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审计新闻

关于举办“内部审计全维度实战进阶” 咨询课程的通知 各相关单位: 2026年全新开启,在新的发展阶段,内部审计要在各单位工作大局中精准定位,持续加强自身建设,积极主动作为,充分发挥在风险防控、价值创造中的特殊作用...
审计如同企业经济健康的“体检师”,审计工作从精心的计划开始,经过严谨的程序实施和证据获取,最终以专业的审计报告作为成果输出。每一个阶段都紧密相连,环环相扣,共同确保审计工作的质量和价值。审计专业性和实操性较强,所涉及的知识面非常...
目录分类 >> 考试课程 CIA 考试课程 【点此:学习最新培训课程】  重磅赠送:优质题库、全套教材、模拟考试!高效学习,助力一把过! 【CIA考试:报考、注册、认...
审计·内控·合规·财税 最新实务课程计划清单 经典公开课 | 热门网课 | 内训定制课 》最新实务经典公开课(线上/线下直播):点此报名参加 》热门网课(录播随时...
©内审网  || 审先生 / 文哪个单位能不关心对外投资“效益”?哪个“老板”又不担心投资失控、“暴雷”?而这些年,知名企业(含上市公司)投资失控案例频现,有的审计无法入场、有...
无访谈,不审计!审计访谈是审计工作中最最常用的方法,是审计人员最最必备的关键技能,也是一个老生常谈、故事颇多的审计话题。我们很容易从书籍中看到,关于审计访谈理论的相关介绍,但是,一旦落到不同实务场景的审计项目中,一旦需要...
原标题:对内部审计十年发展的反思过去的10年发生了许多重大事件,极大地改变了内部审计人员必须应对的风险状况。从金融危机后严厉新法规的出台,到网络攻击的激增,再到与人工智能、数据伦理和隐私相关风险的涌现,这十年重塑了内部审计的工作...
1月2日,TCL公布了《2019年反舞弊通报》。2019年,TCL共查处触犯“红线”案件23宗,其中37人被开除,4人因涉嫌违法犯罪被移送司法机关。《通报》还公开了八宗反腐典型案例,及列入永不合作范围的供应商“黑名单”。以下为《通...
当今主流的审计是一种以风险为导向的审计,它要求审计人员先评估财务报表重大错报风险,在评估的结果上设计并实施进一步审计程序以应对评估的错报风险,根据审计程序得出恰当的审计结论并出具恰当的审计报告。审计准则告诉我们,第一步做的是风险...
4680   2020-01-01

应付职工薪酬审计

首先,了解被审计单位及其环境,即了解工薪循环内部控制,了解薪酬战略、薪酬体系、薪酬结构等等。具体的了解重要的内部控制制度,了解是否有员工重大变动、薪酬体系构成等的重大变动的情况。如果是集团公司,了解是否有派遣人员,这些人员是否在集团中计...
北京市人民政府令第289号《北京市内部审计规定》已经2019年9月24日市人民政府第46次常务会议审议通过,现予公布,自2020年1月1日起施行。...
网络不是法外之地!从明年的5月1日起,你在微信、微博上说的每一句话都有可能变成呈堂证供。12月26日,最高人民检察院公布的《最高人民法院关于修改<关于民事诉讼证据的若干规定>的决定》,今后微信...
1998年12月29日第九届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过 根据2004年8月28日第十届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议《关于修改〈中华人民共和国证券法〉的决定》第一次修正 2005年10月27日第十届全国人民代表大会...
我国上市公司2018年执行企业内部控制规范体系情况分析报告财政部会计司   证监会会计部证监会上市部   山东财经大学报告下载(手机点击查阅全文+收藏...
中国资本市场迎来一件大事!历时四年、历经四次审议,《证券法》终于完成“大修”,将自明年3月1日起实行。要说新证券法最值得关注的,不仅是明确了全面推行注册制,更进一步加大了对证券违法行为的惩处力度。&nbs...
各会员单位:为了进一步完善内部审计准则体系,指导内部审计实践,中国内部审计协会组织修订完成了《第3101号内部审计实务指南—审计报告》。经中国内部审计协会第七届常务理事会第二次会议审议通过,现予以印发,自2020年1月1...
来源:21世纪经济报道导读:在原始的“眼线式”监督被证明无效后,制度化的反腐手段开始兴起。最主要的表现,在于审计、监察部门的迅速崛起。“你见过房企反腐吗?”“有个副总的办公室空了好几天,开始大家都以为...
首先需要明白物流与快递的差异: 物流与快递都属于物流,物流的定义供应链活动的一部分,是为了满足客户需要而对商品、服务以及相关信息从产地到消费地的高效、低成本流动和储存进行的规划、实施与控制的过程。根据现阶段的...
付晓林,湖北省黄石市人防办原党组书记、主任。曾任黄石市市政维护管理处党委书记、处长,市政公用局党委副书记、局长等职务,2016年10月退休。因涉嫌严重违纪违法,2019年3月接受黄石市纪委监委立案审查调查。9月,被开除党籍、取消退休待遇...
一、集团企业内部审计组织架构的影响因素有哪些?在具体的管理实践中,集团企业内部审计组织架构会受到多种因素的影响。一是集团企业的治理结构。不同集团企业的治理结构不同,会对内部审计的组织架构产生不同程度的影响,进而影...
总编感言(Mr.内审):还是那句话,贪腐源于社会竞争与人性欲望,只要竞争存在、只要欲望不灭,贪腐与违规就会持续存在,无论社会性质、无论组织大小。同时,也想再分享一句个人看法,合规工作,并不能因为上文所说的...