量身定制的招标
- 2021-08-14 06:10:00
- 王荣 转贴
- 1710
“从权威专家到沦为阶下囚,伍文霞身为国家培养的高级人才,却不能洁身自好,玷污了白衣天使这一神圣的职业。”近日,四川省攀枝花市妇幼保健院召开“以案促改”警示教育大会,剖析该院特检科原主任伍文霞严重违纪违法问题,给党员干部敲响警钟。
伍文霞原本是一位工作认真、医术精湛的检验科大夫,不到40岁就当上特检科主任,成为攀西地区首个取得卫生部产前诊断资质证的医师,并逐渐成为知名的超声质控专家。然而,本该白衣执甲悬壶济世的她,却渐渐偏离了自己的人生航向。
2014年以来,伍文霞先后成为攀枝花市妇幼保健院设备管理委员会专家组成员、设备和医疗耗材管理委员会专家组成员和医学装备管理委员会成员。随着权力增大,面对金钱的诱惑,尤其面对医疗设备供应商源源不断的回扣,她私欲膨胀,背离初心,在违纪违法的泥潭中越陷越深。
2016年,特检科因业务开展的需要,计划购置一台彩超诊断仪。医疗设备销售人员杨某得知该信息后,向伍文霞推荐某型号彩超设备。
在实际工作中,为了减少权力寻租空间,相关部门规定医院采购大型设备,必须采取招投标的方式。如何才能让该设备顺利中标?伍文霞挖空心思,在招标工作开始前,她利用特检科主任的职务便利,在向医院设备科提交购买需求时,对设备性能的相关要求完全引用该型号设备的相关技术参数,量身定制招标条件。2016年6月,攀枝花市妇幼保健院委托招标公司对该设备采购进行公开招标,该彩超诊断仪以214.5万元顺利中标。当然,伍文霞的帮忙不是无偿的。2016年下半年,杨某在伍文霞出差入住的宾馆房间,送给伍文霞现金38万元。
就这样,伍文霞利用职务便利,为医疗设备销售人员朱某、杨某、唐某在医疗设备采购招投标中谋取利益,收受他人贿赂共计85万元。
2019年8月,因涉嫌受贿犯罪,伍文霞接受监察调查。同年11月,伍文霞被政务开除,解除劳动聘用合同。2020年12月11日,攀枝花市中级人民法院终审裁定伍文霞犯受贿罪,判处有期徒刑4年6个月,并处罚金80万元。
针对伍文霞案暴露出的医疗卫生领域问题,该市进行专题研究,紧盯关键环节,梳理业务流程,健全采购制度,严格把控医用设备招标集中采购参数制定、专家抽取、质疑投诉、标后监督、信息公开等“五关”,持续推进集中采购管理各项工作。同时,针对定点医院重点药品耗材进销存管理,聘请第三方会计师事务所开展专项审计。督促各医卫单位新建完善《高值医用耗材点评制度》《新药评审及遴选管理》等制度20余项。
- 【全维进阶】内部审计高水平闭环管理与典型项目实战落地-课程通知
- 超重磅!审计实操全流程(从未如此详尽)
- 内审价值提升与核心能力进阶-实务课程
- 国有企业:迎审实战策略、违规经营投资责任追究-实务课程
- 数智化驱动:内审价值增值与实践案例-课程通知
- 最新!风险、合规、内控、审计、法务五位一体能力构建与穿透式协同治理-实务课程
- AI赋能内部审计实战课程通知
- 全面预算管理与成本管控(线下+线下)课程通知
- 工程项目审计实务(线上+线下)课程通知
- 金融机构内审核心能力提升系列课
- 【最新】中/高级审计师 / CIA 考试培训课程
- 公开课 / 内训课 / 网课-审计·内控·财税:实务课程计划清单
- 关于举办“十五五”高质量发展下的内部审计新范式:战略协同、数智赋能与价值创造高级研修班的通知
- 行政事业单位纪检监察巡视审计发现问题暨内部控制评价与建设推进-实务课程通知
- AI赋能:财务审计全流程提效与智能决策实战-课程通知
- 177801 【2025高级审计师/初级中级考试 // 正高/高审评审培训课程】
- 138099 【CIA 国际注册内部审计师】培训课程全集
- 119757 【课件】内部审计实务+案例·精讲
- 112751 【课件】注册制IPO审计全流程实务详解
- 104361 【课件】尽职调查实务:要点+详解
- 103804 【课件】审计实务-入门到精通
- 101710 【课件】审计角度解构年报
- 100690 【课件】内审精英训练营:43门,147课时
- 31335 【课件】金税四期税务风险监控指标及应用
- 27651 【反舞弊审计】系列课程(139节课程)
- 27284 【课件】EXCEL实战技能与图表应用(全面)
- 27233 【课件】国际合同风险实务解析
- 113779 《内部审计工作法》
- 113336 《数字化审计实务指南》高效审计工具书
- 113211 《内控总监工作笔记》 企业内部控制工作法及案例解析
- 113088 《内部审计工作指南》+《增值型内部审计》+《内部审计情景案例》《内部审计思维与沟通》《合规型内部审计》
- 112811 《企业内部审计全流程指南》
- 112148 《金融机构审计实务指南》
- 111724 《企业内部控制流程手册》- 第3版
- 111299 《行政单位经济责任审计实务指南》
- 111225 《房地产企业审计从入门到精通》模块分解+操作流程+案例解析
- 111194 《业内部控制架构设计实操手册》
- 110848 《企业内部控制基本规范操作指南 图解版》
- 110715 《内审人员进阶之道 内部审计操作实务与案例解析》
- 110646 《财务审计实务指南》
- 110623 《企业内控精细化管理全案》第三版
- 110262 《舞弊审计实务指南》
- 110031 《企业内部控制全流程实操指南》
