费用管理专项审计方案(全流程34方面)
- 2025-02-18 06:05:00
- 审先生 原创
- 2496
|| 全文 11000+字。
“费用全超预算,报销都是特批,制度干嘛用的?”
“请问内审,为什么XX部门可以让下属代替领导报销费用?”
“费用想进哪月就进哪月,业绩想做多少就做多少?”
“每年支出这么多广告费、会议费,怎么没看到实效、成果?”
费用管理可谓事关各个部门、事关全员,老板们尤其关注!
同时,费用舞弊职务侵占案例频繁见诸媒体,尤其是费用预算严重偏高且缺乏合理性、虚假发票和虚假费用报销、费用核算与分摊不准确导致成本失真、故意调整费用归属期间以调节利润并影响绩效结果、费用未经有效审批即被支出、费用财务处理存在错误影响财报准确性等问题更为典型。而制度和流程建设、执行方面的常规性问题可谓更为普遍。
费用管理的有效性,不仅关系单位经济利益、运行效率、产品竞争力,更事关组织文化、风气、价值观,往大了说,甚至决定组织长远生存和发展。和采购、工程审计类似,费用审计也是一个容易出成果,有利于树立审计威信的版块。
鉴于以上,特进行梳理总结,从费用管理制度与流程建设、费用报销系统建设与维护、费用预算编制与审核、费用执行控制与考核、费用报销与审核、费用核算分摊与财务处理、典型费用类型审计等方面着手,形成《费用管理专项审计方案(全流程)》,抛砖引玉,希望对大家有所帮助或启发,更希望从这个领域挖出更有价值的其他审计线索!贡献更大的审计价值!
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