国家/国资审计
23573
2026-06-16
AI 与业务双驱动:采购与供应链审计 实战课程-培训通知 置顶
上 海 国 家 会 计 学 院 上国会培〔2026〕47号 关于举办“AI与业务双螺旋驱动的采购与供应链审计实务”研修班的通知各相关单位:数字化浪潮下,市场...
8792
2025-09-27
超重磅!审计实操全流程(从未如此详尽) 置顶
审计如同企业经济健康的“体检师”,审计工作从精心的计划开始,经过严谨的程序实施和证据获取,最终以专业的审计报告作为成果输出。每一个阶段都紧密相连,环环相扣,共同确保审计工作的质量和价值。审计专业性和实操性较强,所涉及的知识面非常...
6778
2019-11-15
国资委:关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见 国资发监督规〔2019〕101号 置顶
关于印发《关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见》的通知国资发监督规〔2019〕101号各中央企业:《关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见》已经...
6361
2023-12-27
《审计署关于印发政府投资项目审计规定的通知 》《关于进一步完善和规范投资审计工作的意见》及问题解答
审计署关于印发政府投资项目审计规定的通知 审投发 ( 2010 ) 173号 为进一步加强政府投资项目审计工作,规范政府投资项目审计行为,根据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国审计法实施条例》和《中华...
1830
2023-12-05
中央企业新设公司10大方面合规要点(汇编)
目 录一、央企新设公司主要法律法规(一)法律(二)行政法规(三)部门规章(四)部门规范性文件(五)司法解释二...
6269
2023-10-17
建设投资项目竣工决算审计:3大阶段10方面经验总结(妥存)
竣工决算审计是建设项目审计的一个重要环节,也是审计需要积极防控的重要审计风险点。笔者结合多年政府投资项目的审计实践,就如何提高竣工决算审计质量谈几点建议。一、审前准备阶段(一)合理配置审计人员。建设项目竣...
6505
2023-10-16
管理专项审计:6方面问题清单、整改情况报告(收藏)
XX审计整改情况报告XXX:根据XX审报[2022]X号审计决报告指出的问题和要求,我X针对审计发现的问题高度重视,逐条对照问题制定整改措施,落实整改责任,积极进行了整改,现将整改情况报告如下:一、提高站...
4431
2023-09-21
国有房产使用管理专项审计:问题建议、整改落实报告(妥存)
根据《XXX国有房产管理使用情况专项审计调查》(X审调报﹝202X﹞X号)发现的主要问题和调查建议,现将整改落实情况报告如下:一、高度重视,精心组织我局针对审计提出的问题和建议认真对待,精心组织,在第一时间召开专...
10425
2023-09-20
招投标管理专项审计调查情况报告(妥存)
XX工程招投标管理情况专项审计调查审计结果根据《中华人民共和国审计法》的规定,XX审计X于202X年4月1日至202X年8月30日,对W建设有限公司(以下简称“W公司”)、XX历史文化街区和历史建筑保护管理中心(以下简称...
1905
2023-09-11
关于贯彻落实中央“八项规定”自查自纠情况报告
关于贯彻落实中央“八项规定”自查自纠情况报告根据XX要求,我们用实际行动来转变干部作风,坚持以抓作风建设促进各项工作的开展,认真开展自查自纠。现将情况汇报如下:一、加强领导,认真学习,提高认识。1、加强领导。为认...
2194
2023-08-03
XX民政X关于困难群众救助补助资金专项审计整改报告
XX民政X关于困难群众救助补助资金专项审计整改报告XX区审计X:202X年X月X日至202X年X月X日,贵X对XX区民政X开展关于XX区202X年1月至9月困难群众救助补助资金专项审计,并于4月1...
1620
2023-08-03
XX民政X 202X年度预算执行审计整改情况报告
XX民政X202X年度预算执行审计整改情况报告202X年X月XX日至X月XX日,XX审计X派出审计组,对XX民政X202X年度预算执行和其他财政收支情况进行了审计。针对《审计报告》(X审财报〔202X〕XX号)指出的问题...
3919
2023-08-02
审计监察发现干股分红受贿:如何认定?注意几个问题!(收藏)
认定干股分红型受贿需注意的若干问题“两高”于2007年发布的《关于办理受贿刑事案件适用法律若干问题的意见》(以下简称《意见》)对干股分红型受贿进行了明确规定,“干股是指未出资而获得的股份。国家工作人员利用职务上的便利为请...
10274
2023-07-25
关于XXX任X商务XX期间经济责任审计报告的整改落实情况
关于XXX任X商务XX期间经济责任审计报告的整改落实情况X审计X:根据审计报告(X审社报〔202X〕XX号)要求,我X高度重视,组织相关业务科室认真研究,对审计中发现问题,进一步对照核实,并指定专人负责,确保问题...
3649
2023-06-29
中央企业法律纠纷案件管理办法
中央企业法律纠纷案件管理办法 (2023年6月12日 国务院国有资产监督管理委员会令第 43 号公布 自 2023年8月1日 起施行)第一章 总则第一条 为深入贯彻习近平法...
12828
2023-03-01
国家审计准则(1/2)
中华人民共和国国家审计准则(2010年9月1日审计署令第8号公布 自2011年1月1日起施行)目 录第一章 总 则第二章 ...
4446
2022-09-16
中央企业合规管理办法(2022.10.1施行)
推荐:《合规内部审计》实务图书 中央企业合规管理办法 — 第一章 —总则第一条 为深入贯彻习近平法治思想,落实全面依法治国战略部署,深化法治央企建设,推动中央企业加强合规管理,切实防控风险,有力保...
2013
2022-08-02
发改委:关于严格执行招标投标法规制度的若干意见(20条)
国家发展改革委等部门关于严格执行招标投标法规制度进一步规范招标投标主体行为的若干意见 发改法规规〔2022〕1117号各省、自治区、直辖市、新疆生产建设兵团发展改革委、工业和信息化...
热门网课
- 212045 【2025高级审计师/初级中级考试 // 正高/高审评审培训课程】
- 173151 【CIA 国际注册内部审计师】培训课程全集
- 151496 【课件】内部审计实务+案例·精讲
- 144027 【课件】注册制IPO审计全流程实务详解
- 135674 【课件】尽职调查实务:要点+详解
- 135028 【课件】审计实务-入门到精通
- 133011 【课件】审计角度解构年报
- 132008 【课件】内审精英训练营:43门,147课时
- 62132 【课件】金税四期税务风险监控指标及应用
- 57507 【反舞弊审计】系列课程(139节课程)
- 57281 【课件】EXCEL实战技能与图表应用(全面)
- 57121 【课件】国际合同风险实务解析
热门好书
- 144683 《数字化审计实务指南》高效审计工具书
- 144423 《内部审计工作法》
- 144194 《内部审计工作指南》+《增值型内部审计》+《内部审计情景案例》《内部审计思维与沟通》《合规型内部审计》
- 143874 《内控总监工作笔记》 企业内部控制工作法及案例解析
- 143338 《企业内部审计全流程指南》
- 142380 《金融机构审计实务指南》
- 142040 《企业内部控制流程手册》- 第3版
- 141693 《房地产企业审计从入门到精通》模块分解+操作流程+案例解析
- 141635 《行政单位经济责任审计实务指南》
- 141484 《业内部控制架构设计实操手册》
- 141356 《内审人员进阶之道 内部审计操作实务与案例解析》
- 141156 《企业内部控制基本规范操作指南 图解版》
- 141154 《财务审计实务指南》
- 140947 《企业内控精细化管理全案》第三版
- 140785 《舞弊审计实务指南》
- 140616 《企业内部控制全流程实操指南》

