审计透过一张“破纸”,竟发现了巨额小金库
- 2018-09-20 06:10:00
- 内审网 转贴
- 4011
内婶儿点评:从事审计工作,永远都要保持怀疑的态度、谨慎的心态,特别是对于重要项目的关键节点,任何蛛丝马迹都是不容无视的,有时候,透过一句话、一行字、一个眼神、一个动作,都极可能发现我们想要的东西。无数的审计案例已经告诉我们,重大的问题发现,往往出现在山穷水尽之时的某个异常之处。
今年2月,审计组在对某县义务教育保障机制落实情况审计中,通过突击盘库,从一个不起眼的破旧存折查起,最终查实某学校以套取工程款违规收费等设立小金库的问题线索。
突击盘库发现存折
通过前期对该县义务教育资金的全面摸底,在确定延伸审计重点时,审计组对各个学校的资金流进行了系统梳理,发现某学校年底现金余额较大。这么多的现金是正常所需,还是另有他用?
带着疑问,审计组决定对该校财务进行突击盘库。在盘库中,审计人员发现除了库存现金和一些未做账的零散票据外,在柜子的角落里还有一张破旧的被撕去封皮的不起眼的存折。当审计人员伸手去拿存折时,出纳陶某脸上闪过一丝不易察觉的紧张神色。他连忙说,“这是我个人的旧存折,现在已经停用了。”并补充道,“这是我个人的东西,你们不能拿走!”但陶某惊慌的神情引起了审计人员的警觉,在说明理由后对存折进行了暂扣。
这张没有户名的旧存折究竟是谁的呢?里面是什么钱?为什么由出纳陶某保管呢?审计人员充满了疑惑。
斗智斗勇苦寻实证
带着这些疑问,审计组对暂扣的零散票据和清单进行了整理。
主审拿着没有“户头”的存折皱着眉头陷入了沉思:这既没有户名又没有账号的存折从何查起呢?存折上显示的资金往来小则几万大则十几万几十万,初步判断不像是陶某一个普通乡镇学校老师的收入。他忽然联想到,该学校提供了一张基建账户的流水,不如对一下有没有吻合的资金往来?
审计人员迅速翻出基建流水逐条核对,果然发现了5笔资金入账时间、金额完全吻合!线索一下子连上了,审计人员的判断是正确的,该存折主人并不是陶某本人,而是陈某。那么陈某到底是谁呢?
负责查阅施工合同的审计人员小张在脑海里迅速搜索,觉得名字眼熟。他立即翻阅资料,发现陈某就是负责该校外墙施工的老板。施工队老板陈某的存折为什么会在出纳陶某的手中呢?
带着疑问审计组对陶某进行了询问。陶某称,陈某与他是亲戚关系,因为陈某常常在外地,所以将存折放在他那里代为保管。审计人员继续向陶某追问,存折里是什么钱?为什么由陶某经办?出纳沉默了许久,神情呆滞,再也不说话了。
鉴于这种情况,审计组怕当事人出现意外,于是给校领导打电话,请他们将陶某带回。审计一度陷入僵局。
抽丝剥茧真相大白
在履行完相关手续后,审计组到银行对这个旧存折的流水进行了查询。查询结果显示,该存折的收入都是由学校基建户转入的工程款,支出都是频繁的现金支取,无法查明资金去向。
就在一筹莫展之际,银行的一笔转账打破了僵局。2016年1月29日由出纳陶某经手从施工队老板陈某存折中转出了2.15万元。经进一步查询银行传票,陶某将套取的工程款通过施工队老板陈某的存折,过渡转入陶某自己的一张个人银行卡。
通过对陶某银行卡核实,最终查明,2012年至2018年间,该校将违规套取的工程款、学前班保教费等款项累计1382万元未纳入单位法定账册核算,而是以陶某个人名义储存,主要用于发放津补贴,列支招待费、请客送礼、购买购物卡以及购买个人理财产品等违规开支。
转载内审网原创文章请注明:来源公众号:内审网(ID:neishenwang)及作者信息。部分图文来源于网络,如涉版权,后台联系删除,非原创文章请自行联系原创作者后转载。欢迎添加内婶儿老师个人微信(ID:1460394675)交流学习!
- 2025年培训课程计划:审计/内控/合规(全年计划·收藏)
- “经济责任审计实务与案例” (线上+线下) 培训通知
- 穿透式监管视角下的企业内控升级与风险管控实践-研修班培训通知
- AI驱动“审计人员四能四会胜任力提升与思维决策”(线上+线下)培训通知
- AI驱动采购全流程风险管理、审计实务课程-培训通知
- 拥抱AI:DeepSeek赋能工程建设项目审计实务-培训通知
- 拥抱AI:DeepSeek赋能内审智能化转型与实践课程
- DeepSeek驱动下的内部审计创新与 价值重构(线上/线下)实务培训通知
- 公开课 / 内训课 / 网课-审计·内控·财税:实务课程计划清单
- 行政事业单位严肃财经纪律暨内部控制业务能力提升-培训通知
- 行政事业单位财经纪律教育与财会审计管理提质增效-培训班
- 高风险业务经营价值挖掘与风控实务(线上+线下)培训通知
- 【热门】新时期内审精英实务综合课
- 【最新】中/高级审计师 / CIA 考试培训课程
- 拥抱AI:DeepSeek赋能智能财务创新与实践课程
- 128554 【2025高级审计师/初级中级考试 // 正高/高审评审培训课程】
- 92665 【CIA 国际注册内部审计师】培训课程全集
- 84538 【课件】内部审计实务+案例·精讲
- 79691 【课件】注册制IPO审计全流程实务详解
- 79663 【课件】审计方案+报告+证据+审计能力建设+经济责任审计培训课程
- 79608 【EPC工程总承包项目管理与审计实务】培训课程
- 79255 【课件】国有企业审计与内部控制
- 79089 【经济责任审计·准则解读】课程
- 78991 【绩效审计与内部控制审计】培训课程
- 78794 【建设工程全过程审计】培训课件
- 77369 【建设项目竣工决算审计】培训课程
- 77218 【工程项目招投标风险管理与审计】培训课程
- 80948 《内部审计工作法》
- 80083 《企业内部审计全流程指南》
- 79959 《数字化审计实务指南》高效审计工具书
- 79502 《内控总监工作笔记》 企业内部控制工作法及案例解析
- 79487 《金融机构审计实务指南》
- 79131 《内部审计工作指南》+《增值型内部审计》+《内部审计情景案例》《内部审计思维与沟通》《合规型内部审计》
- 78980 《行政单位经济责任审计实务指南》
- 78863 《企业内部控制流程手册》- 第3版
- 78767 《内审人员进阶之道 内部审计操作实务与案例解析》
- 78751 《业内部控制架构设计实操手册》
- 78634 《财务审计实务指南》
- 78456 《房地产企业审计从入门到精通》模块分解+操作流程+案例解析
- 78124 《企业内控精细化管理全案》第三版
- 78044 《企业内部控制基本规范操作指南 图解版》
- 78029 《舞弊审计实务指南》
- 77492 《企业内部控制全流程实操指南》