审计新闻
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2026-01-26
“内部审计全维度实战进阶” 咨询课程通知 置顶
关于举办“内部审计全维度实战进阶” 咨询课程的通知 各相关单位: 2026年全新开启,在新的发展阶段,内部审计要在各单位工作大局中精准定位,持续加强自身建设,积极主动作为,充分发挥在风险防控、价值创造中的特殊作用...
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2025-09-27
超重磅!审计实操全流程(从未如此详尽) 置顶
审计如同企业经济健康的“体检师”,审计工作从精心的计划开始,经过严谨的程序实施和证据获取,最终以专业的审计报告作为成果输出。每一个阶段都紧密相连,环环相扣,共同确保审计工作的质量和价值。审计专业性和实操性较强,所涉及的知识面非常...
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2025-05-06
【最新】中/高级审计师 / CIA 考试培训课程 置顶
目录分类 >> 考试课程 CIA 考试课程 【点此:学习最新培训课程】 重磅赠送:优质题库、全套教材、模拟考试!高效学习,助力一把过! 【CIA考试:报考、注册、认...
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2025-02-20
公开课 / 内训课 / 网课-审计·内控·财税:实务课程计划清单 置顶
审计·内控·合规·财税 最新实务课程计划清单 经典公开课 | 热门网课 | 内训定制课 》最新实务经典公开课(线上/线下直播):点此报名参加 》热门网课(录播随时...
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2023-11-18
对外投资-专项审计方案:审计方法、所需资料 置顶
©内审网 || 审先生 / 文哪个单位能不关心对外投资“效益”?哪个“老板”又不担心投资失控、“暴雷”?而这些年,知名企业(含上市公司)投资失控案例频现,有的审计无法入场、有...
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2023-06-18
内部审计访谈:关键步骤,这24个坑,不要再踩! 置顶
无访谈,不审计!审计访谈是审计工作中最最常用的方法,是审计人员最最必备的关键技能,也是一个老生常谈、故事颇多的审计话题。我们很容易从书籍中看到,关于审计访谈理论的相关介绍,但是,一旦落到不同实务场景的审计项目中,一旦需要...
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2019-05-10
内审心法 | 善于"Say no"的内审,自带光芒!
-1-一个小故事此前,内审网交流群里(注:可打开内审网公众号回复“加群”进入)的一位小姐姐H找到本人,跟我分享了她在工作中遇到的一件令其困惑、也颇为纠结的事情,并寻求我的建议。H曾在会计师事务所工作3年,后转入企...
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2019-05-08
第2309号内部审计具体准则——内部审计业务外包管理
第一章 总 则第一条 为了规范内部审计业务外包管理行为,保证内部审计质量,根据《内部审计基本准则》,制定本准则。第二条 本准则所称内部审计业务外包管理,是指组织及其内部审计机构将业务委托给本...
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2019-05-08
别笑!年报披露:总经理、财务总监无法保证年报真实准确完整!
相信,大家一定还记得去年皇台酒业约4成、合计价值6700万元成品酒丢失的消息,也一定没忘记獐子岛“扇贝跑路”的故事。这个市场可谓怪事年年有,今年照样多。这不,刚刚发生康美药业“发现”资金存在300亿元“会计差错”予以更正调减,我...
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2019-05-07
销售舞弊防控 | 建议试试这些办法!
由于企业运营过程中舞弊风险存在于经营过程中的各个环节:投资、财务、采购、销售、物流则是舞弊风险的高发区。不同行业、不同产品、不同的管理模式或企业文化以及不同时期的舞弊风险在各个业务循环中的发生强度也各不相同。简言之,舞弊风险在各个业务环...
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2019-05-04
IT审计工作职责及与其他审计的关系
1. 信息系统审计的定义信息系统审计是检查和评估自动信息处理系统和相关的非自动处理流程及两者之间的接口关系。 2. 信息系统审计目的信息系统审计是搜集并评价审计证据,以判断信息系统和相关的资源是否可以...
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2019-05-03
康美药业 | 300亿元资金造假!会计"差错"足以遮羞?
A股一声惊雷2019年4月的最后一天,A股上市公司康美药业(证券代码:600518)发布了《康美药业股份有限公司关于前期会计差错更正的公告》,这则公告“行文稳健、气势平缓”,然而,也就在这 足够低调的字里行间,...
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2019-04-29
尽职调查 | 60%的并购失败,到底怎样调查才算尽职?
并购整合常被比喻为从恋爱到结婚的过程。为何并购、如何寻找并购对象、双方的并购互惠、合伙人协作既是涉及到商业和管理范畴,又是一门与“人”息息相关的艺术。根据对并购现状的审查评估显示,60%〜70%的并购案例都以失败告终,未能实现预...
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2019-04-27
特辑 | 一份优秀审计报告的“十要、十不要”
审计报告,是审计项目的核心成果,直接反映审计团队,艰苦付出之后的价值大小, 完成一份优秀的审计报告,有太多需要注意的地方,今天,跟大家分享,十点干货总结。1.要充分理解项目背景、明确框架结构;不要漫无目的、随心而写;...
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2019-04-26
《中华人民共和国政府采购法》
第一章 总 则第一条为了规范政府采购行为,提高政府采购资金的使用效益,维护国家利益和社会公共利益,保护政府采购当事人的合法权益,促进廉政建设,制定本法。第二条在中华人民共和国境内进行的政府采购适用...
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2019-04-26
弊端这么大?询价采购还在简单采用“最低价”?
Mr.内审:近日,有几个伙伴和我聊到最低价采购相关事宜,今天就该话题进行分享。相信内审内控界的伙伴们都关注到,财政部印发了财政部令87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》,该《办法》提出:评标委员会认为投标人的报价明...
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2019-04-23
记住这8点!轻松完成审计报告
审计报告是指审计小组对审计事项实施审计后, 就审计工作情况和审计结果向派出的审计机关提出的书面文书。审计报告是审计结果的综合反映, 是审计成果的主要表现形式。审计工作是否有效, 除了取决于在审计实施阶段是否查清了问题, 收集了充分有效的...
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2019-04-23
医院套取医保基金的常见手法及审计思路
在经济利益的驱使下,部分医院及医生置职业道德、法律法规而不顾,把医保基金当成“唐僧肉”,采取多种手法进行套现骗取,侵害参保人的全体利益。作者根据自己在卫生、医保、审计多部门的工作经历,结合运用现代计算机审计技术对医院进行审计的实践经验,...
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2019-04-23
定点医疗机构职工医保基金的审计路径
根据医疗保险部门以及国家的相关规定,向各个单位以及个人筹集的,用于职工基本医疗保险的基金形式。从管理形式来看,由医疗保险经办机构进行统一的管理,而费用少部分计入到个人的账户当中,大部分用于统筹基金。职工医保基金是现阶段我国医疗保险体系构...
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2019-04-22
集中采购,真有那么好?
在市场高度全球化的今天,无论是从程序上还是从管理上,分散采购都已经无法有效融合供应商和采购商的需求。于是,集中采购成为了管理新宠。即便如此,集中采购还是在很多方面让人陷入措手不及的境地。 ...
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2019-04-21
审计,岂能过于迷信制度?
制度,就是规矩、就是标准,制度设计的健全性、适当性、有效性,直接影响目标的实现、战略的达成。正因如此,一部分审计人员,会过于迷信制度,会将什么问题,都归结于制度问题。没有标准说是制度问题,标准不完善说是制度问题,标准不执行还被当...
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