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【模板】内部审计通知书-模板2

2019-11-22 06:05:00
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3698


XX集团审计部
审计通知书
XX (内审)通【20XX】第1 号


XX公司:


根据《内部审计制度》的规定及集团公司的安排,审计部决定派出审计组, 自XX年XX月XX日起,对你公司XX年XX月—XX年XX月整体经营情况、 财务收支、项目管理、内部控制制度执行情况等进行审计,必要时将追溯其他年度或延伸审计到有关单位。请予以积极配合和提供必要的工作条件。届时,请准备好以下资料:
1、公司概况,机构设置,人员结构,经营范围、模式等资料;
2、审计期间的会计报表、会计凭证、账本等会计资料;
3、近期资产盘点资料、债权债务情况说明;
4、项目预决算资料、结算单、签订的合同及临时协议;
5、公司制订的各项规章制度及管理措施;
6、公司重大决策事项的会议纪要、经济合同、经济诉讼、对外担保等资料;
7、有关部门对公司的检查报告及下达的处理意见;
8、审计部认为所需的其他资料。
请予以积极配合!
此通知
XX集团审计部

XX年XX月XX日

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