内控实务
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2026-04-22
【全维进阶】内部审计高水平闭环管理与典型项目实战落地-课程通知 置顶
关于举办“全维进阶:内部审计高水平闭环管理与 典型项目实战落地”咨询课程的通知 各相关单位:在新的发展阶段,内部审计已成为各类单位风险防控、合规经营、价值创造的关键抓手,内部审计要进一步在各单位工作大局中精准定位...
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2025-09-27
超重磅!审计实操全流程(从未如此详尽) 置顶
审计如同企业经济健康的“体检师”,审计工作从精心的计划开始,经过严谨的程序实施和证据获取,最终以专业的审计报告作为成果输出。每一个阶段都紧密相连,环环相扣,共同确保审计工作的质量和价值。审计专业性和实操性较强,所涉及的知识面非常...
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2025-02-20
内控建设:内部控制搭建\诊断\优化-咨询服务 置顶
内控不是羁绊,赋能高效发展,助力行稳致远——专注于内控体系建设咨询服务—— 在市场竞争日趋激烈、合规监管越来越严、风险挑战持续加剧的当下,企业内控体系的薄弱环节可能成为成长型企业发展的致命短板:管理粗放、内控...
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2021-04-26
基于现金池模式的资金集中管理案例研究
随着市场经济改革的不断深入,通过行业联合、资产重组、兼并收购等扩张行为,涌现出大批跨国企业集团、国有企业集团、民营企业集团等,它们已成为国民经济发展的重要支柱。相应的企业集团管理模式,特别是资金管理模式,越来越...
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2021-01-30
内控,记住这8点!(7W1H)
1、Why(为什么要完善内控?)有人问了,我们原来没有内控不也做得蛮好?错了,只要有组织,就不可能没有内控的,无非是控制的全面点还是片面点、严格点还是马虎点、精细点还是粗旷的区别。皮包公司的老板一天到晚包不离手,包中就是...
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2021-01-10
专家解读:公开招标失败,该怎么办?
公开招标失败后该怎么办?采购实施计划是否要重新填报?《中国政府采购报》采访了相关专家,专家们表示,导致公开招标失败的原因主要有以下3种情形:一是供应端竞争缺乏;二是采购端出现纰漏;...
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2020-10-21
企业内部控制评价指引
企业内部控制评价指引第一章 总 则第一条 为了促进企业全面评价内部控制的设计与运行情况,规范内部控制评价程序和评价报告,揭示和防范风险,根据有关法律法规和《企业内部控制基本规范》,制定本指引。...
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2020-10-16
青岛疫情源头查明!审计需要思考的4个问题…
长假前的小波澜国庆中秋长假前,青岛港2名装卸工人被确认为新冠肺炎无症状感染者,后续排查中,在采集送检涉及冷链产品和环境样本中,又检出51份阳性样本。青岛因为疫情持续上榜热搜,也让近期归于平静的国内疫情再生波澜。...
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2020-10-08
企业内部控制审计指引(附:实施意见)
附:企业内部控制审计指引实施意见(2026年1月29日修订)企业内部控制审计指引 第一章 总 则第一条 为了规范注册会计师执行企业内部控制审计业务,明确工作要求,保证...
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2020-09-03
内控,真没那么简单
近年来,关于“内控”,行业伙伴们有共同的感受,那就是,内控似乎越来越热、越来越火了,尤其是在国有企业及公众公司,但凡出现某类问题,“内控存在漏洞”、“内控存在缺陷”的解释,以及“优化内控设计”、“强化内控执行”的改进措施,可谓频频见诸财...
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2020-06-22
《华为基本法》全文(下)
(自动降薪)【第七十条】公司在经济不景气时期,以及事业成长暂时受挫阶段,或根据事业发展需要,启用自动降薪制度,避免过度裁员与人才流失,确保公司渡过难关。(晋升与降格)【第七十一条】每个员工...
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2020-06-22
《华为基本法》全文(上),建议收藏借鉴!
《华为基本法》是根据任正非的思维因果,用统一的语言集中作的一次梳理,是中国企业第一个完整系统地对其价值观的总结,对中国的企业文化建设起到很大推动作用。1994年11月,华为...
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2020-06-20
建议了解!货币资金审计:关键控制点
货币资金,是指企业在生产经营过程中处于货币形态的资金,包括现金、银行存款和其他货币资金。企业资产中,货币资金流动性最强,企业大部分的经济业务中都需要通过货币资金收付来实现,可以说,持有一定量的货币资金是企业生产经营活动的基本条件,所以货...
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2020-05-11
观点 | 内控与团队建设
《商业的本质》已经买了好几年,拆封皮也拆了几个月,朋友也推荐了好几波了,终于在清明假期时给看完了。这充分印证了「书非借不能读」的道理。这本书通篇在讲一件事:团队建设。商业的本质就是一项团队运动。也许有人会认为在内控的公众...
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2020-05-11
内审值得借鉴!企业采购内部控制,制度优化实务案例
采购是企业生产经营的起点,采购与付款又密切关联。采购的原材料质量和价格又很大程度上决定企业的产品质量。因此通过建立企业内部控制来规范供应商的选择、采购合同的订立、物资的运输方式、物资的验收标准、货款的结算方式等采购全过程就显得十分重要。...
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2020-04-06
关于规范电子会计凭证报销入账归档的通知
财会〔2020〕6 号党中央有关部门财务部门、档案部门,各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局)、档案局,新疆生产建设兵团财政局、档案局,国务院各部委财务部门、档案部门,财政部各地监管局,有关人民团体...
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2020-03-29
跟4个男友生5个孩子!审计思考:制度有漏洞,还怕没人钻?
Mr.内审:从事审计工作这些年,无论是对已有内控设计进行审计时,或是参与制度建设审阅时,总会发现各种漏洞,有的漏洞是制定制度时考虑不周导致,有的是因为时代与环境变迁、制度过时导致,还有一些,则是人为留下的诸如“其他、特殊情况……处理”的...
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2020-03-13
内审尽早了解!内部控制八大漏洞…
内部控制的权威人士Adrian Cadbury爵士曾经说过“公司的败绩都是由内部控制失败引起的”,这一点从众多的企业失败案例都得到了验证。从我国的现实情况来看,企业内部控制普遍比较薄弱,有关挪用、侵占或诈骗企业财产的新闻...
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