审计发现:最常被P图造假的18种单据凭证
- 2025-11-14 10:38:00
- 廉风 原创
- 516
审计发现:最常被P图造假的18种单据凭证
但凡干过几年审计,有没遇到单据凭证P图造假的吗?
P发票,P行程单,P餐饮小票…
P图,是最隐蔽、也最频发的单据造假手段之一。我们知道,原始凭证作为报销的核心依据,一旦被篡改或伪造,极易导致资金流失、合规风险爆发。
其实,通过梳理这些年实战案例沉淀,最常被P图的报销凭证集中在格式固定、信息易改、核查门槛中等的类别,基本覆盖了日常报销、业务支出、福利补贴等全场景。下面分享18 种最常被P图造假的凭证单据类型,供大家参考,也欢迎补充更多遇见的类型,更多舞弊审计方法案例报告可搜索关注 #公众号内审网 参考学习。
一、发票类(普票):控制薄弱单位的舞弊重灾区,篡改成本最低
- 增值税普通发票:易篡改金额、商品名称、开票抬头,比如将个人消费改为办公耗材,小额发票放大金额。
- 增值税电子普通发票:无纸质载体,直接修改 PDF 文件中的核心信息,甚至伪造发票代码,重复报销风险极高。
- 餐饮发票:零散小额发票凑单 P 图,或修改开票单位,将私人聚餐发票转为公务接待支出。
- 小额采购发票:篡改办公用品、劳保用品的采购数量和金额,伪造公用品采购场景套取资金。
二、行程与交通类:格式统一,易仿造易篡改
- 航空运输电子客票行程单:固定模板便于P图,常见篡改票价、起飞日期、航程,冒充公务出差行程。
- 高铁/动车报销凭证:修改金额、车次或座位等级,将二等座凭证改为一等座,抬高报销标准。
- 网约车行程单:拼接不同行程、虚构路线和里程,或修改金额,将个人出行记录转为公务行程。
- 租车费相关凭证:伪造租车合同和行程单,搭配 P 图发票,虚构公务租车支出。
三、业务附件类:搭配发票造假,隐蔽性强
- 会议费附件:P 图伪造参会名单、会议议程,搭配虚假餐饮或场地发票,报销无实质公务的支出。
- 住宿费水单与发票:修改入住天数、房间单价,或把个人住宿凭证改为公务住宿,多报费用。
- 培训费配套单据:篡改培训课件封面、专家签到表,掩盖 “无实质培训” 的虚假报销。
- 业务招待费说明:虚构接待对象和事由,搭配 P 图后的餐饮、礼品发票,报销私人招待支出。
四、资产与运维类:易夸大支出,核查链条长
- 设备维修、保养单据:修改维修清单中的配件价格、维修项目,将普通保养改为大修,夸大支出。
- 低值易耗品采购凭证:伪造入库单、领用记录,P 图修改采购发票的数量和金额,套取资金。
- 车辆相关费用:篡改加油发票金额、日期,或 P 图修改车辆维修单项目,多报车辆使用费。
五、福利与补贴类:贴近个人,易混报造假
- 医疗报销单据:P 图修改门诊发票金额、诊疗项目,或拼接不同病历的检查报告,多领医疗补贴。
- 住房补贴相关凭证:伪造租房合同、租金发票,修改租赁期限和月租金,违规多领补贴。
- 通讯费 / 交通费补贴凭证:篡改手机话费账单金额、开票抬头,或 P 图修改公交、地铁发票日期,凑齐报销额度。
P 图凭证虽隐蔽,但并非无迹可寻!过去团队发现的某些P图造假让我印象尤其深刻,比如,某P图者P了网约车行程单日期和时间,但未同步修改星期几;某P图造假者把离职人员P入了清单。
识别 P 图造假,重点关注三个方面:
一是凭证信息的一致性,比如发票代码、日期、金额是否逻辑通顺,是否与平台查验结果一致;
二是附件的完整性,是否有合同、验收单、行程轨迹等交叉验证;
三是格式与细节,比如字体、颜色、对齐位置是否一致、数字是否有篡改痕迹、PDF 文件是否有修改记录(如果此类风险较高,也可以考虑引入反P图的识别软件工具)。
其实,在网络时代,万物互联,信息几乎都不会是单点独立产生和存在的,只要持续加强内部控制预防性建设,堵塞漏洞,在过程监督、事后审查中,通过关联平台交叉验证,以及多关注细节,我们是有机会识别这些造假行为的。
【11.24深圳见】DeepSeek工程审计实战课程(线下/线上)
- END - \ 往下看,干货满满
—好内容,顺手点赞·收藏·分享,方便再次学习—
● 文章版权归作者所有,观点不代表内审网立场。部分图文源于网络,已标注作者信息,部分无法查明联系作者及首发来源,旨在促进行业交流共进,仅作互助学习之用,如不便分享,请联系删除。
● 转载内审网原创文章,亦请注明:本文转载自公众号:内审网(ID:neishenwang),并标识作者信息。审计报告 |案例 |方法-投稿:neishenwang@163.com
- “内部审计全维度实战进阶” 咨询课程通知
- 超重磅!审计实操全流程(从未如此详尽)
- 高风险业务经营价值挖掘与风控实务(线上+线下)培训通知
- “人工智能+”驱动下的内部审计管理与变革 实务课程通知
- AI驱动采购全流程风险管理、审计实务课程-培训通知
- 工程项目审计实务(线上+线下)课程通知
- 金融机构内审核心能力提升系列课
- 【最新】中/高级审计师 / CIA 考试培训课程
- 公开课 / 内训课 / 网课-审计·内控·财税:实务课程计划清单
- 【热门】内审精英训练营实务综合课(43门)
- “合规审计与反舞弊调查” 课程通知
- 2026年培训课程计划:审计/内控/合规(全年计划·收藏)
- 风险导向审计实务与案例(线上/线下)培训通知
- 行政事业单位内部控制评价与建设推进-专题研修课程通知
- 拥抱AI:DeepSeek赋能内审智能化转型与实践课程
- 158438 【2025高级审计师/初级中级考试 // 正高/高审评审培训课程】
- 118906 【CIA 国际注册内部审计师】培训课程全集
- 102806 【课件】内部审计实务+案例·精讲
- 96323 【课件】注册制IPO审计全流程实务详解
- 88262 【课件】尽职调查实务:要点+详解
- 87567 【课件】审计实务-入门到精通
- 85422 【课件】审计角度解构年报
- 84187 【课件】内审精英训练营:43门,147课时
- 15465 【课件】金税四期税务风险监控指标及应用
- 12001 【反舞弊审计】系列课程(139节课程)
- 11378 【课件】EXCEL实战技能与图表应用(全面)
- 11364 【课件】国际合同风险实务解析
- 97851 《内部审计工作法》
- 97190 《内控总监工作笔记》 企业内部控制工作法及案例解析
- 97018 《数字化审计实务指南》高效审计工具书
- 96927 《内部审计工作指南》+《增值型内部审计》+《内部审计情景案例》《内部审计思维与沟通》《合规型内部审计》
- 96743 《企业内部审计全流程指南》
- 96167 《金融机构审计实务指南》
- 95587 《企业内部控制流程手册》- 第3版
- 95276 《行政单位经济责任审计实务指南》
- 95264 《业内部控制架构设计实操手册》
- 95007 《房地产企业审计从入门到精通》模块分解+操作流程+案例解析
- 94956 《财务审计实务指南》
- 94899 《内审人员进阶之道 内部审计操作实务与案例解析》
- 94798 《企业内部控制基本规范操作指南 图解版》
- 94688 《企业内控精细化管理全案》第三版
- 94208 《舞弊审计实务指南》
- 94022 《企业内部控制全流程实操指南》
