×

【无限次查阅·重要提示】

为确保您第一时间收到各类审计资源
并享受无限次查阅【内审网·海量干货】权限
请务必先搜索或扫码关注公众号【内审网】

内审网公众号,ID:neishenwang

审计报告模板

上 海 国 家 会 计 学 院 提示: 1.《培训文件》《全年课程计划文件》及《报名表》可扫码底部二维码,添加报名对接老师微信获取, 可点此查阅《培训文件》在线版本 2.新增课程通知:本年“数...
施慧萍 杜庆飞 / 文;内审网 / 整编笔者在审计中发现,行政事业单位经济合同管理方面存在问题不容忽视。合同签订较随意。部分合同内容不完善,对具体事项约定不明确,无签订日期,对未达事项无奖惩措施,对标的物数量、质...
国务院关于2021年度中央预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告——2022年12月28日在第十三届全国人民代表大会常务委员会第三十八次会议上国务院关于2021年度中央预算执行和其他财政收支审计查...
XX审计X:《XX关于通报审计项目质量检查情况的函》于X月X日已收悉,针对我局在审计项目质量检查中出现的问题,我局高度重视,组织全局干部职工进行了通报和学习,并召开了专门会议分析研判问题,查找根源,提出了规范措施,要求对20XX...
XX审计:根据XX报〔2019〕X号有关集团主要领导经责审计发现问题的整改通知要求,我集团领导高度重视,严肃认真对待,对审计中发现的主要问题进行了专题分析及任务分解,并要求限期落实整改,现就审计整改情况汇报如下:(一)企...
20XX年X月X日至X月X日,XX审计X对XX传媒集团进行了审计。我单位于202X年X月X日收到XX审计X送达的审计结果XX《关于XX传媒集团(XX)总XX、XX任期经济责任审计报告》。XX审计X出具的审计结果XX《关于...
一、资产出租未签合同或收入未及时收取(一)情况说明1.X公司将X仓库8、15号仓库租给W,未签订租赁合同。201X年,X仓库8号、15号仓库租金分别为4.2万元、3万元,共计7.2万元,X公司于2...
2019年7-9月,XXX对X进行了201X年度租赁专项审计,审计整体情况良好,现对本次审计中发现的几个问题及其整改情况报告如下:1、不动产所有权与经营管理权分离存在税收损失及涉税风险。此问题由开发区国资...
海口市生态环境局关于2020年度审计查出问题整改情况的报告 根据市委、市人大、市政府关于做好2020年度市本级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改的工作要求,我局高度重视,认真研究,及时梳理,积极开展整改工作...
XXX:根据市审计局《审计报告》(2018年第43号)指出的问题,我局高度重视,认真研究整改措施,扎实推进整改工作。现将整改落实情况报告如下:一、审计查出问题整改的总体情况《审计报...
来源:宁波市教育局网站;整编:内审网市审计局:《专项审计调查报告》(甬审行调〔2022〕1号)已收悉,我局高度重视,认真研究审计发现的问题,并下发通知要求各相关处室和直属学校落实整改责任,深刻剖析原因,逐条制定整改措施,...
云煤能源 / 文;内审网 / 整编云南煤业能源股份有限公司关于对云南昆钢集团财务有限公司的风险评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》的相关要求,云南煤业能源股份有限...
科新机电 / 文;内审网 / 整编四川科新机电股份有限公司 2022年半年度内部控制自我评价报告 根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引...
【点此查阅报告全文】
柏堡龙公告 / 文;内审网 / 整编内部控制审计报告中兴财光华审专字(2022)第211043号广东柏堡龙股份有限公司全体股东:按照《企业内部控制审计指引》及中国注...
一、导言基于风险评估,按公司201X年度内部审计计划安排,审计部对公司进出口业务关务模块进行内部审计,涉及的期间是201X年01月01日至201X年12月31日。二、审计范围:(一)关务制...