各行业审计
3797
2026-04-22
【全维进阶】内部审计高水平闭环管理与典型项目实战落地-课程通知 置顶
关于举办“全维进阶:内部审计高水平闭环管理与 典型项目实战落地”咨询课程的通知 各相关单位:在新的发展阶段,内部审计已成为各类单位风险防控、合规经营、价值创造的关键抓手,内部审计要进一步在各单位工作大局中精准定位...
4146
2025-09-27
超重磅!审计实操全流程(从未如此详尽) 置顶
审计如同企业经济健康的“体检师”,审计工作从精心的计划开始,经过严谨的程序实施和证据获取,最终以专业的审计报告作为成果输出。每一个阶段都紧密相连,环环相扣,共同确保审计工作的质量和价值。审计专业性和实操性较强,所涉及的知识面非常...
2563
2025-12-09
金融机构内审核心能力提升系列课 置顶
金融内审核心能力提升系列课各相关单位:在金融行业强监管、防风险的大背景下,内部审计作为金融机构风险管理的“第三道防线”,其重要性日益凸显。为帮助广大金融内审人员系统提升专业能力,筑牢审计基石,驾驭金融...
3778
2021-02-24
再贴现政策资金套利审计案例
原标题:再贴现政策资金套利审计案例审计背景2020年为促进疫情后经济发展,支持企业复工复产,人民银行总行安排新增再贷款、再贴现额度1.8万亿元,通过再贷款、再贴现政策工具调控信贷资金供应,促进金融机构为企...
6742
2021-01-08
公立医院内部控制管理办法
公立医院内部控制管理办法 第一章 总则第一条 为全面推进公立医院内部控制建设,进一步规范公立医院经济活动及相关业务活动,有效防范和管控内部运营风险,建立健全科学有效的内部制约机制,促进公立医...
3671
2020-11-23
浅谈基金管理公司内部审计:趋势与路径
摘要:基金管理公司内部审计有着独特的法律渊源和特殊使命,经历了20年的发展,已成为公司风险管理中独立的第三线。如何适应由稽核监督者向增值服务提供者转型的新发展趋势来实现自身价值是当前基金管理公司内部审计部门建设的当务之急。笔者结合自身实...
8319
2020-11-06
反舞弊审计 | 深扒!地产营销9大舞弊方式
本文节选自行业最新力作《地产风控管理》——行业多位大咖数十年实务经验总结分享,工作方法、程序、问题、案例……多行业通用, 风控、内审、内控、法务、监察小伙伴必备的工具书, ...
8050
2020-10-21
报告模板 | XX资产清查专项审计报告
内审网评分:75分(满分100分) 审计报告思路、结构、行文逻辑值得学习。XX厅/ 局XX研究中心:受省行政事业单位资产清查联席会议办公室的委托, 我们审计了ABC研究中心( 以下简称ABC公司)...
2615
2020-10-19
前“腐”后继!揭开药企巨额销售费用的“画皮”…
今年下半年以来,监管层发布多份对医药购销领域反腐的文件。按照部署,从今年7月至年末,重点将整治医务人员收取回扣、药企违规营销等行为,目前新一轮医疗反腐行动已进入专项整治阶段(8月至11月),更多医药贿赂等违规行为被揭开,相关案件“触目惊...
4151
2020-10-08
XXXX大学预算执行与决算审计实施办法
XXXX大学预算执行与决算审计实施办法第一章 总 则第一条 为进一步加强学校预算执行与决算审计工作,规范审计行为,根据《中华人民共和国审计法》、《教育部关于加强高等学校预算执行与决算审计工作的意见...
1960
2020-10-08
XXXX科技大学财务审计工作流程
XXXX科技大学财务审计工作流程一、审计准备阶段1、根据年度审计计划或接受委托,为审计项目选派审计人员组成审计组、指定审计组组长。...
3177
2020-10-08
XXXX大学专项资金审计实施办法
XXXX大学专项资金审计实施办法 第一章 总 则第一条 为加强审计监督,促进学校规范专项资金管理,提高专项资金使用效益,根据《中华人民共和国审计法》、...
3689
2020-10-08
XX学院XXXX年财务收支审计工作方案
XX学院XXXX年财务收支审计工作方案根据ABC省教育系统和学校《财务收支审计实施办法》的有关规定和XXXX年审计工作计划,现就开展财务审计工作制订如下工作方案:一、审计范围...
2075
2020-10-08
XXXX大学建设工程管理审计实施办法
XXXX大学建设工程管理审计实施办法第一章 总则第一条 为进一步加强和规范学校建设工程管理审计工作,促进完善内部控制、落实管理责任、提高资源绩效,根据《中华人民共和国审计法》、...
3678
2020-10-08
XX大学财务收支审计实施办法
XX大学财务收支审计实施办法 第一章 总 则第一条 为规范学校财务收支审计工作,保证审计工作质量,促进学校及其所属单位加强财务收支管理,提高资金的使用效益,根据《中华人民共和...
2961
2020-10-08
XX大学接受社会捐赠管理办法
XX大学接受社会捐赠管理办法 总 则第一条 伴随着我国高等教育体制改革的不断深入和学校发展建设的持续推进,海内外热心于教育事业的友好人士或团体相继在我校捐资设立了多项基金,捐建了多个教...
4960
2020-08-10
4大方向!全球疫情当前,外贸企业(业务)审计要点分享
我国企业和国外的消费市场结合的纽带,对出口创汇、扩大内需、提供就业、增加税收和拉动GDP的增长起着举足轻重的作用。在几年来对外贸企业的审计中,发现存在着种种问题,下面结合自身审计的情况对外贸企业审计提出一点意见和建议。一、加强内...
7510
2020-08-05
审计方法 | 很落地!物流运输审计关注点、审计程序及物流基础知识
物流基础知识 首先需要明白物流与快递的差异:物流与快递都属于物流,物流的定义供应链活动的一部分,是为了满足客户需要而对商品、服务以及相关信息从产地到消费地的高效、低成本流动和储存进行的规划、实施与控制的过...
热门网课
- 177949 【2025高级审计师/初级中级考试 // 正高/高审评审培训课程】
- 138217 【CIA 国际注册内部审计师】培训课程全集
- 119861 【课件】内部审计实务+案例·精讲
- 112828 【课件】注册制IPO审计全流程实务详解
- 104441 【课件】尽职调查实务:要点+详解
- 103909 【课件】审计实务-入门到精通
- 101797 【课件】审计角度解构年报
- 100775 【课件】内审精英训练营:43门,147课时
- 31430 【课件】金税四期税务风险监控指标及应用
- 27734 【反舞弊审计】系列课程(139节课程)
- 27381 【课件】EXCEL实战技能与图表应用(全面)
- 27312 【课件】国际合同风险实务解析
热门好书
- 113866 《内部审计工作法》
- 113447 《数字化审计实务指南》高效审计工具书
- 113302 《内控总监工作笔记》 企业内部控制工作法及案例解析
- 113200 《内部审计工作指南》+《增值型内部审计》+《内部审计情景案例》《内部审计思维与沟通》《合规型内部审计》
- 112912 《企业内部审计全流程指南》
- 112232 《金融机构审计实务指南》
- 111807 《企业内部控制流程手册》- 第3版
- 111410 《行政单位经济责任审计实务指南》
- 111308 《房地产企业审计从入门到精通》模块分解+操作流程+案例解析
- 111278 《业内部控制架构设计实操手册》
- 110938 《企业内部控制基本规范操作指南 图解版》
- 110817 《内审人员进阶之道 内部审计操作实务与案例解析》
- 110733 《财务审计实务指南》
- 110716 《企业内控精细化管理全案》第三版
- 110354 《舞弊审计实务指南》
- 110127 《企业内部控制全流程实操指南》

