各类型审计
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2026-04-22
【全维进阶】内部审计高水平闭环管理与典型项目实战落地-课程通知 置顶
关于举办“全维进阶:内部审计高水平闭环管理与 典型项目实战落地”咨询课程的通知 各相关单位:在新的发展阶段,内部审计已成为各类单位风险防控、合规经营、价值创造的关键抓手,内部审计要进一步在各单位工作大局中精准定位...
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2025-09-27
超重磅!审计实操全流程(从未如此详尽) 置顶
审计如同企业经济健康的“体检师”,审计工作从精心的计划开始,经过严谨的程序实施和证据获取,最终以专业的审计报告作为成果输出。每一个阶段都紧密相连,环环相扣,共同确保审计工作的质量和价值。审计专业性和实操性较强,所涉及的知识面非常...
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2025-12-15
工程项目审计实务(线上+线下)课程通知 置顶
上 海 国 家 会 计 学 院上国会培〔2026〕3号关于举办“工程项目审计实务(线上+线下)”的通知各相关单位:随着我国经济的快速发展...
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2024-12-27
工程管理专项审计方案: 45方面关注点、对应具体审计方法 置顶
|| 全文13000+字。“内审,我们这次装修,明明没有更换防盗门,怎么还收了5万多防盗门的费用,预算怎么做的,没人审核吗?”“刚到冬天,取暖器一开,电源就跳闸,电线这么细,怎么回事呢!”“我们明明要求黑色大理石...
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2024-11-21
人力资源与工资、绩效、薪酬管理:专项审计方案(全流程59方面) 置顶
|| 全文 14000+字。近年,人力资源相关岗位“串通猎头公司获取招聘费用回扣”的案件已不新鲜,而将家属亲友列入考勤表、长期离岗领取工资“吃空饷”的报道更是频频见诸媒体。“内审,你们知道吗,XX部门XX员工已经找好工作...
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2024-11-07
重点关注!销售与收款管理专项审计方案(全过程27大方面) 置顶
|| 全文12000+字。“内审,你们了解吗,XX公司退货率如此之高,还总是在每个季度初期进行退货,太不正常了?”“我们仓库里面怎么堆放了其他同行的产品,也没看到代销代存文件,还混在车辆上一同发出!”“A...
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2024-10-23
水深猫腻多!采购管理专项审计方案(全流程20方面) 置顶
|| 全文10000+字。“采购这么点东西,怎么这么慢,流程不能简化些吗?”“XX,我同学单位买的这个材料,价格低不少!”“这批货,没法用,质量太差,严重影响生产效率!”“现在这个行情下,大家都有...
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2023-11-18
对外投资-专项审计方案:审计方法、所需资料 置顶
©内审网 || 审先生 / 文哪个单位能不关心对外投资“效益”?哪个“老板”又不担心投资失控、“暴雷”?而这些年,知名企业(含上市公司)投资失控案例频现,有的审计无法入场、有...
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2019-11-14
企业内部控制基本规范 (财政部、证监会、审计署、银监会、保监会)财会[2008]7号
财政部、证监会、审计署、银监会、保监会关于印发《企业内部控制基本规范》的通知财会[2008]7号 财政部证监会审计署银监会保监会二00八年五月二十二日 附...
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2019-11-13
2019年,招标投标改革条文汇总(干货·收藏)
招投标改革大幕,已然徐徐拉开!进入2019年,招投标无可置疑地成为各行各业的“网红”。从中央到地方,相关文件层出不穷。各地对招投标活动中违法违规行为的查处,更是连出重拳。早在2017年,国务院办公厅在《关于促进建...
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2019-11-13
【报告模板】某科技股份有限公司财务内控管理审计报告
内审网评分:65分(满分100分)发现问题的领域、建议角度可供参考借鉴,但文字表述和报告结构有较大提升空间。内审网鼓励业内伙伴保持谦逊、开放的态度,取长补短、互通有无,共同成长,也为行业发...
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2019-11-13
串通投标,这家上市公司董事长被抓!姚明参与投资…
Mr.内审:长期以来,业内招投标乱象频频上演,广大审计小伙伴也深感无奈,而就在今年,国家对招投标法、招投标法实施条例进行了修订,可以看出,在国家层面,对依法公平公正开展招投标工作的推进力度是越来越大。在过去的工作中,自己...
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2019-11-12
双十一特稿 | 网购太疯狂,违规泪两行
又是一年“双十一”,又是一年网络购物盛会。随着电商平台的飞速发展,如今,网络购物已经成为人们日常生活一种重要交易方式。但梳理近期曝光的一些案例可以看到,少数公职人员没有把握住尺度,有的将网购作为套取公款的捷径,还有的索性在网上做起了生意...
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2019-11-11
审计案例 | 真假冷库现形记
Mr.内审:这是一个涉及金额不算多大的案例,然而,挪用资金、伪造合同的问题性质却显然比较严重。在审言审,我们最关心肯定是审计人员如何发现问题,是否有特别的方法论?在我看来,该案例给自己最大的感触不外乎3点:保持谨慎、职业的怀疑态度...
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2019-11-05
这才是制度和控制的尊严!麦当劳1590万美元年薪的CEO,因违反公司规定被开!
Mr.内审:个人一直在不同场合表示,一个组织、一个集体、一个团队,良好的控制,最核心、最坚实的基础在组织的控制环境,如:文化、基调、氛围、使命、愿景、价值观…,控制实施的关键则以健全、科学的控制设计为前提,而控制最终效果如何还是在于控制...
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2019-11-03
反舞弊 | 出纳8年挪用近6000万公款,为啥就没人发现?
10月16日,湖南省常德市国土资源局武陵区分局,一场警示教育大会正在召开。该局财务股的一名副股长兼出纳,在8年时间里,累计挪用公款5940.925万元。警示片令所有人瞠目,“现场很沉重,连呼吸声都听得见。”一名参加会...
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2019-10-31
预算审计 | 实务问题剖析与对策分享
预算执行审计已成为预算管理和监督的重要环节。如何更新观念,与时俱进地深化预算执行审计,提升审计的层次,已经成为审计机构亟待解决的一个问题。目前财政预算执行审计存在的主要问题(一)“大财政”审计理念没有确立,审...
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2019-10-28
审计案例 | 永远不要相信所谓“天衣无缝”的控制设计!
Mr.内审:这个案例涉及资金不大,但性质比较严重,该案例也让本人对于控制设计、控制执行、审计方法深有感触:1.控制设计非常重要,良好的控制设计能起到很好的风险预防作用;2.永远不要将合规合法寄希望于所谓“天衣无缝”的控制...
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2019-10-24
揭秘!财务造假12种惯用手法及37种舞弊迹象识别【干货·建议收藏】
2019年10月21日,中国注册会计师协会(以下简称“中注协”)发布《中国注册会计师审计准则问题解答第4号——收入确认(征求意见稿)》,该文件对上市公司财务舞弊中收入舞弊的12种手段归纳,同时详细列示了如何识别上市公司37种收入舞弊的迹...
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2019-09-19
反腐败 | 一个人,就这样腐败掉了…
倪连山,吉林省政协常务委员会原委员、经济科技委员会原主任。曾任吉林省辽源市委常委、政法委书记,吉林省中小企业发展局局长,吉林省工业和信息化厅副厅长,吉林省总工会副主席,吉林省委党校常务副校长等职务。因涉嫌严重违纪违法,今年3月接受纪律审...
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2019-09-08
企业反腐败 | 王健林唯一直管审计部,万达4名高管竟贪腐近亿元,你怎么看?
Mr.内审:这两天,万达4名高管贪腐近亿元的消息刷屏,号称在万达唯一被王健林直管的审计部也因此再上头条。看到这则新闻,特别是看到“审计直管”与“亿元贪腐”两个貌似矛盾现象,不少朋友颇为困惑,好几个朋友很快在微信给我留言,询问对此事的看法...
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2019-09-06
反舞弊审计 | 3大方式,高效识别财报舞弊!
一、企业财务舞弊的特点与现状财务舞弊是指被审计单位的治理层、管理层、员工或第三方使用欺骗的手段获取不当或非法利益的故意行为。舞弊的手段多种多样,具体包括管理层通过提前或者延后的方式,来确认收益,以达到操作利润、蓄意误用会计政策来...
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2019-09-02
采购控制 | 集中采购管理失灵?6大措施,建议借鉴!
随着我国经济社会的发展,企业集团公司多选择以集中采购的方式进行集团采买。但是随着时间的推移,这种采购模式也出现了一些新问题。基于目前的形势,并结合集团公司的实际情况,有必要对集中采购模式进行研究,分析其出现的问题,并且提出可行性的改善措...
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