内控实务
363
2026-06-16
“AI驱动:注册会计师核心能力进阶” 实务课程 置顶
上 海 国 家 会 计 学 院上国会培〔2026〕67号关于举办“AI驱动的注册会计师核心能力进阶”研修班的通知各相关单位:注册会计师行业正处于数智化转型与政策密集迭代的关键阶段,...
21423
2026-06-16
AI 与业务双驱动:采购与供应链审计 实战课程-培训通知 置顶
上 海 国 家 会 计 学 院 上国会培〔2026〕47号 关于举办“AI与业务双螺旋驱动的采购与供应链审计实务”研修班的通知各相关单位:数字化浪潮下,市场...
4173
2025-12-15
工程项目审计实务(线上+线下)课程通知 置顶
上 海 国 家 会 计 学 院上国会培〔2026〕3号关于举办“工程项目审计实务(线上+线下)”的通知各相关单位:随着我国经济的快速发展...
6704
2025-09-27
超重磅!审计实操全流程(从未如此详尽) 置顶
审计如同企业经济健康的“体检师”,审计工作从精心的计划开始,经过严谨的程序实施和证据获取,最终以专业的审计报告作为成果输出。每一个阶段都紧密相连,环环相扣,共同确保审计工作的质量和价值。审计专业性和实操性较强,所涉及的知识面非常...
46448
2025-02-20
内控建设:内部控制搭建\诊断\优化-咨询服务 置顶
内控不是羁绊,赋能高效发展,助力行稳致远——专注于内控体系建设咨询服务—— 在市场竞争日趋激烈、合规监管越来越严、风险挑战持续加剧的当下,企业内控体系的薄弱环节可能成为成长型企业发展的致命短板:管理粗放、内控...
4137
2021-05-17
维维食品饮料股份有限公司2020 年度内部控制评价报告
维维食品饮料股份有限公司2020 年度内部控制评价报告维维食品饮料股份有限公司全体股东:根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部 控制规范体...
1951
2021-04-26
基于现金池模式的资金集中管理案例研究
随着市场经济改革的不断深入,通过行业联合、资产重组、兼并收购等扩张行为,涌现出大批跨国企业集团、国有企业集团、民营企业集团等,它们已成为国民经济发展的重要支柱。相应的企业集团管理模式,特别是资金管理模式,越来越...
2596
2021-01-30
内控,记住这8点!(7W1H)
1、Why(为什么要完善内控?)有人问了,我们原来没有内控不也做得蛮好?错了,只要有组织,就不可能没有内控的,无非是控制的全面点还是片面点、严格点还是马虎点、精细点还是粗旷的区别。皮包公司的老板一天到晚包不离手,包中就是...
2817
2021-01-10
专家解读:公开招标失败,该怎么办?
公开招标失败后该怎么办?采购实施计划是否要重新填报?《中国政府采购报》采访了相关专家,专家们表示,导致公开招标失败的原因主要有以下3种情形:一是供应端竞争缺乏;二是采购端出现纰漏;...
124529
2020-10-21
企业内部控制评价指引
企业内部控制评价指引第一章 总 则第一条 为了促进企业全面评价内部控制的设计与运行情况,规范内部控制评价程序和评价报告,揭示和防范风险,根据有关法律法规和《企业内部控制基本规范》,制定本指引。...
1916
2020-10-16
青岛疫情源头查明!审计需要思考的4个问题…
长假前的小波澜国庆中秋长假前,青岛港2名装卸工人被确认为新冠肺炎无症状感染者,后续排查中,在采集送检涉及冷链产品和环境样本中,又检出51份阳性样本。青岛因为疫情持续上榜热搜,也让近期归于平静的国内疫情再生波澜。...
127233
2020-10-08
企业内部控制审计指引(附:实施意见)
附:企业内部控制审计指引实施意见(2026年1月29日修订)企业内部控制审计指引 第一章 总 则第一条 为了规范注册会计师执行企业内部控制审计业务,明确工作要求,保证...
2467
2020-09-03
内控,真没那么简单
近年来,关于“内控”,行业伙伴们有共同的感受,那就是,内控似乎越来越热、越来越火了,尤其是在国有企业及公众公司,但凡出现某类问题,“内控存在漏洞”、“内控存在缺陷”的解释,以及“优化内控设计”、“强化内控执行”的改进措施,可谓频频见诸财...
4514
2020-06-22
《华为基本法》全文(下)
(自动降薪)【第七十条】公司在经济不景气时期,以及事业成长暂时受挫阶段,或根据事业发展需要,启用自动降薪制度,避免过度裁员与人才流失,确保公司渡过难关。(晋升与降格)【第七十一条】每个员工...
4318
2020-06-22
《华为基本法》全文(上),建议收藏借鉴!
《华为基本法》是根据任正非的思维因果,用统一的语言集中作的一次梳理,是中国企业第一个完整系统地对其价值观的总结,对中国的企业文化建设起到很大推动作用。1994年11月,华为...
6555
2020-06-20
建议了解!货币资金审计:关键控制点
货币资金,是指企业在生产经营过程中处于货币形态的资金,包括现金、银行存款和其他货币资金。企业资产中,货币资金流动性最强,企业大部分的经济业务中都需要通过货币资金收付来实现,可以说,持有一定量的货币资金是企业生产经营活动的基本条件,所以货...
2287
2020-05-11
观点 | 内控与团队建设
《商业的本质》已经买了好几年,拆封皮也拆了几个月,朋友也推荐了好几波了,终于在清明假期时给看完了。这充分印证了「书非借不能读」的道理。这本书通篇在讲一件事:团队建设。商业的本质就是一项团队运动。也许有人会认为在内控的公众...
5672
2020-05-11
内审值得借鉴!企业采购内部控制,制度优化实务案例
采购是企业生产经营的起点,采购与付款又密切关联。采购的原材料质量和价格又很大程度上决定企业的产品质量。因此通过建立企业内部控制来规范供应商的选择、采购合同的订立、物资的运输方式、物资的验收标准、货款的结算方式等采购全过程就显得十分重要。...
3931
2020-04-06
关于规范电子会计凭证报销入账归档的通知
财会〔2020〕6 号党中央有关部门财务部门、档案部门,各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局)、档案局,新疆生产建设兵团财政局、档案局,国务院各部委财务部门、档案部门,财政部各地监管局,有关人民团体...
2786
2020-03-29
跟4个男友生5个孩子!审计思考:制度有漏洞,还怕没人钻?
Mr.内审:从事审计工作这些年,无论是对已有内控设计进行审计时,或是参与制度建设审阅时,总会发现各种漏洞,有的漏洞是制定制度时考虑不周导致,有的是因为时代与环境变迁、制度过时导致,还有一些,则是人为留下的诸如“其他、特殊情况……处理”的...
热门网课
- 195135 【2025高级审计师/初级中级考试 // 正高/高审评审培训课程】
- 154487 【CIA 国际注册内部审计师】培训课程全集
- 135799 【课件】内部审计实务+案例·精讲
- 128484 【课件】注册制IPO审计全流程实务详解
- 120041 【课件】尽职调查实务:要点+详解
- 119404 【课件】审计实务-入门到精通
- 117344 【课件】审计角度解构年报
- 116408 【课件】内审精英训练营:43门,147课时
- 46801 【课件】金税四期税务风险监控指标及应用
- 42413 【反舞弊审计】系列课程(139节课程)
- 42307 【课件】EXCEL实战技能与图表应用(全面)
- 42018 【课件】国际合同风险实务解析
热门好书
- 129214 《数字化审计实务指南》高效审计工具书
- 129185 《内部审计工作法》
- 128919 《内部审计工作指南》+《增值型内部审计》+《内部审计情景案例》《内部审计思维与沟通》《合规型内部审计》
- 128733 《内控总监工作笔记》 企业内部控制工作法及案例解析
- 128241 《企业内部审计全流程指南》
- 127370 《金融机构审计实务指南》
- 127036 《企业内部控制流程手册》- 第3版
- 126706 《行政单位经济责任审计实务指南》
- 126502 《房地产企业审计从入门到精通》模块分解+操作流程+案例解析
- 126370 《业内部控制架构设计实操手册》
- 126192 《内审人员进阶之道 内部审计操作实务与案例解析》
- 126125 《企业内部控制基本规范操作指南 图解版》
- 125992 《财务审计实务指南》
- 125870 《企业内控精细化管理全案》第三版
- 125686 《舞弊审计实务指南》
- 125595 《企业内部控制全流程实操指南》

