审计署发布:2023年度高级审计专业技术资格考试大纲(附2022年考纲对比)
- 2023-04-06 06:30:00
- 转贴
- 1845
2023年4月3日,审计署已最新发布了《2023年度高级审计专业技术资格考试大纲》,内审网就此与2022年大纲进行全面对比,未发现变化,与此前预测一致,毕竟2022年审计职称考试已进行较大调整,在行业理论与实务变化不大的情况下,考纲理论上不会有较大变化。具体内容如下:
|
【点击可下载】 |
【点击可下载】 |
| 一、考试科目 | 一、考试科目 |
| 高级审计实务 | 高级审计实务 |
| 二、考试目的和要求 | 二、考试目的和要求 |
| 主要考查作为高级审计师在审计实践中进行分析判断、组织协调等实务操作的能力重点考查运用审计技术与方法发现问题和进行分析评价的能力;组织、安排、协调、落实审计工作的能力;综合、分析、判断、处理和评价各类材料与审计信息工作的能力等。 | 主要考查作为高级审计师在审计实践中进行分析判断、组织协调等实务操作的能力。重点考查运用审计技术与方法发现问题和进行分析评价的能力;组织、安排、协调、落实审计工作的能力;综合、分析、判断、处理和评价各类材料与审计信息工作的能力等。 |
| 三、考试涉及的专业知识与实务 | 三、考试涉及的专业知识与实务 |
| (一)审计基础 | (一)审计基础 |
| 中国特色社会主,义审计制度 | 中国特色社会主义审计制度 |
| 审计环境及其对审计的影响 | 审计环境及其对审计的影响 |
| 审计过程 | 审计过程 |
| (二)审计规范 | (二)审计规范 |
| 审计法律 | 审计法律 |
| 审计准则 | 审计准则 |
| 审计职业道德规范 | 审计职业道德规范 |
| (三)审计方案 | (三)审计方案 |
| 审计目标 | 审计目标 |
| 审计范围、内容和重点 | 审计范围、内容和重点 |
| 审计标准 | 审计标准 |
| 审计程序的设计 | 审计程序的设计 |
| 审计方案的编制 | 审计方案的编制 |
| (四)审计证据和审计记录 | (四)审计证据和审计记录 |
| 审计证据类别和质量特征 | 审计证据类别和质量特征 |
| 审计取证的一般方法 | 审计取证的一般方法 |
| 大数据环境下的审计取证方法 | 大数据环境下的审计取证方法 |
| 审计抽样 | 审计抽样 |
| 审计记录的种类和要求 | 审计记录的种类和要求 |
| 审计工作底稿 | 审计工作底稿 |
| (五)审计报告和审计信息 | (五)审计报告和审计信息 |
| 审计发现问题的处理 | 审计发现问题的处理 |
| 审计建议 | 审计建议 |
| 审计报告的编制 | 审计报告的编制 |
| 审计信息的编写 | 审计信息的编写 |
| 审计结果公告 | 审计结果公告 |
| (六)审计管理 | (六)审计管理 |
| 审计计划管理 | 审计计划管理 |
| 审计质量控制 | 审计质量控制 |
| 审计发现问题整改情况的检查 | 审计发现问题整改情况的检查 |
| (七)财政审计 | (七)财政审计 |
| 财政预算管理情况审计 | 财政预算管理情况审计 |
| 部门和单位预算执行审计 | 部门和单位预算执行审计 |
| 专项资金审计 | 专项资金审计 |
| 决算草案审计 | 决算草案审计 |
| 政策措施落实情况审计 | 政策措施落实情况审计 |
| (八)企业财务审计 | (八)企业财务审计 |
| 重大错报风险评估与应对 | 重大错报风险评估与应对 |
| 企业各类交易和账户余额审计 | 企业各类交易和账户余额审计 |
| 企业财务报表审计 | 企业财务报表审计 |
| (九)资源环境审计 | (九)资源环境审计 |
| 自然资源资产离任审计 | 自然资源资产离任审计 |
| 环境、社会和公司治理评价与审计 | 环境、社会和公司治理评价与审计 |
| (十)固定资产投资审计 | (十)固定资产投资审计 |
| 建设项目运营管理审计 | 建设项目运营管理审计 |
| 建设项目竣工决算审计 | 建设项目竣工决算审计 |
| (十一)经济责任审计 | (十一)经济责任审计 |
| 经济责任审计的特点 | 经济责任审计的特点 |
| 经济责任审计的对象和内容 | 经济责任审计的对象和内容 |
| 经济责任审计评价和结果运用 | 经济责任审计评价和结果运用 |
| (十二)绩效审计与专项审计调查 | (十二)绩效审计与专项审计调查 |
| 绩效审计的程序 | 绩效审计的程序 |
| 绩效审计的方法 | 绩效审计的方法 |
| 专项审计调查的主要类别 | 专项审计调查的主要类别 |
| 专项审计调查的工作要求 | 专项审计调查的工作要求 |
| (十三)内部控制和风险管理审计 | (十三)内部控制和风险管理审计 |
| 内部控制的要素 | 内部控制的要素 |
| IT条件下内部控制的特征 | IT条件下内部控制的特征 |
| 内部控制审计 | 内部控制审计 |
| 风险管理框架 | 风险管理框架 |
| 风险管理审计 | 风险管理审计 |
| (十四)信息系统审计 | (十四)信息系统审计 |
| 信息系统审计的目标 | 信息系统审计的目标 |
| 信息系统审计的对象和内容 | 信息系统审计的对象和内容 |
| 信息系统审计的基本方法 | 信息系统审计的基本方法 |
| (十五)对特殊事项的审计 | (十五)对特殊事项的审计 |
| 重大违法行为检查 | 重大违法行为检查 |
| 舞弊和舞弊审计 | 舞弊和舞弊审计 |
| 关联方交易审计 | 关联方交易审计 |
| 企业合并、分立和清算审计 | 企业合并、分立和清算审计 |
附: 2023年高级审计师考试、评审培训文件【点击查看】
发表评论
培训通知
- “内部审计全维度实战进阶” 咨询课程通知
- 超重磅!审计实操全流程(从未如此详尽)
- 高风险业务经营价值挖掘与风控实务(线上+线下)培训通知
- “人工智能+”驱动下的内部审计管理与变革 实务课程通知
- AI驱动采购全流程风险管理、审计实务课程-培训通知
- 工程项目审计实务(线上+线下)课程通知
- 金融机构内审核心能力提升系列课
- 【最新】中/高级审计师 / CIA 考试培训课程
- 公开课 / 内训课 / 网课-审计·内控·财税:实务课程计划清单
- 【热门】内审精英训练营实务综合课(43门)
- “合规审计与反舞弊调查” 课程通知
- 2026年培训课程计划:审计/内控/合规(全年计划·收藏)
- 风险导向审计实务与案例(线上/线下)培训通知
- 行政事业单位内部控制评价与建设推进-专题研修课程通知
- 拥抱AI:DeepSeek赋能内审智能化转型与实践课程
热门网课
- 158438 【2025高级审计师/初级中级考试 // 正高/高审评审培训课程】
- 118906 【CIA 国际注册内部审计师】培训课程全集
- 102806 【课件】内部审计实务+案例·精讲
- 96323 【课件】注册制IPO审计全流程实务详解
- 88262 【课件】尽职调查实务:要点+详解
- 87567 【课件】审计实务-入门到精通
- 85422 【课件】审计角度解构年报
- 84187 【课件】内审精英训练营:43门,147课时
- 15465 【课件】金税四期税务风险监控指标及应用
- 12001 【反舞弊审计】系列课程(139节课程)
- 11378 【课件】EXCEL实战技能与图表应用(全面)
- 11364 【课件】国际合同风险实务解析
热门好书
- 97851 《内部审计工作法》
- 97190 《内控总监工作笔记》 企业内部控制工作法及案例解析
- 97018 《数字化审计实务指南》高效审计工具书
- 96927 《内部审计工作指南》+《增值型内部审计》+《内部审计情景案例》《内部审计思维与沟通》《合规型内部审计》
- 96743 《企业内部审计全流程指南》
- 96167 《金融机构审计实务指南》
- 95587 《企业内部控制流程手册》- 第3版
- 95276 《行政单位经济责任审计实务指南》
- 95264 《业内部控制架构设计实操手册》
- 95007 《房地产企业审计从入门到精通》模块分解+操作流程+案例解析
- 94956 《财务审计实务指南》
- 94899 《内审人员进阶之道 内部审计操作实务与案例解析》
- 94798 《企业内部控制基本规范操作指南 图解版》
- 94688 《企业内控精细化管理全案》第三版
- 94208 《舞弊审计实务指南》
- 94022 《企业内部控制全流程实操指南》
