4项注意:消除审计盲区!
- 2022-04-07 06:05:00
- 余滔 柯康 转贴
- 689
原标题:浅谈消除审计监督盲区
如何消除审计监督盲区,拓展审计监督广度和深度,是摆在我们审计人员面前 的一个重要课题,也是提升审计影响力的一个重要方面。笔者结合自己的实践,认 为要扫除监督盲区,除了对重点部门、重要领域、重大资金作为审计监督重点外, 以下四个方面不容忽视。
一是勿让“清水衙门”成死角
俗称的“清水衙门”就是一些既无权又无钱的 部门,这些部门因不引人注目,易成为人们忽视的空间。然而近年来曝出的腐败案 里频频涉及这些“清水衙门”,如:我县XX办近几年来,连任几位局长都因“私设 小金库”受到处理处分。究其原因,主要是这些权力不大,资金量不大的单位长期 缺乏监督,致使领导干部放松警惕,法纪观念淡薄。再加上基层审计机关审计力量 不足、审计任务重等因素,一定程度上造成了审计监督的盲区。要扫除这些监督死 角,应延伸审计触角,拓展审计范围,将这些所谓的“清水衙门”分年度列入审计 项目计划,做到监督无死角。
二是勿让“贪小便宜”成习惯
常言道:“勿以善小而不为,勿以恶小而为 之”,而一些党员干部却总认为只要不大贪大腐,平时吃一顿饭、收一条烟,用一 趟公车都不算什么事。殊不知,这样的思想一旦出现,就如同在心里种下了一颗腐 败的种子,如果不加以预防和制止,最终会酿成大贪大腐。因此,审计人员要站在 “防未病,治已病”的高度上,对于这些现象要敲警钟,拉警报,亮红灯;不护 短,零容忍,直接亮剑,督促这些党员干部立行立改,筑牢“不敢腐、不能腐、不 想腐”的防线。
三是勿让“假话套话”成理由
在审计过程中,查出各种问题后,难免面对被 审计单位的一些辩解和说辞,这就要求我们有明辨是非的能力,勿让这些假话套话 成为搪塞的理由。如被审计单位经常说“这是历史遗留问题,过去一直这样做”的 借口来搪塞。历史遗留问题不解决,又将会成为新的历史遗留问题。还有如“这个 项目要急着上马,领导吩咐的,没来得及走程序”“行业规矩、市场行情是这样” 等等。面对这些说辞,审计人员要以事实为依据,以法律为准绳,不听一面之词, 不被谎言所蒙蔽,从源头上找出病灶,指出病因,切断病根。
四是勿让“隐性线索”成断路
随着反腐力度加大了,违纪的问题越来越隐 蔽。这就要求我们审计人员要善于研判,善于捕捉微妙信息,不放过审计中的任何 “蛛丝马迹”。要通过听、看、想等方式来捕捉一些可疑线索、分析被审计单位账 面上的逻辑漏洞、不合常理的行为、产生后果的原由等,来挖掘被审计单位可能隐 藏的企图,斩断被审计单位藏起来的“狐狸尾巴”。
来源湖北审计厅网站,作者单位阳新县审计局,文章版权归作者所有,观点不代表内审网立场。部分图文源于网络,已标注作者信息,部分无法查明作者及首发来源,仅作同行学习研究之用,如涉版权,后台联系删除。
- 【最新】中/高级审计师 / CIA 考试培训课程
- 2024实务课程计划:审计/内控/财税/金融(全年计划·收藏)
- 基于公司治理、战略与风险管理的内部审计-培训通知
- “内部审计负责人与后备人才岗位能力”高级研修班培训通知
- 谭老师领衔:新时期内审专业能力提升-实务培训通知(可继续报名)
- 风险管理、内部控制与合规管理-2024研修班-培训通知
- “采购全流程风险管理与审计实务”培训通知
- “工程项目审计与典型案例分析”(线上+线下)培训通知
- “新监管要求下内部审计发展与实践创新高级研修班”暨“2024内部审计高质量论坛” 通知
- “全面预算编制与管理实务” (线上+线下)研修班-培训通知
- “战略视角下的成本管控实务” (线上+线下)研修班-培训通知
- “财务BP核心能力建设” 研修班-培训通知
- “业财融合实务与案例” (线上+线下)2024研修班-培训通知
- 关于举办“新形势下内部审计专业能力提升研修班 暨2024内部审计高质量发展论坛”(线上+线下)的通知
- “高风险业务循环中的内控实务” (线下+线上)培训通知
- 8421 【课件】内部审计实务+案例·精讲
- 7968 【2024高级/初级/中级审计师考试,高审评审培训课程】
- 5117 【课件】审计方案+报告+证据+审计能力建设+经济责任审计培训课程
- 4996 【课件】国有企业审计与内部控制
- 4531 【经济责任审计·准则解读】课程
- 4227 【绩效审计与内部控制审计】培训课程
- 3814 【建设工程全过程审计】培训课件
- 3741 【课件】注册制IPO审计全流程实务详解
- 3718 【EPC工程总承包项目管理与审计实务】培训课程
- 3300 【工程项目招投标风险管理与审计】培训课程
- 3097 【建设项目竣工决算审计】培训课程
- 2729 【CIA 国际注册内部审计师】培训课程+题库+模拟考试
- 5896 《企业内部审计全流程指南》
- 5320 《数字化审计实务指南》高效审计工具书
- 4690 《内控总监工作笔记》 企业内部控制工作法及案例解析
- 4387 《行政单位经济责任审计实务指南》
- 4373 《内审人员进阶之道 内部审计操作实务与案例解析》
- 4322 《内部审计工作法》
- 4297 《企业内部控制流程手册》- 第3版
- 4073 《舞弊审计实务指南》
- 4073 《金融机构审计实务指南》
- 4028 《企业内部控制全流程实操指南》
- 3943 《财务审计实务指南》
- 3909 《企业内控精细化管理全案》第三版
- 3858 《房地产企业审计从入门到精通》模块分解+操作流程+案例解析
- 3843 《企业内部控制基本规范操作指南 图解版》
- 3756 《业内部控制架构设计实操手册》
- 3483 《企业内部审计实务详解》审计程序+实战技法+案例解析