审计案例
1242
2026-03-26
全维进阶:内部审计高水平闭环管理与典型项目实战落地-课程通知 置顶
关于举办“全维进阶:内部审计高水平闭环管理与典型项目实战落地”咨询课程的通知 各相关单位:在新的发展阶段,内部审计已成为各类单位风险防控、合规经营、价值创造的关键抓手,内部审计要进一步在各单位工作...
1797
2025-09-27
超重磅!审计实操全流程(从未如此详尽) 置顶
审计如同企业经济健康的“体检师”,审计工作从精心的计划开始,经过严谨的程序实施和证据获取,最终以专业的审计报告作为成果输出。每一个阶段都紧密相连,环环相扣,共同确保审计工作的质量和价值。审计专业性和实操性较强,所涉及的知识面非常...
1988
2022-05-27
审计案例 | “真假培训”现形记
近期,在G单位经责审计中,审计组人员通过延伸审计Y培训机构,发现G单位存在弄虚作假,骗取财政资金的违规行为。发现疑点阳春三月,乍暖还寒,气温忽高忽低,正如审计组人员的心情一样,极不稳定。由于在审计中遇到了瓶颈,审计组一大...
3825
2022-05-26
审计案例:消失的现金
2021年,莘县审计局开展了对全县部分学校的财务收支及政策落实情况的审计工作,审计组经过充分的前期调查,依托大数据等计算机分析手段对教育局提供的相关数据进行筛选,抽取了生源较多,教学成绩在全县名列前茅的莘县**中心初级中...
2491
2022-05-21
财务收支审计:问题、原因、建议(演艺院团业为例)
陈润 / 文;内审网 / 整编演艺院团财务收支存在的问题和建议近期,笔者参与了某市预算执行审计,在审计中关注了杂技团、歌舞团、京剧团(以下简称“演艺院团”)及其下属公司的财务收支情况,并就部分问题与相关单位进行了...
2059
2022-05-16
国家建设项目审计中发现的问题及建议
国家建设项目审计中发现的问题及建议一、建设项目管理建设方面存在的主要问题综合我市国家建设项目审计情况,政府投资建设项目在管理建设方面主要存在以下几个方面的问题:(一)超概算投资较为突出有的...
2618
2022-04-21
建设项目全过程审计方案
内审网 / 整编关于XXX的审计方案XX公司审案字[20XX]XX号一、审计项目XX建设工程竣工决算审计二、被审计单位XX公司...
9971
2022-04-18
我的一个舞弊审计案例(方案、成果、启示)
高伟明 / 文;内审网 / 整编一、对集团子公司舞弊审计案例进行分析(一)案例背景根据某集团公司总部收到匿名举报:某子公司存在瞒报质量问题私下赔偿补货的情况,同时子公司总经理可能在当地经销商入股,...
2376
2022-04-10
医保基金审计案例 | 逆向思维寻新径 数据分析获奇效
殷瑞敏 张向伟 范晓璐 / 文,内审网 / 整编某市审计局围绕医保基金组成审计组,踏上赶赴该市医保局的路上,临行前局领导特别嘱托,医保基金涉及群众基本利益,大家一定要做好这项工作。为此三人心里也是暗暗加一把劲儿!...
1753
2022-04-02
村镇供水管网改造工程专项审计案例
随着经济社会的发展,城乡供水一体化作为保障城乡居民饮用水安全的一项民生工程被提上议事日程,A市审计部门对此予以了极大的关注,投入大量人力与物力,与建设、施工、监理单位有关人员到现场抽测、核实有关数据。通过三回合斗智斗勇,腐败分子得到了应...
2234
2022-03-30
审计案例:3000元话费充值,背后玄机…
大额话费藏玄机“这是别人给我充值的话费3000元,今天我来上交给组织……”日前,河南省确山县某粮油购销有限公司经理康某到确山县纪委监委上交违纪款。不久前,确山县纪委监委接到群众举报,称去年的7月11日、7月13日,某售粮...
3039
2022-03-30
中小学学籍管理中存在问题的审计方法
今年下半年,J省组织实施了中小学教育经费管理使用情况专项审计调查。笔者在审计中发现,教育部门学籍管理存在的问题具体表现在以下几个方面:一是违规招收借读生。借读生通常指学籍学校与实际就读学校不一致的学生。审计发现,部分热点优质高中...
2214
2022-03-24
审计发现问题定性归类解释汇编
目录一、预算执行审计(调查)查出主要问题二、财政决算审计(调查)查出主要问题三、专项资金审计(调查)查出主要问题四、行政事业审计(调查)查出主要问题五、固定资产投资审计(调查)查出主要问题...
2223
2022-03-09
审计报告:问题定性11类常见错误(90%曾出错)
审计定性中常见问题案例分析审计定性是审计报告的灵魂,是审计项目质量控制的关键环节。然而,笔者在多年的审计项目审理过程中,经常发现问题的性质不准确,定量不正确,相关证据不适当充分等情况,造成审计报告使用者与...
2092
2022-03-08
审计,到底怎么发现问题?(20年经验分享)
一、重视审前调查工作搞好审前调查,对发现被审计单位存在的重大违规违纪问题线索至关重要。在实施审计前,只有在对被审计单位的工作职能、财务管理体制、内控制度、人员、机构及所属单位等基本情况了如指掌的情况下,才能总揽审计项目全...
4712
2022-03-07
审计案例:查出!巨额国资金挪作他用…
近年来,B县打响了城市更新和城市建设攻坚战,多渠道筹集了大量项目资金,由E投资公司负责工程管理和审核拨付。 B县审计局对某项目开展专项审计时,审计组老刘委以重任,以丰富的审计经验和敏锐的洞察力,最终查出巨额资金挪作他用的...
5675
2022-03-04
财务管理内控审计方案(建议收藏)
为规范企业财务管理工作,推进企业财务管理内部控制制度的建设和执行,按照公司审计工作计划,对财务部开展财务管理内控审计。本次审计方案如下:一、审计目的通过对财务管理内部控制的设计和执行情况进行审计,查找财务管理中的...
热门网课
- 159706 【2025高级审计师/初级中级考试 // 正高/高审评审培训课程】
- 120232 【CIA 国际注册内部审计师】培训课程全集
- 103135 【课件】内部审计实务+案例·精讲
- 96454 【课件】注册制IPO审计全流程实务详解
- 88387 【课件】尽职调查实务:要点+详解
- 87734 【课件】审计实务-入门到精通
- 85526 【课件】审计角度解构年报
- 84336 【课件】内审精英训练营:43门,147课时
- 15554 【课件】金税四期税务风险监控指标及应用
- 12102 【反舞弊审计】系列课程(139节课程)
- 11465 【课件】EXCEL实战技能与图表应用(全面)
- 11435 【课件】国际合同风险实务解析
热门好书
- 97991 《内部审计工作法》
- 97441 《内控总监工作笔记》 企业内部控制工作法及案例解析
- 97170 《数字化审计实务指南》高效审计工具书
- 97058 《内部审计工作指南》+《增值型内部审计》+《内部审计情景案例》《内部审计思维与沟通》《合规型内部审计》
- 96899 《企业内部审计全流程指南》
- 96290 《金融机构审计实务指南》
- 95714 《企业内部控制流程手册》- 第3版
- 95402 《行政单位经济责任审计实务指南》
- 95395 《业内部控制架构设计实操手册》
- 95174 《房地产企业审计从入门到精通》模块分解+操作流程+案例解析
- 95097 《财务审计实务指南》
- 95025 《内审人员进阶之道 内部审计操作实务与案例解析》
- 94914 《企业内部控制基本规范操作指南 图解版》
- 94833 《企业内控精细化管理全案》第三版
- 94388 《舞弊审计实务指南》
- 94162 《企业内部控制全流程实操指南》
