各类型审计
3950
2026-04-22
【全维进阶】内部审计高水平闭环管理与典型项目实战落地-课程通知 置顶
关于举办“全维进阶:内部审计高水平闭环管理与 典型项目实战落地”咨询课程的通知 各相关单位:在新的发展阶段,内部审计已成为各类单位风险防控、合规经营、价值创造的关键抓手,内部审计要进一步在各单位工作大局中精准定位...
4282
2025-09-27
超重磅!审计实操全流程(从未如此详尽) 置顶
审计如同企业经济健康的“体检师”,审计工作从精心的计划开始,经过严谨的程序实施和证据获取,最终以专业的审计报告作为成果输出。每一个阶段都紧密相连,环环相扣,共同确保审计工作的质量和价值。审计专业性和实操性较强,所涉及的知识面非常...
2881
2025-12-15
工程项目审计实务(线上+线下)课程通知 置顶
上 海 国 家 会 计 学 院上国会培〔2026〕3号关于举办“工程项目审计实务(线上+线下)”的通知各相关单位:随着我国经济的快速发展...
8994
2024-12-27
工程管理专项审计方案: 45方面关注点、对应具体审计方法 置顶
|| 全文13000+字。“内审,我们这次装修,明明没有更换防盗门,怎么还收了5万多防盗门的费用,预算怎么做的,没人审核吗?”“刚到冬天,取暖器一开,电源就跳闸,电线这么细,怎么回事呢!”“我们明明要求黑色大理石...
10574
2024-11-21
人力资源与工资、绩效、薪酬管理:专项审计方案(全流程59方面) 置顶
|| 全文 14000+字。近年,人力资源相关岗位“串通猎头公司获取招聘费用回扣”的案件已不新鲜,而将家属亲友列入考勤表、长期离岗领取工资“吃空饷”的报道更是频频见诸媒体。“内审,你们知道吗,XX部门XX员工已经找好工作...
11518
2024-11-07
重点关注!销售与收款管理专项审计方案(全过程27大方面) 置顶
|| 全文12000+字。“内审,你们了解吗,XX公司退货率如此之高,还总是在每个季度初期进行退货,太不正常了?”“我们仓库里面怎么堆放了其他同行的产品,也没看到代销代存文件,还混在车辆上一同发出!”“A...
11171
2024-10-23
水深猫腻多!采购管理专项审计方案(全流程20方面) 置顶
|| 全文10000+字。“采购这么点东西,怎么这么慢,流程不能简化些吗?”“XX,我同学单位买的这个材料,价格低不少!”“这批货,没法用,质量太差,严重影响生产效率!”“现在这个行情下,大家都有...
13574
2023-11-18
对外投资-专项审计方案:审计方法、所需资料 置顶
©内审网 || 审先生 / 文哪个单位能不关心对外投资“效益”?哪个“老板”又不担心投资失控、“暴雷”?而这些年,知名企业(含上市公司)投资失控案例频现,有的审计无法入场、有...
4739
2019-08-27
反舞弊审计 | 纯干货!应收保费舞弊4大动机、7大表现,及审计方法【建议收藏】
应收保费是保险公司办理保险业务应向被保险人收取但尚未收到的保险费,是保险公司销售保单这一经营活动所形成的债权。从性质上相当于工业企业的应收账款。近年来,随着保险市场竞争日趋激烈,各保险公司的应收保费余额也越来越大,应收保费已经成为财产保...
9078
2019-08-27
内控实务 | 揭秘!成功的应收账款事前、事中、事后全过程管理是这样子【干货】
谈到应收账款管理,作为营销业务人员,可能会说,营销人员只负责订货签合同,应收账款管理是会计该管的事,与我们无关,其实这样理解是片面的;作为会计,可能会说,应收账款不就是销售了增加应收账款,回款了冲销应收账款吗?有什么好管理的呢?如果会计...
3271
2019-08-26
全面预算管理 | 认清4大问题,记住6大对策!【干货·收藏】
全面预算可以进行企业资源的整合和再分配,同样可以协调企业的生产经营。在实现企业生产经营目标的基础上,有力推动企业进步。但在企业全面预算执行的过程中还是有很多值得思考的问题。一、企业全面预算执行的重要性企业...
3210
2019-08-26
全面预算管理 | 认清4大问题,记住6大对策!【干货·收藏】
全面预算可以进行企业资源的整合和再分配,同样可以协调企业的生产经营。在实现企业生产经营目标的基础上,有力推动企业进步。但在企业全面预算执行的过程中还是有很多值得思考的问题。一、企业全面预算执行的重要性企业...
4642
2019-08-23
预算审计报告 | 关于北京市2018年市级预算执行和其他财政收支的审计工作报告
内审网评分:90分(满分100分) 国家审计的报告结构、行文逻辑、文字表达值得学习。 内审网鼓励业内伙伴保持谦逊的态度,取长补短、互通有无,共同成长,如您有优秀的审计案例、报告,欢迎去敏(屏蔽具体单位、个人名称)...
4355
2019-08-23
预算审计报告 | 外交部20XX年度预算执行情况和其他财政收支情况审计结果报告
内审网评分:90分(满分100分) 国家审计的报告结构、行文逻辑、文字表达值得学习。内审网鼓励业内伙伴保持谦逊的态度,取长补短、互通有无,共同成长,如您有优秀的审计案例、报告,欢迎去敏(屏蔽具体单位、个人名称...
4223
2019-08-23
预算审计报告 | 发展改革委20XX年度预算执行情况和其他财政收支情况审计结果
内审网评分:90分(满分100分) 国家审计的报告结构、行文逻辑、文字表达值得学习。内审网鼓励业内伙伴保持谦逊的态度,取长补短、互通有无,共同成长,如您有优秀的审计案例、报告,欢迎去敏(屏蔽具体单位、个人名称...
4936
2019-08-23
预算审计报告 | 教育部20XX年度预算执行情况和其他财政收支情况审计结果报告
内审网评分:90分(满分100分) 国家审计的报告结构、行文逻辑、文字表达值得学习。内审网鼓励业内伙伴保持谦逊的态度,取长补短、互通有无,共同成长,如您有优秀的审计案例、报告,欢迎去敏(屏蔽具体单位、个人名称)后...
8368
2019-08-23
请问:你们的IT审计,与财报审计擦出了多少火花?
IT审计(信息系统审计)是对自动信息处理系统及相关非自动处理流程进行检查评估的审计方式。在企业管理方面,IT审计侧重于企业信息管理、IT体系、IT治理及IT运营等审计对象的风险。随着信息技术的不断发展,信息系统已经成为了企业记录财务信息...
5683
2019-08-22
内部审计实务指南第2号――物资采购审计
第一章 总则第一条 为了规范物资采购审计的内容、程序与方法,根据《内部审计基本准则》及内部审计具体准则制定本指南。第二条 本指南所称物资采购审计是指组织内部审计机构及人...
2349
2019-08-22
经济责任审计 | 4大方面入手,优化央企经济责任审计现场管理【其他企业可借鉴】
中央企业资产总额大,下级公司层级多、数量多,业务涉及面广,经营特点各不相同,决定了中央企业领导人员经济责任审计是组织实施难度较大的审计项目。审计现场管理是否科学合理、高效有序,直接影响审计工作质量的高低和审计项目的成效。结合审计工作形势...
7095
2019-08-14
网络安全审计 | 企业正在屈服于网络安全风险?
最近的网络入侵事件提高了人们对涉及云服务、内部威胁和第三方风险漏洞的认识,反映出网络安全风险可能是多么复杂和相互交织。所有组织都有必要深入了解整个企业的网络风险,包括了解它们的网络文化。在2018年的这篇博文中,我回顾了内部审计...
2425
2019-08-13
查了那么多腐败,发现一个“重大秘密”…
我们发现,有些东西靠不住!家庭出身靠不住。“我是贫苦家庭出身。”“我是农民的儿子。”“我的父母是老党员。”...
7341
2019-08-09
内控实务 | 5大措施,搞定差旅费陈年积弊!
差旅费是指单位工作人员临时到常驻地以外地区因办理公务而所发生的城市间交通费、伙食费、住宿费、市内交通费及其他费用,差旅费是单位的一项重要的经常性支出项目。由于差旅费在报销中涉及的费用类型较多,标准不一,容易超范围超标准报销,同时因差旅费...
3812
2019-08-05
经济责任审计 | 子虚乌有的工程款
子虚乌有的工程款2018年在对某县领导经济责任审计中发现,该县2014年支付的工程款在2018年无任何手续的情况下计入在建工程一小型工程。深挖细究之下,发现该县通过虚报工程,套取资金820万元,用于返还投资商城市基础设施配套费的...
热门网课
- 179121 【2025高级审计师/初级中级考试 // 正高/高审评审培训课程】
- 139268 【CIA 国际注册内部审计师】培训课程全集
- 120941 【课件】内部审计实务+案例·精讲
- 113886 【课件】注册制IPO审计全流程实务详解
- 105471 【课件】尽职调查实务:要点+详解
- 104945 【课件】审计实务-入门到精通
- 102804 【课件】审计角度解构年报
- 101823 【课件】内审精英训练营:43门,147课时
- 32460 【课件】金税四期税务风险监控指标及应用
- 28666 【反舞弊审计】系列课程(139节课程)
- 28392 【课件】EXCEL实战技能与图表应用(全面)
- 28288 【课件】国际合同风险实务解析
热门好书
- 114834 《内部审计工作法》
- 114433 《数字化审计实务指南》高效审计工具书
- 114320 《内控总监工作笔记》 企业内部控制工作法及案例解析
- 114201 《内部审计工作指南》+《增值型内部审计》+《内部审计情景案例》《内部审计思维与沟通》《合规型内部审计》
- 113881 《企业内部审计全流程指南》
- 113174 《金融机构审计实务指南》
- 112781 《企业内部控制流程手册》- 第3版
- 112324 《行政单位经济责任审计实务指南》
- 112281 《业内部控制架构设计实操手册》
- 112266 《房地产企业审计从入门到精通》模块分解+操作流程+案例解析
- 111864 《企业内部控制基本规范操作指南 图解版》
- 111754 《内审人员进阶之道 内部审计操作实务与案例解析》
- 111736 《企业内控精细化管理全案》第三版
- 111694 《财务审计实务指南》
- 111352 《舞弊审计实务指南》
- 111103 《企业内部控制全流程实操指南》

