全流程(从未如此详尽)
- 关于举办 “内部审计负责人与后备人才岗位能力提升” 高级研修班的通知
- “高舞弊业务审计实战——从线索挖掘到整改闭环”课程通知
- 风险导向审计实务与案例(线上/线下)培训通知
- AI赋能内部审计实战课程通知
- 全面预算管理与成本管控(线下+线下)课程通知
- 微咨询课程:穿透式监管视角下的企业内控升级与一流企业风险管控实践
- “人工智能+”驱动下的内部审计管理与变革 实务课程通知
- 工程项目审计实务(线上+线下)课程通知
- 金融机构内审核心能力提升系列课
- 【最新】中/高级审计师 / CIA 考试培训课程
- 公开课 / 内训课 / 网课-审计·内控·财税:实务课程计划清单
- “新时期经济责任审计深化、迎审协同与违规追责实务”高级研修班的课程通知
- “企业成本管控全流程优化:方法、工具与难点、痛点解析”(线上+线下)课程通知
- 159568 【2025高级审计师/初级中级考试 // 正高/高审评审培训课程】
- 120094 【CIA 国际注册内部审计师】培训课程全集
- 103104 【课件】内部审计实务+案例·精讲
- 96449 【课件】注册制IPO审计全流程实务详解
- 88380 【课件】尽职调查实务:要点+详解
- 87724 【课件】审计实务-入门到精通
- 85516 【课件】审计角度解构年报
- 84324 【课件】内审精英训练营:43门,147课时
- 15549 【课件】金税四期税务风险监控指标及应用
- 12096 【反舞弊审计】系列课程(139节课程)
- 11461 【课件】EXCEL实战技能与图表应用(全面)
- 11433 【课件】国际合同风险实务解析
- 97981 《内部审计工作法》
- 97425 《内控总监工作笔记》 企业内部控制工作法及案例解析
- 97162 《数字化审计实务指南》高效审计工具书
- 97048 《内部审计工作指南》+《增值型内部审计》+《内部审计情景案例》《内部审计思维与沟通》《合规型内部审计》
- 96889 《企业内部审计全流程指南》
- 96281 《金融机构审计实务指南》
- 95703 《企业内部控制流程手册》- 第3版
- 95396 《行政单位经济责任审计实务指南》
- 95386 《业内部控制架构设计实操手册》
- 95163 《房地产企业审计从入门到精通》模块分解+操作流程+案例解析
- 95088 《财务审计实务指南》
- 95018 《内审人员进阶之道 内部审计操作实务与案例解析》
- 94909 《企业内部控制基本规范操作指南 图解版》
- 94824 《企业内控精细化管理全案》第三版
- 94374 《舞弊审计实务指南》
- 94151 《企业内部控制全流程实操指南》
