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江苏内审:常熟财政局出台内控制度 防控廉政风险

2016-11-28 17:13:00
内审网
原创
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近日,常熟市财政局出台《常熟市财政局内部控制制度》,通过加强内控有效防范财政风险和廉政风险,逐步建立“科学、规范、高效”的财政内部运行体系。


据悉,财政内部控制制度是指为履行公共财政职能,实现财政管理目标,通过规范业务流程,制度并实施科学合理的控制程序和方法,对财政风险进行有效识别、控制和监督的制度体系。建立财政内部控制制度,旨在深化财税体制改革、优化财政收支管理、强化财政权力运行的监督制约,构建科学、规范、完善的权力内控机制,全面提高财政部门依法行政、依法理财水平。


该制度正式实行后,财政系统全体人员均要严格执行内部控制制度,确保做得到、行得通、管得住、有效果,在执行过程中,任何部门或个人都不得有超越制度规定的特权,真正实现以完善机制堵塞管理漏洞,以简化流程提高工作效率,以落实责任促进作风转变,确保各科室、岗位、人员的权力行使和业务活动都能在制度约束下科学、透明、规范、高效运行。(李嘉佳)

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