内控实务
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2026-04-22
【全维进阶】内部审计高水平闭环管理与典型项目实战落地-课程通知 置顶
关于举办“全维进阶:内部审计高水平闭环管理与 典型项目实战落地”咨询课程的通知 各相关单位:在新的发展阶段,内部审计已成为各类单位风险防控、合规经营、价值创造的关键抓手,内部审计要进一步在各单位工作大局中精准定位...
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2025-09-27
超重磅!审计实操全流程(从未如此详尽) 置顶
审计如同企业经济健康的“体检师”,审计工作从精心的计划开始,经过严谨的程序实施和证据获取,最终以专业的审计报告作为成果输出。每一个阶段都紧密相连,环环相扣,共同确保审计工作的质量和价值。审计专业性和实操性较强,所涉及的知识面非常...
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2025-02-20
内控建设:内部控制搭建\诊断\优化-咨询服务 置顶
内控不是羁绊,赋能高效发展,助力行稳致远——专注于内控体系建设咨询服务—— 在市场竞争日趋激烈、合规监管越来越严、风险挑战持续加剧的当下,企业内控体系的薄弱环节可能成为成长型企业发展的致命短板:管理粗放、内控...
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2022-04-03
关于集团20XX年内控体系工作情况的报告
内部控制作为企业生产经营活动自我调节和自我约束的内在机制,其建立、健全及实施是企业生产经营成败的关键。为全面掌握集团当前内部控制体系建设与监督工作,科学谋划下一步内控体系建设工作,推动集团乘风破浪高质量发展,由我牵头,财务部具体承办,组...
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2022-03-30
都说“采购与付款风险高”,到底该怎么控制?
企业内部采购与付款的控制与管理,确实很重要,它可以保证采购的及时和资金的安全,同时可以降低采购成本。采购活动至少涉及两方:采购方和供应商。因此,采购管理既有程序问题,又有对供应商的往来以及相关资料的管理问题。...
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2022-03-21
财政部 证监会关于进一步提升上市公司 财务报告内部控制有效性的通知
财政部 证监会关于进一步提升上市公司财务报告内部控制有效性的通知财会〔2022〕8号各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局)、证监局,新疆生产建设兵团财政局,财政部各地监管局,...
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2021-06-29
记住5大关键措施,防控营销舞弊!
本文节选自行业最新力作《地产风控管理》——行业多位大咖数十年实务经验总结分享,工作方法、程序、问题、案例…多行业通用, 风控、内审、内控、法务、监察小伙伴必备的工具书, 干货满满!...
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2021-06-27
医药企业应收账款管理
近年来,随着经济的发展,人们的生活水平日渐提高,对药品的需求也逐渐增加,国内各医药企业也如雨后春笋迅速发展起来。伴随着行业的兴起必然产生竞争,想要在医药企业站稳脚跟,信用销售成为趋势,应运而生的也带来了应收账款的增加。应收账款属于企业的...
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2021-06-26
医药行业应收账款管理研究
应收账款是指在企业销售商品或提供劳务时,向购买单位或接受劳务单位收取的包括商品价款、相关税费、代垫的各项费用在内的款项。应收账款管理涉及对存货物资的盘活和资金的使用效率,是对企业内应收账款进行有效的计划、组织、控制、监管,以便达成更好为...
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2021-06-17
SOX | 从内控1.0向内控2.0迈进
2004年,中国首批在美上市公司按塞班斯法案条款运作以来,引发了中国企业内部控制高潮,十七年过去,中国企业在内控运行过程中,问题任层出不穷,我总结了过去十多年中国企业在内部控制工作中取得的成绩、面临的危机和挑战,并对中国经济体制下企业内...
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2021-06-17
SOX | 美股上市公司怎么搭建内控风险矩阵(实操版)
当我们在事务所或者甲方企业,接触到一个SOX项目的时候,前期SOX Readiness阶段我们都会面临怎么去梳理业务流程、识别风险、建立控制目标、评估风险等问题。阿Q按照我个人的工作经验,也结合了四大的一些方法论,整理SOX readi...
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2021-06-17
美股上市SOX执行指南之《一文读懂SOX404的前世今生》
如果让我用最直白的话描述:什么是内控?什么是SOX?那么我觉得内控就是人的免疫系统,而SOX就是免疫系统中对重大疾病免疫的那部分细胞。准确来说,SOX是内控的一部分,只不过SOX更多强调财务报告层面,确保财务报告的准确性...
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2021-06-12
中国银保监会关于开展银行业保险业 “内控合规管理建设年”活动的通知
中国银保监会关于开展银行业保险业“内控合规管理建设年”活动的通知内审网关注到,6月8日,银保监会发布《关于开展银行业保险业“内控合规管理建设年”活动的通知》。《通知》要求,各银行保险机构要对照工作要点深...
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2021-06-10
建筑工程施工合同签订阶段的法律风险防范
建设工程施工,是建设项目在完成工程设计和施工招标后进行建筑产品生产之前的最后阶段,具有投资大、周期长、风险环节多、管理难度大的特点。因此,施工企业在签订施工合同时应高度重视,把握并处理好下列问题,以防范相应的法律风险:...
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2021-06-02
创新医疗管理股份有限公司2020 年度内部控制的自我评价报告
创新医疗管理股份有限公司2020 年度内部控制的自我评价报告创新医疗管理股份有限公司全体股东:根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制规范体系),结合...
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2021-05-27
合同倒签,非得等到出事?附:5大常见原因,4大风险
经常有审计小伙伴吐槽:我们公司合同没几份不是倒签的,经办方总能找出一堆的理由,业务实在紧急、领导太忙迟迟没批、老婆生孩子忘记发起…年年审,年年倒签,似乎也没出现啥问题。于是,审计也出现了逻辑疲劳,不在认为这是一个多大的事...
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2021-05-22
XX公司风险评估报告(很好)
XX公司风险评估报告根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 5 号——交易与关联交易》的要求,本公司查验了XX集团财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)的《金融许可证》《企业法人营业执照》等...
3907
2021-05-17
维维食品饮料股份有限公司2020 年度内部控制评价报告
维维食品饮料股份有限公司2020 年度内部控制评价报告维维食品饮料股份有限公司全体股东:根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部 控制规范体...
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