内部审计理论制度
98753
2025-02-10
2025年培训课程计划:审计/内控/合规(全年计划·收藏) 置顶
上 海 国 家 会 计 学 院 提示: 1.《培训文件》《全年课程计划文件》及《报名表》可扫码底部二维码,添加报名对接老师微信获取, 可点此查阅《培训文件》在线版本 2.新增课程通知:本年“数...
4506
2022-09-25
审计署审计现场管理办法
审计署审计现场管理办法第一条为了规范审计现场管理,进一步提高效率,保证质量,防范风险,落实责任,根据《中华人民共和国审计法》及其实施条例、《国务院关于加强审计工作的意见》、《中华人民共和国国家审计准则》和其他有关...
4105
2022-06-29
进出口业务内部审计制度
一、目的1、监督公司进出口业务经营政策、方针以及管理制度、纪律在公司及其分公司的贯彻执行,建立和完善公司进出口业务内部审计监察制度、风险管理制度,完善公司进出口业务内部控制制度。2、内部审计通过对公司进出...
4579
2022-04-21
某央企上市公司内部审计管理制度
XX股份有限公司内部审计管理制度2022年4月19日审议通过第一章 总则第一条 为了规范XXX股份有限公司(以下简称“公司”)内部审计工作,明确内部审计的职责和权限,充分发挥内部审计作用,根...
4806
2022-04-14
内部审计档案管理办法
为了规范公司内部审计档案的管理工作,保证内部审计档案的质量,发挥内部审计档案的作用,根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》及《公司关于内部审计工作的规定》制定本办法。内部审...
2568
2022-04-13
XX市市直单位内部审计资料备案管理办法(试行)
第一条 为加强对内部审计工作的指导和监督,充分发挥内部审计作用,根据审计法及其实施条例、《审计署关于内部审计工作的规定》《内部审计统计调查制度》和《XX省省直单位内部审计资料备案管理办法(试行)》等有...
1488
2022-04-13
审计机关审计档案管理规定
第一条 为了规范审计档案管理,维护审计档案的完整与安全,保证审计档案的质量,发挥审计档案的作用,根据《中华人民共和国档案法》、《中华人民共和国审计法》和其他有关法律法规,制定本规定。第二条 本规定...
1608
2022-04-13
XX省级内部审计人才库管理办法(试行)
第一章 总 则第一条 为贯彻党中央国务院、XX省委省政府关于实行审计全覆盖的要求,加强审计机关对内部审计工作的业务指导和监督,建立国家审计机关和内部审计机构之间联动机制,特制定本办法。第二条 省审计厅...
1455
2022-04-13
XX市审计局审计业务档案管理制度
第一条 为规范我局审计业务档案管理,维护审计业务档案的完整与安全,保证审计业务档案的质量,发挥审计业务档案的作用,根据《中华人民共和国档案法》《中华人民共和国审计法》《审计机关审计业务档案管理...
1437
2022-04-12
XX市(区)审计专家人才库管理办法
第一条为进一步推动我市审计工作科学发展,XX市委审计委员会办公室(XX市审计局)建立XX市审计专家库,旨在搭建沟通交流平台,聚集审计智慧和力量, 充分发挥业内专家引领作用,有效辅助国家审计,为XX市经济发展保驾护航。第二...
4475
2022-04-10
修订解读:《第3204号内部审计实务指南——经济责任审计》主要内容和特点
2022年3月28日,中国内部审计协会(以下称协会)正式发布了修订后的《第3204号内部审计实务指南——经济责任审计》(以下称《指南》)。一、《指南》的特点一是系统性和全面性。与2011年发布的《企业内部...
2132
2022-04-05
万科:内部审计手册
【内部审计】内部审计是公司内部经济监督的一种形式,是公司审计室在董事会审计委员会的领导下,依照国家有关法规和公司有关规章制度,独立、客观地监督、评价公司及其下属单位的财务收支及其经济活动的真实性、合法性和效益性,检查、评...
3918
2022-03-28
中国内审协会:《第3204号内部审计实务指南——经济责任审计》最新印发!
中国内部审计协会关于印发《第3204号内部审计实务指南——经济责任审计》的通知协会网站发布时间:2022-03-28各会员单位:为了指导经济责任审计实践,规范经济责任审计行为,提高经济责任审计质量和效率效果,中国...
3772
2022-03-28
审计问责管理办法
XXX公司审计问责管理办法(试行)1 总则1.1目的为加强和规范XXX有限公司(以下简称公司)审计发现问题及整改不力等方面的追责工作(以下简称审计问责),强化责任意识,促进依法治企、合规经营,结合公司实际...
1863
2022-03-23
XXX股份有限公司董事会审计与风险委员会实施细则
第一章 总则第一条 为强化XXX股份有限公司(以下简称“公司”)董事会决策功能,做到事前审计、专业审计,确保董事会对经营层的有效监督,不断优化公司治理结构、完善内部控制体系,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则...
2639
2021-11-12
某集团股份有限公司关键管理岗位在、离任审计管理制度
XX集团股份有限公司关键管理岗位在、离任审计管理制度第一章 总则 第一条 审计目的:为打造龙头健康、正向、以身作则,战略有效落地, 队伍健康向上的企业文化...
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