内部审计理论制度
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2025-02-10
2025年培训课程计划:审计/内控/合规(全年计划·收藏) 置顶
上 海 国 家 会 计 学 院 提示: 1.《培训文件》《全年课程计划文件》及《报名表》可扫码底部二维码,添加报名对接老师微信获取, 可点此查阅《培训文件》在线版本 2.新增课程通知:本年“数...
3466
2021-10-29
XX股份有限公司内部审计制度
XX股份有限公司内部审计制度 第一章 总 则第一条 为了建立健全XX股份有限公司(以下简称“公司”)内部审计制度,加强公司内部管理和控制,促进公司内部各管理层行为的合法性、合规性,为管理层...
3980
2021-07-06
反洗钱内部审计制度
第一章 总则 第一条 为了规范反洗钱内部审计工作,提高反洗钱审计工作质量,根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反...
3685
2021-07-05
第3201号内部审计实务指南——建设项目审计
【提示】审计网校公众号回复“3201”,下载实务指南全文(124页)中国内部审计协会关于印发《第3201号内部审计实务指南——建设项目审计》的通知各会员单位:为了进一步指导建设项目审计实践,规...
1797
2021-06-26
党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员经济责任审计规定
党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员经济责任审计规定第一章 总则第一条 为了坚持和加强党对审计工作的集中统一领导,强化对党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员(以下统称领导干部)的...
2478
2021-06-02
某公司经济责任审计实施细则
河南神火煤电股份有限公司经济责任审计实施细则第一章 总则第一条 为做好河南神火煤电股份有限公司(以下简称“公司”)经济责任审计工作,规范经济责任审计行为,提高经济责任审计质量,根据《党政主要领导...
2973
2021-06-01
某上市公司反舞弊与举报制度
北京全时天地在线网络信息股份有限公司 反舞弊与举报制度 二〇二一年四月第一章 总则1 目的为加强北京全时天地在线网络信息股份有限公司(以下简...
2721
2021-05-28
万科集团房地产内部审计手册(值得参考)
【内部审计】万科内部审计是公司内部经济监督的一种形式,是公司审计室在董事会审计委员会的领导下,依照国家有关法规和公司有关规章制度,独立、客观地监督、评价公司及其下属单位的财务收支及其经济活动的真实性、合法性和效益性,检查、评价内...
4207
2021-02-01
中国内部审计协会关于印发《第 2205 号内部审计具体准则——经济责任审计》的通知
中国内部审计协会关于印发《第 2205 号内部审计具体准则——经济责任审计》的通知 中内协发〔2021〕6 号各会员单位:为了与中共中央办公厅、国务院办公厅 2019 年 7 月印发的《党政主要领...
4330
2021-01-30
中国工会审计条例
第一章 总 则第一条 为加强工会审计工作,规范工会审计行为,提高工会经费使用效益,维护工会资产安全,根据《中华人民共和国工会法》、《中华人民共和国审计法》和《中国工会章程》,制定本条例。...
2168
2021-01-30
工会预算审查监督暂行办法
第一章 总则第一条 为规范经费审查委员会对工会预算的审查监督,根据《中华人民共和国工会法》、《中华人民共和国预算法》、《中国工会章程》制定本办法。第二条 各级经费审查委员会依照法律、法规和工会有关规章制度...
3196
2021-01-30
总工会专项资金绩效审计实施办法(试行)
杭州市总工会专项资金绩效审计实施办法(试行) 第一章 总 则第一条 为进一步规范专项资金的管理和使用,提高资金使用效益,根据《中国内部审计准则》、《中国工会审计条例》和《工会专项资...
1817
2021-01-30
XXX各级工会主要负责人经济责任审计暂行办法
第一章 总则第一条 为了加强各级工会领导经济责任审计监督,维护工会财务经济秩序,促进工会领导干部廉政建设,保障工运事业的健康发展,根据《工会法》、《审计法》、《中国工会章程》和全国总工会《关于工会各级经费审查委员会组织通...
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2021-01-30
总工会内部审计工作办法
杭州市总工会内部审计工作办法第一章 总 则 第一条 为规范审计工作程序,保证审计质量,明确审计责任,降低审计风险,根据《中国工会审计条例》、...
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2021-01-30
总工会基层工会审计操作规程(试行)
第一条 为规范基层工会审计业务操作,提高经费审查监督质量和效能,根据《中华人民共和国审计基本准则》和中华全国总工会颁布的《工会审计操作规程(试行)》及《工会经费审查委员会对下一级工会经费审计监督暂行办法》的规定,制定本规程。...
5337
2021-01-21
第3205号内部审计实务指南——信息系统审计
中国内部审计协会关于印发《第3205号内部审计实务指南——信息系统审计》的通知 各会员单位:为了进一步完善内部审计准则体系,指导信息系统审计实践,中国内部审计协会组织制定了《第32...
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