费用管理专项审计方案(全流程34方面)
- 2025-02-18 06:05:00
- 审先生 原创
- 5761
|| 全文 11000+字。
“费用全超预算,报销都是特批,制度干嘛用的?”
“请问内审,为什么XX部门可以让下属代替领导报销费用?”
“费用想进哪月就进哪月,业绩想做多少就做多少?”
“每年支出这么多广告费、会议费,怎么没看到实效、成果?”
费用管理可谓事关各个部门、事关全员,老板们尤其关注!
同时,费用舞弊职务侵占案例频繁见诸媒体,尤其是费用预算严重偏高且缺乏合理性、虚假发票和虚假费用报销、费用核算与分摊不准确导致成本失真、故意调整费用归属期间以调节利润并影响绩效结果、费用未经有效审批即被支出、费用财务处理存在错误影响财报准确性等问题更为典型。而制度和流程建设、执行方面的常规性问题可谓更为普遍。
费用管理的有效性,不仅关系单位经济利益、运行效率、产品竞争力,更事关组织文化、风气、价值观,往大了说,甚至决定组织长远生存和发展。和采购、工程审计类似,费用审计也是一个容易出成果,有利于树立审计威信的版块。
鉴于以上,特进行梳理总结,从费用管理制度与流程建设、费用报销系统建设与维护、费用预算编制与审核、费用执行控制与考核、费用报销与审核、费用核算分摊与财务处理、典型费用类型审计等方面着手,形成《费用管理专项审计方案(全流程)》,抛砖引玉,希望对大家有所帮助或启发,更希望从这个领域挖出更有价值的其他审计线索!贡献更大的审计价值!
点击查阅全文↓↓
发表评论
培训通知
- 【全维进阶】内部审计高水平闭环管理与典型项目实战落地-课程通知
- 超重磅!审计实操全流程(从未如此详尽)
- 内审价值提升与核心能力进阶-实务课程
- 国有企业:迎审实战策略、违规经营投资责任追究-实务课程
- 数智化驱动:内审价值增值与实践案例-课程通知
- 最新!风险、合规、内控、审计、法务五位一体能力构建与穿透式协同治理-实务课程
- AI赋能内部审计实战课程通知
- 全面预算管理与成本管控(线下+线下)课程通知
- 工程项目审计实务(线上+线下)课程通知
- 金融机构内审核心能力提升系列课
- 【最新】中/高级审计师 / CIA 考试培训课程
- 公开课 / 内训课 / 网课-审计·内控·财税:实务课程计划清单
- 关于举办“十五五”高质量发展下的内部审计新范式:战略协同、数智赋能与价值创造高级研修班的通知
- 行政事业单位纪检监察巡视审计发现问题暨内部控制评价与建设推进-实务课程通知
- AI赋能:财务审计全流程提效与智能决策实战-课程通知
热门网课
- 176044 【2025高级审计师/初级中级考试 // 正高/高审评审培训课程】
- 136371 【CIA 国际注册内部审计师】培训课程全集
- 118203 【课件】内部审计实务+案例·精讲
- 111285 【课件】注册制IPO审计全流程实务详解
- 102954 【课件】尽职调查实务:要点+详解
- 102354 【课件】审计实务-入门到精通
- 100186 【课件】审计角度解构年报
- 99177 【课件】内审精英训练营:43门,147课时
- 29908 【课件】金税四期税务风险监控指标及应用
- 26251 【反舞弊审计】系列课程(139节课程)
- 25764 【课件】EXCEL实战技能与图表应用(全面)
- 25747 【课件】国际合同风险实务解析
热门好书
- 112299 《内部审计工作法》
- 111861 《数字化审计实务指南》高效审计工具书
- 111659 《内控总监工作笔记》 企业内部控制工作法及案例解析
- 111579 《内部审计工作指南》+《增值型内部审计》+《内部审计情景案例》《内部审计思维与沟通》《合规型内部审计》
- 111269 《企业内部审计全流程指南》
- 110592 《金融机构审计实务指南》
- 110252 《企业内部控制流程手册》- 第3版
- 109776 《行政单位经济责任审计实务指南》
- 109742 《房地产企业审计从入门到精通》模块分解+操作流程+案例解析
- 109673 《业内部控制架构设计实操手册》
- 109363 《企业内部控制基本规范操作指南 图解版》
- 109236 《内审人员进阶之道 内部审计操作实务与案例解析》
- 109148 《财务审计实务指南》
- 109128 《企业内控精细化管理全案》第三版
- 108777 《舞弊审计实务指南》
- 108473 《企业内部控制全流程实操指南》