存货内部控制:12个子流程,56个常见风险点(收藏)
- 2023-02-14 06:10:00
- 转贴
- 15947
| 子流程 | 风险点 |
| 存货入库 | 错收产品/材料物资或将不应接收的产品/材料物资入库 |
| 验收单与实际收货不一致,包括数量、规格型号以及质量 | |
| 入库未计量或计量不准确 | |
| 入库未检验或检验不准确 | |
| 入库记录不准确、不完整(种类、数量、期间) | |
| 计量检验数据未经有效确认 | |
| 入库记录缺乏依据(如原始单据或收货凭证丢失) | |
| 未经授权的入库记录修改 | |
| 存货保管 | 存货资产安全受损(包括丢失、被盗、损坏、变质等) |
| 库存盘点记录不准确 | |
| 未经授权接触存货实物及记录 | |
| 仓库缺乏有效的安全管理威胁存货安全 | |
|
存货移库 (调拨) |
参考存货出入库风险 |
| 存货出库 | 错发产品/材料物资或将不应发出的产品/材料物资出库 |
| 出库未计量或计量不准确 | |
| 出库未检验或检验不准确 | |
| 出库单与实际发货不一致,包括数量、规格型号以及质量 | |
| 出库记录不准确、不完整(种类、数量、期间) | |
| 发货单未经适当审批 | |
| 计量检验数据未经有效确认 | |
| 出库记录缺乏依据(如原始单据或发货凭证丢失) | |
| 未经授权的出库记录修改 | |
| 存货退库 | 退库未经适当审批 |
| 其它风险参考存货入库 | |
| 库存报告 | 收、发、存报告不完整 |
| 收、发、存报告的数量不准确 | |
| 库存报告未经审核 | |
| 库存报告修改未经审核确认 | |
| 入库成本核算 | 入库成本核算项目不完整、不准确 |
| 存货计价不准确 | |
| 没有对在途存货进行暂估入帐 | |
| 记录缺少有效地支持性文件 | |
| 存货成本核算缺少有效审批 | |
| 未经授权对成本记录进行修改 | |
| 发出成本核算 | 出库成本核算项目不准确、不完整 |
| 发出存货计价不准确 | |
| 存货出库成本计算错误 | |
| 发出存货计价方法使用不一致 | |
| 记录缺少有效地支持性文件 | |
| 存货成本核算缺少有效审批 | |
| 未经授权对成本记录进行修改 | |
|
存货跌价准备 核算 |
存货跌价准备的提取范围有遗漏 |
| 虚增存货跌价准备(提取秘密准备) | |
| 存货跌价准备的计提依据或计算不准确 | |
| 缺乏存货跌价准备的有效支持性文件 | |
| 存货跌价准备的计提没有经过适当的审批 | |
| 未经授权对存货跌价准备进行修改 | |
| 存货损耗核算 | 损耗计算错误(例如损耗标准使用错误,计算损耗的单位成本错误, 计算损耗的数量基数错误) |
| 损耗的处理没有经过有效确认和审批 | |
| 损耗没有及时进行账务处理 | |
| 内部调拨核算 | 内部调拨单开具错误 |
| 有效的支持性文件不完整(购货发票、结算票据清单等)。 | |
| 开具的调拨凭证未经有效审核 | |
| 账务处理 | 存货会计记录不准确、不完整(金额、数量、科目、记账期间等。各类审计方法案例报告模板关注公众号内审网可查阅获取,内审网注) |
| 存货余额调整未经过有效授权(如盘盈盘亏) | |
| 未经授权更改会计记录或会计系统信息 |
发表评论
培训通知
- “内部审计全维度实战进阶” 咨询课程通知
- 超重磅!审计实操全流程(从未如此详尽)
- 高风险业务经营价值挖掘与风控实务(线上+线下)培训通知
- “人工智能+”驱动下的内部审计管理与变革 实务课程通知
- AI驱动采购全流程风险管理、审计实务课程-培训通知
- 工程项目审计实务(线上+线下)课程通知
- 金融机构内审核心能力提升系列课
- 【最新】中/高级审计师 / CIA 考试培训课程
- 公开课 / 内训课 / 网课-审计·内控·财税:实务课程计划清单
- 【热门】内审精英训练营实务综合课(43门)
- “合规审计与反舞弊调查” 课程通知
- 2026年培训课程计划:审计/内控/合规(全年计划·收藏)
- 风险导向审计实务与案例(线上/线下)培训通知
- 行政事业单位内部控制评价与建设推进-专题研修课程通知
- 拥抱AI:DeepSeek赋能内审智能化转型与实践课程
热门网课
- 158443 【2025高级审计师/初级中级考试 // 正高/高审评审培训课程】
- 118912 【CIA 国际注册内部审计师】培训课程全集
- 102807 【课件】内部审计实务+案例·精讲
- 96325 【课件】注册制IPO审计全流程实务详解
- 88262 【课件】尽职调查实务:要点+详解
- 87569 【课件】审计实务-入门到精通
- 85424 【课件】审计角度解构年报
- 84188 【课件】内审精英训练营:43门,147课时
- 15465 【课件】金税四期税务风险监控指标及应用
- 12002 【反舞弊审计】系列课程(139节课程)
- 11379 【课件】EXCEL实战技能与图表应用(全面)
- 11365 【课件】国际合同风险实务解析
热门好书
- 97852 《内部审计工作法》
- 97192 《内控总监工作笔记》 企业内部控制工作法及案例解析
- 97022 《数字化审计实务指南》高效审计工具书
- 96927 《内部审计工作指南》+《增值型内部审计》+《内部审计情景案例》《内部审计思维与沟通》《合规型内部审计》
- 96746 《企业内部审计全流程指南》
- 96167 《金融机构审计实务指南》
- 95588 《企业内部控制流程手册》- 第3版
- 95278 《行政单位经济责任审计实务指南》
- 95265 《业内部控制架构设计实操手册》
- 95009 《房地产企业审计从入门到精通》模块分解+操作流程+案例解析
- 94956 《财务审计实务指南》
- 94899 《内审人员进阶之道 内部审计操作实务与案例解析》
- 94799 《企业内部控制基本规范操作指南 图解版》
- 94688 《企业内控精细化管理全案》第三版
- 94210 《舞弊审计实务指南》
- 94023 《企业内部控制全流程实操指南》
