×

重要提示

为确保您第一时间收到
最新审计行业大事、方法案例、报告模板等
请务必记得搜索或扫码关注公众号【内审网】

内审网公众号,ID:neishenwang

谭老师领衔:新时期内审专业能力提升-实务培训通知(可继续报名)

2024-01-09 06:05:00
转贴
560

中 国 商 业 会 计 学 会
中商学培〔2024〕01号



关于举办“新时期内部审计专业能力提升”线上课程的通知



各相关单位:

2023年全国审计工作会议指出,要始终把塑造职业精神和专业能力作为重要保障,不断加强自身建设。审计人员职业胜任力是提升审计工作质量和效率,实现审计工作在新时代转型升级的关键。为了指导和帮助各行业、各组织的内部审计人员进一步提升专业能力,打开视野、思维、专业和能力边界,更好地帮助组织实现高质量发展,中国商业会计学会特举办“新时期内部审计专业能力提升”线上课程,欢迎各单位积极组员参加。


培训报名联系人:汪老师    添加微信ID:cn17888   或扫描微信二维码添加



一、培训对象

各企事业单位总审计师、审计总监、处长、主任、经理等内部审计部门负责人及相关内部审计人员;财务管理、内部控制、风险管理、合规管理、纪检监察、法务等相关职能部门负责人和相关人员等。

二、课程目标

本课程从内部审计职业胜任能力建设出发,系统讲解内部审计新思维、方法论、体系构建、实践经验、大数据建模等模块,全方位、多维度、系统化地赋能学员深度领悟内部审计转型与发展,帮助强化专业知识学习研究和审计项目实践历练,更好地为企业赋能。

三、课程安排

1.时间安排

开课时间:2024年2月26日-3月31日;

回看时间:有效期三个月。 (回看期间可正常报名)

2.课程列表

序号

课程主题

课时

01

内部审计人员职业胜任能力建设

1.5 小时

02

审计项目现场管理

3 小时

03

审计访谈策略

1.5 小时

04

如何配合好监管单位的现场检查

1.5 小时

05

审计整改的长效机制

1.5 小时

06

如何撰写高质量的审计报告

1.5 小时

07

审计沟通之道

1.5 小时

08

反舞弊方法论

1.5 小时

09

销售审计整体方案设计及案例

1.5 小时

10

以风险为导向的采购全流程审计

1.5 小时

11

风险导向审计实务

1.5 小时

12

工程审计策略

1.5 小时

13

基于经济责任审计视角的审计转型

3 小时

14

数字化审计建模能力培养

1.5 小时

四、培训内容

第01课:内部审计人员职业胜任能力建设

1.基于1101准则的内审胜任力解读

2.内部审计人员职业胜任能力框架设计

3. 以研究型审计为切入点的胜任力提升

第02课:审计项目现场管理

1.可视化现场管理

2.审计方案

3.审计进场管理及质量控制

4.三会一课

5.审计复盘

第03课:审计访谈策略

1.审计访谈与讯问的区别

2.审计访谈的策略及适用场景

3.审计访谈策略在实战中的应用案例

第04课:如何配合好监管单位的现场检查

1.各职能部门的迎审职责

2.如何在检查组进场前做好自查自纠

3.迎审工作五大原则

4.应对监管检查的底层逻辑

第05课:审计整改的长效机制

1.基于实战的审计整改难点剖析

2.审计整改的原则、机制及应用

3.审计整改中应处理好的几大关系

第06课:如何撰写高质量的审计报告

1.什么是审计报告?

2.高质量的标准是什么?

3.如何撰写高质量的审计报告?

4.实盘操练一:审计报告画龙点睛

5.实盘操练二:审计报告指点迷津

第07课:审计沟通之道

1.审计沟通原则

2.如何与上级领导沟通

3.与被审计单位沟通的困惑与应对策略

第08课:反舞弊方法论

1.舞弊发现途径和舞弊地图

2.舞弊案件调查

3.舞弊调查能力培养

第09课:销售审计整体方案设计及案例

1.销售审计的脉络

2.销售审计的误区

3.销售审计的方案设计

4.销售审计中的重点与难点

5.销售审计案例讲解

第10课:以风险为导向的采购全流程审计

1.以风险为导向的核心要求

2.采购计划审计

3.供应商管理审计

4.采购合同审计

5.采购执行审计

第11课:风险导向审计实务

1.为什么要开展风险导向审计

2.风险导向审计的四个特征

3.付老师独创1+2+5风险导向审计思维模式

4.案例解析风险导向的审计项目开展全过程

第12课:工程审计策略

1.工程全过程跟踪审计的基本思路

2.招投标舞弊审计策略

3.工程合同审计重点

4.工程造价审计重点

5.案例解析工程审计方法

第13课:基于经济责任审计视角的审计转型

1.经济责任审计准则再解读

2.经济责任审计的几个关注点

3.正确认知经济责任审计

4.正确认知经济责任审计的三种规则

5.经济责任审计的胜任力管理

第14课:数字化审计建模能力培养

1.审计模型的分类和作用

2.审计模型思路的来源

3.审计模型生命周期管理

4.建模能力提升的方法

5.审计模型构建经验介绍

五、授课师资

谭丽丽:著名审计专家,中国商业会计学会风控与审计分会会长,教授级高级工程师、教授级高级会计师、高级审计师、中国注册造价工程师。原武钢审计部长、计划财务部长、工程预算处处长,三一重工副总经理、党委副书记。

徐巍:用友审计公司首席风险官CRO,中石油下属二级金融单位原总审计师,中国商业会计学会风控与审计分会专家委员会委员,国家会计学院特聘讲师,原中国保监会审计专家组成员(千人计划);中国保险行业协会内部审计工作组副组长。

谢建中:新方正集团稽核监察部高级审计总监。19年标杆单位内部审计实践经验,曾供职南开大学审计处、中国农业银行总行审计局、方正集团审计部。

王悦:中国商业会计学会风控审计分会副秘书长及特邀讲师,中国反舞弊联盟专家委员及特邀讲师。曾先后在知名国际会计师事务所、大型国有企业集团、知名上市地产公司、知名上市能源龙头企业担任审计负责人、风控负责人等职务,具有丰富的审计、风险管理、内控管理工作经验。

吴炜:公安一线出身,熟悉各类案件调查取证工作,多次被分局、市局表彰嘉奖。荣立个人三等功,“市局抓捕能手”。《舞弊调查实务指南》第一作者,教授过《采购供应链审计与风控》、《大数据审计与风控》、《舞弊调查实务教程》等反舞弊相关课程。

唐鹏展:浙江审计厅特聘讲师、中国商业会计学会理事和特聘讲师、《财会世界》专栏作者。先后在世界500强外企、大型上市企业、任审计监察中心总监、风控合规中心负责人。著有《内审兵法》、《合规审计实务指南》。

付淑威:内部审计实务专家,曾在中国铝业、华立、德意、波司登等大型企业集团任职审计、风控首席官。丰富的培训教学经验,擅于课堂互动,用提问的方式激发学友潜能,案例丰富、幽默风趣在快乐中领悟舞弊审计的“精髓”,深受学员爱戴和喜欢。

陈小其:中信银行资深级审计经理,任部门数字化审计教练,参加工作近20年,具有丰富的审计从业、管理经验,系审计、数字化等领域的专家级人才。

六、培训证书

完成全部课程学习,由中国商业会计学会颁发电子结业证书。

七、相关费用

(一)培训费用2800元/人,三人组团享受团购优惠价2300元/人,五人团购价1980/人。

(二)培训费用对公支付,培训费由中国商业会计学会或北京诚朴教育科技有限公司收取并开具发票。

八、报名方式

请参加人员填写《报名表》(联系老师获取)回传至报名对接老师,我们将在开课前发送《开课通知》。

中国商业会计学会

2024年1月

培训报名联系人:汪老师   添加微信ID:cn17888   或扫描微信二维码添加



发表评论
评论通过审核后显示。
培训通知
>>